| [ 索引號 ] | 115002210093037103/2025-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)發(fā)展改革委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會 2025年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責擬訂并組織實施國民經(jīng)濟和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期規(guī)劃和年度計劃;
2.負責國民經(jīng)濟和社會發(fā)展運行態(tài)勢的監(jiān)測、分析和調度;
3.負責國民經(jīng)濟與社會發(fā)展的重大政策研究銜接;
4.負責推進經(jīng)濟結構戰(zhàn)略性調整優(yōu)化;
5.負責全社會固定資產(chǎn)投資調控,規(guī)劃重大建設項目和生產(chǎn)力布局,統(tǒng)籌協(xié)調推進重大項目建設的責任;
6.負責貫徹落實國家和市公共資源交易有關方針政策和法律、法規(guī)、規(guī)則,會同有關部門建立相關監(jiān)督管理制度并對執(zhí)行情況實施監(jiān)督檢查,統(tǒng)籌指導協(xié)調全區(qū)公共資源交易活動,指導協(xié)調政府采購、國有產(chǎn)權交易、土地使用權和礦山權出讓等公共資源交易活動的監(jiān)督管理,對區(qū)級審批、核準依法必須招標的工程建設項目招標投標活動實施監(jiān)督、管理和執(zhí)法,受理投訴、依法查處違法違規(guī)行為;
7.負責指導推進和綜合協(xié)調綜合經(jīng)濟體制改革、供給側結構性改革、投融資改革、統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革調度等改革工作的責任;
8.負責研究對內對外開放的重大問題等工作;
9.負責研究能源發(fā)展的重大戰(zhàn)略問題,擬訂能源發(fā)展中長期規(guī)劃和年度計劃、政策并組織實施;
10.負責重要商品總量平衡和宏觀調控的責任;
11.負責全區(qū)價格總水平的調控和綜合平衡;
12.負責推進可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略職責;
13.負責糧食市場、儲備糧管理,統(tǒng)籌食糖、成品油儲備及輪換,應急救災物資管理等工作;
14.負責牽頭開展全區(qū)社會信用體系建設工作;
15.負責油氣長輸管道安全監(jiān)管工作;
16.負責區(qū)政府設在我委的區(qū)深入推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展加快建設山清水秀美麗之地建設領導小組辦公室、區(qū)創(chuàng)新驅動發(fā)展領導小組辦公室、區(qū)公務用車制度改革領導小組辦公室、社會信用體系聯(lián)席會議辦公室、區(qū)推動長江經(jīng)濟帶發(fā)展領導小組辦公室、區(qū)產(chǎn)業(yè)轉型升級領導小組辦公室、區(qū)電網(wǎng)建設指揮部辦公室、區(qū)行政審批告知承諾制辦公室、區(qū)沿江老工業(yè)區(qū)搬遷改造工作領導小組辦公室、區(qū)保障和改善民生行動計劃聯(lián)席會議辦公室、區(qū)油氣長輸管道安全隱患整改工作領導小組辦公室共11個臨時機構承擔的相關事務工作;
17.負責牽頭國務院大督查、中央政策措施落實和審計問題整改統(tǒng)籌等相關工作;
18.負責牽頭全區(qū)民生實事統(tǒng)籌、協(xié)調等相關工作;
19.負責承擔國防動員綜合協(xié)調、政策法規(guī)、規(guī)劃計劃、動員準備、潛力資源、新域新質、網(wǎng)信數(shù)據(jù)、訓練演練、組織實施、督導落實和人民防空建設管理等職能,以及組織指導協(xié)調軍事設施保護職能;
20.負責培育各類民營市場主體等民營經(jīng)濟發(fā)展服務職責。
(二)單位構成。
重慶市長壽區(qū)發(fā)展和改革委員會是重慶市長壽區(qū)人民政府工作部門,為正處級。目前,區(qū)發(fā)展改革委機關內設辦公室、綜合經(jīng)濟科、固定資產(chǎn)投資科、重點項目科、公共資源交易監(jiān)督管理科、農村經(jīng)濟發(fā)展科、糧油管理科、體制改革發(fā)展科、能源科、行政審批科、成本調查與收費管理科、社會事業(yè)與信用建設科、資環(huán)科、評估督導科、行政執(zhí)法檢查科、國防動員科共16個科室。下設重慶市長壽區(qū)經(jīng)濟研究發(fā)展中心(正處級事業(yè)單位)和重慶市長壽區(qū)價格認證中心(正科級參公事業(yè)單位)共2個委屬事業(yè)單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)2619.95萬元,其中:一般公共預算撥款2619.95萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少693.34萬元,主要是人防經(jīng)費減少了100萬元、開展重大項目經(jīng)費減少了68.49萬元、區(qū)級儲備糧項目經(jīng)費減少了773.5萬元,增加了“平急兩用”一件事應用建設經(jīng)費35.6萬元、城郊大倉基地建設方案編制經(jīng)費22萬元、重慶市長壽區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃目標綱要編制經(jīng)費145萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)2619.95萬元,其中:一般公共服務支出1688.79萬元,國防支出500萬元,教育支出5.86萬元,社會保障和就業(yè)支出194.62萬元,衛(wèi)生健康支出68.18萬元,住房保障支出77.29萬元,糧油物資儲備支出55.2萬元,災害防治及應急管理支出30萬元。支出較去年減少了693.34萬元,主要是基本支出增加22.3萬元,項目支出減少715.64萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2619.95萬元,一般公共預算財政撥款支出2619.95萬元,比2024年減少693.34萬元。其中:基本支出1312.39萬元,比2024年增加22.3萬元,主要原因是人員增加,相應的人員經(jīng)費、公用經(jīng)費增加,主要用于保障發(fā)改委在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出1307.56萬元,比2024年減少715.64萬元,主要原因是人防經(jīng)費減少了100萬元、開展重大項目經(jīng)費減少了68.49萬元、區(qū)級儲備糧項目經(jīng)費減少了773.5萬元,增加了“平急兩用”一件事應用建設經(jīng)費35.6萬元、城郊大倉基地建設方案編制經(jīng)費22萬元、重慶市長壽區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃目標綱要編制經(jīng)費145萬元。主要用于“平急兩用”一件事應用建設、城郊大倉基地建設方案編制、重慶市長壽區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十五個五年規(guī)劃目標綱要編制。
2025年政府性基金預算收入0萬元,政府性基金預算支出0萬元。主要原因是2024年、2025年均無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算22萬元,比2024年減少6.6萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是2024年、2025年均未安排因公出國(境)的支出;公務接待費6萬元,比2024年減少6.6萬元,主要原因是我委嚴格控制“三公”經(jīng)費,減少不必要的公務接待費支出;公務用車運行維護費16萬元,比2024年減少0萬元,主要原因是我委一共四輛公務車,按照4萬元/輛的公務用車運行維護費編制預算,共計16萬元,車輛實有數(shù)未發(fā)生變化,公務用車運行維護費也未發(fā)生變化;公務用車購置費0萬元,比2024年減少0萬元;主要原因是2024年、2025年均未安排購置公務車的支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費197.54萬元,比上年增加4.49萬元,主要原因為人員增加,人頭經(jīng)費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額379萬元:政府采購貨物預算67萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算312萬元;其中一般公共預算撥款政府采購379萬元:政府采購貨物預算67萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算312萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我委2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1307.56萬元。其中:一般項目11個,涉及資金392.36萬元;重點專項3個,涉及資金915.2萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛、特種專業(yè)技術用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:李沛耘? 聯(lián)系方式:40234089



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