| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304078H/2026-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)委辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
中共重慶市長(zhǎng)壽區(qū)委辦公室(本級(jí))2026年 部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.圍繞黨的中心工作,協(xié)助區(qū)委抓好黨的路線、方針、政策和區(qū)委重大決策、重要工作部署在全區(qū)的貫徹落實(shí)。
2.收集和處理本區(qū)各鎮(zhèn)街、各系統(tǒng)、各部門有關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、精神文明建設(shè)和黨的建設(shè)等方面的重要信息,及時(shí)、準(zhǔn)確地向區(qū)委和市委報(bào)告。
3.督促檢查市委、區(qū)委重大決策、決定和工作部署在本區(qū)的貫徹落實(shí)情況,承辦、督查區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)的批示和交辦事項(xiàng)。
4.負(fù)責(zé)區(qū)黨代會(huì)、區(qū)委全委會(huì)報(bào)告起草和區(qū)委其他重要會(huì)議材料準(zhǔn)備和會(huì)務(wù)組織工作,負(fù)責(zé)區(qū)委常委會(huì)的記錄整理工作。
5.負(fù)責(zé)區(qū)委、區(qū)委辦公室的公文處理、文件材料印制、文件刊物發(fā)送及檔案管理等工作。承擔(dān)區(qū)委與上級(jí)機(jī)關(guān)之間文件的傳遞和管理工作。
6.負(fù)責(zé)區(qū)委的公文接待工作,安排區(qū)委領(lǐng)導(dǎo)同志的有關(guān)活動(dòng),承辦區(qū)委交辦的接待工作。
7.根據(jù)區(qū)委的工作部署,協(xié)調(diào)全區(qū)各級(jí)各部門各單位的有關(guān)活動(dòng)和有關(guān)事務(wù)。
8.負(fù)責(zé)區(qū)委辦公室機(jī)關(guān)的行政后勤管理工作。
9.承辦區(qū)委保密委員會(huì)的日常事務(wù)工作;根據(jù)《保密法》及有關(guān)保密法規(guī)規(guī)定,履行主管全區(qū)行政區(qū)域內(nèi)審核、審定、審批、許可等保密行政管理職能;指導(dǎo)協(xié)調(diào)全區(qū)黨政機(jī)關(guān)、駐地方部隊(duì)、社會(huì)團(tuán)體和企事業(yè)單位的保密工作,指導(dǎo)監(jiān)督管理經(jīng)濟(jì)科技領(lǐng)域的保密工作;負(fù)責(zé)《保密法》及有關(guān)保密法規(guī)執(zhí)行情況檢查、泄密案件查處。
10.負(fù)責(zé)全區(qū)黨政系統(tǒng)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的規(guī)劃和管理工作。
11.負(fù)責(zé)全區(qū)密碼管理工作,負(fù)責(zé)使用密碼保護(hù)傳輸黨和國(guó)家秘密信息工作。
12.圍繞區(qū)委中心工作,開展調(diào)查研究,為區(qū)委提供決策參考。
13.承擔(dān)區(qū)檔案局(區(qū)檔案館)的行政職能。
14.承辦區(qū)委交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
區(qū)委辦公室設(shè)14個(gè)內(nèi)設(shè)科室,包括:綜合科、秘書一科、秘書二科、秘書三科、督查一室、督查二室、法規(guī)科、會(huì)聯(lián)科、行政科、機(jī)要科(區(qū)委值班室)、保密科、檔案科、國(guó)家安全科、信息科。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)2016.46萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款2016.46萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加755.54萬元,主要是機(jī)要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加867.56萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)2016.46萬元,其中:一般公共服務(wù)支出1749.29萬元,教育支出3.5萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出171.62萬元,衛(wèi)生健康支出40.74萬元,住房保障支出51.31萬元。支出較去年增加755.54萬元,主要是基本支出減少71.75萬元,項(xiàng)目支出增加827.29萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2016.46萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2016.46萬元,比2025年增加755.54萬元。其中:基本支出856.1萬元,比2025年減少71.75萬元,主要原因是2025年發(fā)生人員調(diào)入調(diào)出導(dǎo)致人員凈減少3人,配套人員工資福利和社會(huì)保障等費(fèi)用都相應(yīng)減少。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出1160.36萬元,比2025年增加827.29萬元,主要原因是機(jī)要項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)撥款增加867.56萬元,主要用于國(guó)產(chǎn)化替代工程尾款劃撥等重點(diǎn)工作。
中共重慶市長(zhǎng)壽區(qū)委辦公室(本級(jí))2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算26萬元,與2025年一致。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬元,與2025年一致,主要原因是無因公出國(guó)(境)計(jì)劃;公務(wù)接待費(fèi)2萬元,與2025年一致,主要原因是減少不必要的接待開支;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)24萬元,與2025年一致;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元,與2025年一致。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)143.21萬元,比上年減少16.47萬元,主要原因?yàn)楦鶕?jù)過緊日子工作要求進(jìn)一步壓減辦公經(jīng)費(fèi)。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
(二)政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額27.12萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.92萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4.2萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)27.12萬元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算22.92萬元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算4.2萬元。
(三)績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1160.36萬元。其中:一般項(xiàng)目9個(gè),涉及資金1160.36萬元;重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè),涉及資金0萬元。
(四)國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛6輛,其中一般公務(wù)用車6輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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