| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304676D/2020-00031 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 長(zhǎng)財(cái)庫(kù)[2020]9號(hào) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)云臺(tái)鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2020-10-12 | [ 發(fā)布日期 ] | 2020-10-12 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云臺(tái)鎮(zhèn)人民政府2019年部門決算情況說(shuō)明
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云臺(tái)鎮(zhèn)人民政府
2019年度部門決算情況說(shuō)明
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一、部門基本情況
2019年重慶市長(zhǎng)壽區(qū)云臺(tái)鎮(zhèn)人民政府在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大、十九屆二中、三中、四中全會(huì)精神及習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想,堅(jiān)持建設(shè)服務(wù)型政府,推進(jìn)基層組織建設(shè)、脫貧攻堅(jiān)工作等,圓滿地完成了2019年工作目標(biāo)任務(wù)。
(一)機(jī)構(gòu)設(shè)置及職能職責(zé)
鎮(zhèn)下設(shè)黨政綜合辦事機(jī)構(gòu):黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室(統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室)、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室(衛(wèi)生健康辦公室)、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室。
鎮(zhèn)下設(shè)事業(yè)單位:農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心。
黨政辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)紀(jì)檢、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)以及綜合協(xié)調(diào)、文秘等職責(zé);
黨建工作辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)基層黨建、群團(tuán)等職責(zé);
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)等職責(zé);
民政和社會(huì)(區(qū))事務(wù)辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生、計(jì)生、文化、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)發(fā)展等職責(zé);
平安建設(shè)辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)信訪、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé);
規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等職責(zé);
財(cái)政辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé);
應(yīng)急管理辦公室:統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé);承擔(dān)消防管理工作任務(wù)。
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心(鎮(zhèn)):主要承擔(dān)農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利、畜牧、農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)等方面技術(shù)推廣、服務(wù)保障等工作;
文化服務(wù)中心(社區(qū)文化服務(wù)中心):主要承擔(dān)文化、旅游、體育、廣播電視等方面服務(wù)工作;
勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所:主要承擔(dān)城鄉(xiāng)居民就業(yè)、再就業(yè)和農(nóng)村富余勞動(dòng)力培訓(xùn)及轉(zhuǎn)移、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)及合作醫(yī)療保險(xiǎn)等工作;
退役軍人服務(wù)站:主要承擔(dān)關(guān)系轉(zhuǎn)接、聯(lián)絡(luò)接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報(bào)、懸掛光榮牌和“八一”、春節(jié)等節(jié)日以及重大變故走訪慰問等具體事務(wù),搭建政策咨詢、幫扶援助、溝通聯(lián)系、學(xué)習(xí)交流等活動(dòng)場(chǎng)所;
綜合行政執(zhí)法大隊(duì):與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行的機(jī)制,集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、規(guī)劃建設(shè)、衛(wèi)生健康、市容環(huán)衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)、文化旅游、民政、消防管理等領(lǐng)域的行政監(jiān)督權(quán)和行政處罰權(quán)。
產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心:主要承擔(dān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、聚商引資等事務(wù)性工作。
建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心:主要承擔(dān)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、環(huán)境保護(hù)、市容、市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化等事務(wù)性工作。
(二)政府編制及在職人員情況
本單位實(shí)有人員(編制內(nèi))81人,其中:行政人員32人(含工勤2人),參公人員8人,事業(yè)人員41人。
由養(yǎng)老保險(xiǎn)基金發(fā)放養(yǎng)老金待遇的機(jī)關(guān)事業(yè)退休人員50人,代管消防隊(duì)12人,長(zhǎng)期臨聘人員3人(其中駕駛員2人),警務(wù)協(xié)勤人員10人。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明
1.總體情況。2019年度收入總計(jì)4,572.23萬(wàn)元,支出總計(jì)4,572.23萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加569.63萬(wàn)元、增長(zhǎng)14.23%,主要原因:其一新增脫貧攻堅(jiān)危舊房改造支出150萬(wàn)元;其二村干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)增加、享受優(yōu)撫補(bǔ)助人員調(diào)標(biāo)增加、民政救助人員調(diào)標(biāo)增加等;其三其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出(兩違建筑拆除費(fèi))120.11萬(wàn)元。
2.收入情況。2019年度收入合計(jì)4,572.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加569.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.23%,主要原因:其一新增脫貧攻堅(jiān)危舊房改造收入150萬(wàn)元;其二村干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)增加、享受優(yōu)撫補(bǔ)助人員調(diào)標(biāo)增加、民政救助人員調(diào)標(biāo)增加等;其三其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的收入(兩違建筑拆除費(fèi))120.11萬(wàn)元。
其中:財(cái)政撥款收入4,572.23萬(wàn)元,占100.00%。
3.支出情況。2019年度支出合計(jì)4,572.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加569.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.23%,主要原因:其一新增脫貧攻堅(jiān)危舊房改造支出150萬(wàn)元;其二村干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)增加、享受優(yōu)撫補(bǔ)助人員調(diào)標(biāo)增加、民政救助人員調(diào)標(biāo)增加等;其三其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出120.11萬(wàn)元。
其中:基本支出1,778.20萬(wàn)元,占38.89%;項(xiàng)目支出
2,794.03萬(wàn)元,占61.11%。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2019年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4,572.23萬(wàn)元。與2018年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加569.63萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.23%。主要原因:其一新增脫貧攻堅(jiān)危舊房改造支出150萬(wàn)元;其二村干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)增加、享受優(yōu)撫補(bǔ)助人員調(diào)標(biāo)增加、民政救助人員調(diào)標(biāo)增加等;其三其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出120.11萬(wàn)元。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4,246.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加303.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.70%。主要原因是村干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)增加、享受優(yōu)撫補(bǔ)助人員調(diào)標(biāo)增加、民政救助人員調(diào)標(biāo)增加等。
2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4,246.12萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加303.44萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.70%。主要原因是村干部生活補(bǔ)助調(diào)標(biāo)增加、享受優(yōu)撫補(bǔ)助人員調(diào)標(biāo)增加、民政救助人員調(diào)標(biāo)增加等。
3.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1,031.46萬(wàn)元,占24.29%。
(2)文化旅游體育與傳媒支出52.34萬(wàn)元,占1.23%。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出1,703.34萬(wàn)元,占40.12%。
(4)衛(wèi)生健康支出187.99萬(wàn)元,占4.43%。
(5)節(jié)能環(huán)保支出105.46萬(wàn)元,占2.48%。
(6)農(nóng)林水支出1,041.09萬(wàn)元,占24.52%。
(7)住房保障支出123.36萬(wàn)元,占2.91%。
(8)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.08萬(wàn)元,占0.03%。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1,778.20萬(wàn)元。其中:
人員經(jīng)費(fèi)1,606.96萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加181.23萬(wàn)元,增長(zhǎng)12.71%,主要原因是年底考核獎(jiǎng)標(biāo)準(zhǔn)提高及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)提高、日常辦公經(jīng)費(fèi)因扶貧工作增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、績(jī)效工資(事業(yè)人員)、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、年底考核獎(jiǎng)(事業(yè)人員為年底超額績(jī)效)、長(zhǎng)贍人員生活補(bǔ)助、撫恤金。
公用經(jīng)費(fèi)171.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加10.85萬(wàn)元,增長(zhǎng)6.77%,主要原因是用于脫貧攻堅(jiān)任務(wù)而產(chǎn)生的辦公費(fèi)用增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入326.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加266.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)444.24%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)危舊房改造收入增加150萬(wàn)元,兩違建筑拆除費(fèi)用收入增加120.11萬(wàn)元。本年支出326.11萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加266.19萬(wàn)元,增長(zhǎng)444.24%,主要原因是脫貧攻堅(jiān)危舊房改造支出增加150萬(wàn)元,兩違建筑拆除費(fèi)用支出增加120.11萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)21.84萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.16萬(wàn)元,下降5.04%,主要原因是公務(wù)接待費(fèi)用預(yù)算降低。較上年支出數(shù)減少4.01萬(wàn)元,下降15.51%,主要原因是上級(jí)檢查減少,相應(yīng)公務(wù)接待費(fèi)下降。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,本單位2019年度未發(fā)生因公出國(guó)(境)費(fèi)用支出。
公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,本單位2019年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)支出。
公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)17.79萬(wàn)元,主要用于區(qū)內(nèi)因公出行、日常工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)橋過(guò)路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.21萬(wàn)元,下降1.17%,主要原因是預(yù)算日常用車減少。較上年支出數(shù)增加6.20萬(wàn)元,增長(zhǎng)53.49%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)任務(wù)加重,人員日常加班等公務(wù)用車增加。
公務(wù)接待費(fèi)4.05萬(wàn)元,主要用于接待上級(jí)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的公務(wù)接待。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.95萬(wàn)元,下降19.00%,主要原因是上級(jí)部門業(yè)務(wù)檢查減少。較上年支出數(shù)減少10.21萬(wàn)元,下降71.60%,主要原因是作風(fēng)建設(shè)成效顯著,上級(jí)檢查明顯減少。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2019年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待62批次367人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2019年本部門人均接待費(fèi)110.48元,車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)5.93萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出152.28萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通其他商品服務(wù)支出,也可具體說(shuō)明支出事由及金額。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加126.43萬(wàn)元,增長(zhǎng)489.09%,主要原因是2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)只統(tǒng)計(jì)了“三公”經(jīng)費(fèi)部分,未包含日常辦公費(fèi)用等支出。
此外,本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出18.36萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加3.04萬(wàn)元,增長(zhǎng)19.84%,主要原因是人大工作會(huì)議費(fèi)增加。本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.00萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少5.77萬(wàn)元,下降100.00%,主要原因是2019年未召開培訓(xùn)會(huì),日常小型業(yè)務(wù)培訓(xùn)費(fèi)用在辦公費(fèi)及會(huì)議費(fèi)中開支。
?(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2019年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車3輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車1輛,其他用車主要是用應(yīng)急事務(wù)及機(jī)密緊急文件接收。單價(jià)50萬(wàn)元(含)以上通用設(shè)備0臺(tái)(套),單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額5,242.07萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出5,182.16萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出59.91萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額59.91萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的1.14%,其中:授予小微企業(yè)合同金額59.91萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的1.14%。主要用于采購(gòu)場(chǎng)鎮(zhèn)保潔服務(wù)費(fèi)。
五、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額:指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金)彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
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009304676_收入支出決算總表.xls
009304676_一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表.xls
009304676_一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls
009304676_政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表.xls
009304676_支出決算表.xls



