| [ 索引號 ] | 11500221009304385A/2026-00007 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2026年部門預(yù)算情況說明
重慶市長壽區(qū)長壽湖鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
長壽湖鎮(zhèn)人民政府主要負(fù)責(zé)落實(shí)國家政策,嚴(yán)格依法行政,發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能,加強(qiáng)政策引導(dǎo),制定發(fā)展規(guī)劃,服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境,大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展,發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè),提供公共服務(wù),維護(hù)社會穩(wěn)定,構(gòu)建社會主義和諧社會。
(二)單位構(gòu)成。
長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)5個(gè):基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。此外,紀(jì)委和武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置,工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。
長壽湖鎮(zhèn)人民政府設(shè)置事業(yè)單位5個(gè):便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)125.57萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款125.57萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加9.74萬元,主要是教育經(jīng)費(fèi)撥款增加10萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)125.57萬元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬元,教育支出10.47萬元,社會保障和就業(yè)支出19.75萬元,衛(wèi)生健康支出3.79萬元,住房保障支出4.01萬元。支出較去年增加9.74萬元,主要是基本支出增加7.29萬元,項(xiàng)目支出增加2.45萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入125.57萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 125.57萬元,比2025年增加9.74萬元。其中:基本支出115.57萬元,比2025年增加7.29萬元,主要原因是事業(yè)運(yùn)行支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi),保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出10萬元,比2025年增加2.45萬元,主要原因是教育支出增加,主要用于社區(qū)教育工作。
長壽湖鎮(zhèn)新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年無“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、我單位2026年無政府采購預(yù)算。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我鎮(zhèn)2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款10萬元。其中:一般項(xiàng)目1個(gè),涉及資金10萬元;重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè),涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛。2026年無一般公共預(yù)算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:肖甜甜 ?聯(lián)系方式:023-40361488



