| [ 索引號 ] | 11500221051730759P/2026-00001 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽經開區管委會 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
長壽經濟技術開發區管理委員會(本級)2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
長壽經開區是2010年經國務院批準設立的國家級經濟技術開發區,含市級長壽高新區,管理服務面積129平方公里,累計開發面積達50平方公里,入駐企業957家,其中:世界500強企業29家、跨國公司70家、上市公司70家。2024年完成規上工業產值1597億元,增長2.2%;固定資產投資255億元,增長7.4%;實際使用外資1336萬美元,增長23%;外貿進出口額90億元。全國695家化工園區高質量發展評選中入選前30強。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數36,903.39萬元,其中:一般公共預算撥款36,903.39萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加14,275.26萬元,主要是2026年一般公共預算安排的項目增加。
(二)支出預算:2026年年初預算數36,903.39萬元,其中:教育支出7.61萬元,科學技術支出5,902.52萬元,社會保障和就業支出211.34萬元,衛生健康支出86.68萬元,節能環保支出1,804.00萬元,城鄉社區支出11,020.00萬元,資源勘探工業信息等支出17,762.13萬元,住房保障支出109.11萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入36,903.39萬元,一般公共預算財政撥款支出36,903.39萬元,比2025年增加17,275.26萬元。其中:基本支出1,570.89萬元,比2025年增加174.1萬元,主要原因是人員增加及工資正常調標。項目支出35,332.50萬元,比2025年增加17,101.16萬元。主要原因是本年度根據重點工作需要,新增長江二橋PPP項目、安全應急、創新創業等11個重點專項。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算24.00萬元,較2025年無增減。其中:因公出國(境)費用0萬元,較2025年無增減;公務接待費0萬元,較2025年無增減;公務用車運行維護費24.00萬元,較2025年無增減。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費252.14萬元,比上年增加15.75萬元,主要原因為人員較上年增加后運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我委2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款38,233.87萬元。其中:一般項目12個,涉及資金26437.52萬元;重點專項3個,涉及資金8,894.98萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年12月,本單位共有車輛6輛,其中:一般公務用車6輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:楊嵐童,電話:023-?40716039
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