| [ 索引號 ] | 115002217500956438/2026-00011 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)人民政府 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)地方志研究室2026年部門預算情況說明
重慶市長壽區(qū)地方志研究室2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
1.深化黨史研究,準確記載和反映黨的歷史。
2.組織開展黨史學習宣傳教育,普及黨史知識。
3.負責黨史資料征編,妥善保存黨的歷史財富。
4.協(xié)助相關部門開展黨史遺址保護。
5.組織、指導、督促和檢查地方志工作。
6.擬定地方志工作規(guī)劃和編纂方案并組織實施。
7.搜集、整理、保存地方志文獻和資料,推進地方志資源的開發(fā)利用。
8.負責管理本單位國有資產(chǎn)。
9.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
本單位為正處級參公事業(yè)單位,設綜合科、黨研科、方志科3個內(nèi)設機構。無下級預算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)262.09萬元,其中:一般公共預算撥款262.09萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加43.21萬元,主要是2026年我單位新增2人,人員工資福利、社保及公用經(jīng)費增加47.97萬元,項目經(jīng)費減少4.76萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數(shù)262.09萬元,其中:一般公共服務支出262.09萬元,教育支出0.86萬元,科學技術支出179.96萬元,社會保障和就業(yè)支出58.76萬元,衛(wèi)生健康支出10.11萬元,住房保障支出12.4萬元。支出較去年增加43.21萬元,主要是2026年我單位新增2人,人員工資福利、社保及公用經(jīng)費支出增加47.97萬元,項目經(jīng)費支出減少4.76萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入262.09萬元,一般公共預算財政撥款支出262.09萬元,比2025年增加43.21萬元。其中:基本支出218.98萬元,比2025年增加47.97萬元,主要原因是2026年我單位新增2人,人員工資福利、社保及公用經(jīng)費的增加,經(jīng)費主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出等;項目支出43.11萬元,比2025年減少4.76萬元,主要原因是2026年調(diào)整了出版物印刷數(shù)量等原因,主要用于出版年鑒、黨史等書籍,支付稿費等重點工作。
重慶市長壽區(qū)地方志研究室2026年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算4萬元,和2025年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,和2025年持平;公務接待費0萬元,和2025年持平;公務用車運行維護費4萬元,與2025年持平;公務用車購置費0萬元,與2025年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費30.69萬元,比上年增加7.03萬元,主要原因為在職人員增加導致公用經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1.5萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0.5萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.5萬元:政府采購貨物預算1萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0.5萬元。
3.績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我室2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款43.11萬元。其中:一般項目2個,涉及資金43.11萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬預算單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:楊江艷??聯(lián)系方式: 023-40661361
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