| [ 索引號 ] | 009303761/2015-02259 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區財政局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2015-09-18 | [ 發布日期 ] | 2015-09-18 |
關于重慶市長壽區2014年財政決算的報告
區十七屆人大第五次會議審查批準了《關于重慶市長壽區2014年預算執行情況和2015年預算草案的報告》。目前,2014年全區財政決算已經匯編完成并經市財政局批復。按照《中華人民共和國預算法》等法律規定和區人大常委會的工作安排,受區政府委托,我向區人大常委會報告2014年全區財政決算情況。
一、全區財政收支決算情況
一般公共預算。2014年全區一般公共預算收入完成313,126萬元,為調整預算的105.1%,比上年增長15.3%,加上上級補助、轉貸地方政府債券收入和上年結轉等,收入總量581,615萬元。全區一般公共預算支出537,561萬元,比上年增長8.4%,加上轉貸地方政府債券還本、上解市級等,支出總量550,536萬元。收支總量相抵后,年終結轉結余31,079萬元,其中凈結余1,216萬元。全區實現收支平衡。
政府性基金預算。全區政府性基金預算收入完成415,789萬元,為調整預算的100%,比上年增長8.2%,加上上級補助、上年結轉等,收入總量474,618萬元。全區政府性基金預算支出427,328萬元,比上年增長7.8%,加上上解市級等,支出總量438,533萬元。收支總量相抵后,結轉下年36,085萬元。
國有資本經營預算。2014年全區國有資本經營預算收入200萬元,完成預算的100%。支出200萬元,完成預算的100%。
社會保險基金預算。我市社會保險實行市級統籌,社會保險基金預算由市級統一編制,區縣不單獨編制。2014年,在市級社會保險基金預算中我區社會保險基金征收及支出完成情況如下:全區社會保險基金征收143,713萬元,增長9.5%,完成市級下達計劃的110.1%。其中:城鎮企業職工基本養老保險基金征收81,200萬元,城鄉居民社會養老保險基金征收4,899萬元,城鎮職工基本醫療保險基金征收40,811萬元,城鄉居民合作醫療保險基金征收5,460萬元,失業保險基金征收5,194萬元,工傷保險基金征收4,327萬元,生育保險基金征收1,822萬元。全區社會保險基金實現支出184,604萬元,增長18.6%。其中:城鎮企業職工基本養老保險基金支出108,240萬元,城鄉居民社會養老保險基金支出13,021萬元,城鎮職工基本醫療保險基金支出33,638萬元,城鄉居民合作醫療保險基金支出24,077萬元,失業保險基金支出1,134萬元,工傷保險基金支出3,593萬元,生育保險基金待遇支出901萬元。
根據《預算法》以及《重慶市長壽區區級預算監督辦法》的規定,下面重點報告區本級財政決算情況。
二、區本級一般公共預算收支決算情況
2014年區本級一般公共預算收入完成313,126萬元,加上級補助222,073萬元、轉貸地方債券收入11,800萬元、下級上解收入118萬元和上年結轉結余33,539萬元,收入總量580,656萬元。區本級一般公共預算支出497,119萬元,加上解上級11,375萬元、地方債券還本支出1,600萬元和補助下級40,597萬元,支出總量550,691萬元。收支總量相抵后,各項結轉結余下年支出29,965萬元,其中凈結余466萬元。區本級實現收支平衡。(見表1)
表1:2014年區本級一般公共預算收支平衡表
單位:萬元
|
項目名稱 |
年初預算數 |
調整預算數 |
執行數 |
決算數 |
|
一、收入總量 |
397,990 |
474,176 |
579,963 |
580,656 |
|
(一)一般公共預算收入 |
240,000 |
298,000 |
313,126 |
313,126 |
|
(二)上級補助收入 |
126,792 |
131,303 |
221,776 |
222,073 |
|
其中:??钍杖?/DIV> |
48,257 |
48,257 |
145,043 |
145,341 |
|
(三)下級上解收入 |
|
|
188 |
118 |
|
(四)轉貸地方債券收入 |
|
11,800 |
11,800 |
11,800 |
|
(五)上年結轉結余 |
31,198 |
33,073 |
33,073 |
33,539 |
|
其中:凈結余 |
|
|
|
453 |
|
二、支出總量 |
397,990 |
474,176 |
550,537 |
550,691 |
|
(一)一般公共預算支出 |
342,800 |
420,800 |
482,412 |
497,119 |
|
(二)補助下級支出 |
40,873 |
40,873 |
55,197 |
40,597 |
|
(三)上解市級支出 |
12,717 |
10,903 |
11,328 |
11,375 |
|
(四)地方債券還本支出 |
1,600 |
1,600 |
1,600 |
1,600 |
|
三、結轉結余 |
- |
- |
29,426 |
29,965 |
|
其中:凈結余 |
|
|
|
466 |
備注:一般公共預算支出決算數大于調整預算支出數主要是年度執行中增加的??钍杖胂鄳黾又С鲈斐?。
區本級預備費預算4,000萬元,實際支出4,000萬元,主要用于自然災害等突發事件處置及其他難以預見的開支,并已列入相關支出科目決算數。其中,災害處置及災后重建1,546.15萬元(“9.13”特大暴雨災害等)、安全生產及穩定支出2,238.95萬元(小煤礦關閉、農村交通安全勸導站和中心鎮消防站建設等)、民生項目支出214.9萬元(提升強化村民生基礎設施建設和民營經濟發展等)。
三、區本級政府性基金預算收支決算情況
2014年區本級政府性基金預算收入完成415,789萬元,加上級補助19,923萬元和上年結轉38,906萬元,收入總量474,618萬元。區本級政府性基金預算支出422,808萬元,加上上解上級11,205萬元和補助下級4,520萬元后,支出總量438,533萬元。收支總量相抵后,結轉下年支出36,085萬元。(見表2)
表2:2014年區本級政府性基金預算收支平衡表
單位:萬元
|
項目名稱 |
年初預算數 |
調整預算數 |
執行數 |
決算數 |
|
一、收入總量 |
498,016 |
458,016 |
474,671 |
474,618 |
|
(一)政府性基金預算收入 |
455,800 |
415,800 |
415,789 |
415,789 |
|
(二)上級補助收入 |
3,310 |
3,310 |
19,976 |
19,923 |
|
(四)上年結轉 |
38,906 |
38,906 |
38,906 |
38,906 |
|
二、支出總量 |
498,016 |
458,016 |
438,507 |
438,533 |
|
(一)政府性基金預算支出 |
488,000 |
448,000 |
415,796 |
422,808 |
|
(二)補助下級支出 |
|
|
11,532 |
4,520 |
|
(三)上解市級支出 |
10,016 |
10,016 |
11,179 |
11,205 |
|
三、結轉下年 |
- |
- |
36,164 |
36,085 |
四、區本級國有資本經營預算收支決算情況
國有資本經營預算。2014年區本級國有資本經營預算收入200萬元,完成預算的100%。支出200萬元,完成預算的100%。
與2014年執行數相比,區本級國有資本經營預算收支決算數總計無變動。
2014年,面對錯綜復雜的宏觀經濟形勢和艱巨繁重的改革任務,全區財政深入貫徹落實區委十二屆三次、四次、五次全委會精神,圍繞“科學發展、富民興區”總任務,持續打造“三地一中心”,努力建設“三大愿景”,統籌推進“穩增長、調結構、惠民生”,著力抓好“促改革、強管理、防風險”。 全年實現地方財政收入72.9億元,增長11.2%,其中一般公共預算收入完成31.3億元,增長15.3%;全年財政民生支出35億元,占一般公共預算支出的比例達到65%,圓滿完成了全年財政工作目標任務,促進了全區經濟社會平穩發展。
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