| [ 索引號(hào) ] | 11500221009304414M/2024-00018 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-10-17 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-10-17 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道辦事處(本級(jí))2023年度決算公開說(shuō)明
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道辦事處(本級(jí))
2023年度決算公開說(shuō)明
一、部門基本情況
(一)職能職責(zé)
街道堅(jiān)持以促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加居民收入為宗旨,以強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生為抓手,加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定,推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧。努力做好公共服務(wù),行業(yè)安全管理工作,優(yōu)化基本公共服務(wù)配置資源,為社會(huì)發(fā)展提供良好的公共環(huán)境。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
晏家街道共設(shè)置黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè):黨政辦公室、黨建工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社區(qū)事務(wù)辦公室、平安建設(shè)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、應(yīng)急管理辦公室;
人大常委會(huì)辦公室單獨(dú)設(shè)置;推進(jìn)街道行政執(zhí)法改革,組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán);
街道紀(jì)工委按照有關(guān)規(guī)定單獨(dú)設(shè)置。
二、部門決算情況說(shuō)明
(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。
1.總體情況。2023年度收入總計(jì)6228.35萬(wàn)元,支出總計(jì)6228.35萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少3496.89萬(wàn)元,下降35.9%,主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且政府性基金項(xiàng)目減少、堅(jiān)持厲行節(jié)儉,響應(yīng)過(guò)緊日子要求,因此收入與支出在相應(yīng)減少。
2.收入情況。2023年度收入合計(jì)6228.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3496.89萬(wàn)元,下降35.9%,主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且政府性基金項(xiàng)目減少,堅(jiān)持厲行節(jié)儉,響應(yīng)過(guò)緊日子要求,因此收入在相應(yīng)減少。其中:財(cái)政撥款收入6228.35萬(wàn)元,占100.0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0.0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0.0%;其他收入0萬(wàn)元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余和專用結(jié)余0萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
3.支出情況。2023年度支出合計(jì)6228.35萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少3496.89萬(wàn)元,下降35.9%,主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且政府性基金項(xiàng)目減少,堅(jiān)持厲行節(jié)儉,響應(yīng)過(guò)緊日子要求,因此支出在相應(yīng)減少。其中:基本支出1843.31萬(wàn)元,占29.6%;項(xiàng)目支出4385.05萬(wàn)元,占70.4%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0萬(wàn)元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度資金利用較高。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6228.35萬(wàn)元。與2022年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少3496.89萬(wàn)元,下降35.9%。主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且政府性基金項(xiàng)目減少,堅(jiān)持厲行節(jié)儉,減少不必要的收入支出項(xiàng)目。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明
1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4642.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2319.18萬(wàn)元,下降33.3%。主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且堅(jiān)持厲行節(jié)儉,減少日常公用經(jīng)費(fèi)中不必要的項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1301.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.9%。主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且由于人員變動(dòng)會(huì)導(dǎo)致部分預(yù)算收入增加。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。
2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4642.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少2319.18萬(wàn)元,下降33.3%。主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且堅(jiān)持厲行節(jié)儉,減少日常公用經(jīng)費(fèi)中不必要的項(xiàng)目資金。較年初預(yù)算數(shù)增加1301.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)38.9%。主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且由于人員變動(dòng)會(huì)導(dǎo)致部分支出增加。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,較上年決算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度資金利用較高。
?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)一般公共服務(wù)支出1436.04萬(wàn)元,占30.9%,較年初預(yù)算數(shù)減少184.94萬(wàn)元,下降11.4%,主要原因是本年度減少辦公費(fèi)、“三公”經(jīng)費(fèi)等經(jīng)費(fèi)支出。
(2)教育支出18.24萬(wàn)元,占0.4%,較年初預(yù)算數(shù)減少11.15萬(wàn)元,下降37.9%,主要原因是減少了社區(qū)教育專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出。
(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出601.27萬(wàn)元,占13.0%,較年初預(yù)算數(shù)增加297.6萬(wàn)元,增長(zhǎng)98.0%,主要原因是人員變動(dòng)導(dǎo)致相關(guān)支出變動(dòng)。
(4)衛(wèi)生健康支出1214.85萬(wàn)元,占26.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1122.98萬(wàn)元,增長(zhǎng)1222.4%,主要原因是支付以前年度疫情防控經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出115.22萬(wàn)元,占2.5%,較年初預(yù)算數(shù)增加3.57萬(wàn)元,增長(zhǎng)3.2%,主要原因是增加了垃圾分類和自建房安全排查相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。
(6)農(nóng)林水支出1151.7萬(wàn)元,占24.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加78.17萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.3%,主要原因是為保障轄區(qū)內(nèi)環(huán)境改造項(xiàng)目的順利進(jìn)行,增加了相應(yīng)的經(jīng)費(fèi)支出。
(7)金融支出0萬(wàn)元,占0.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少5.5萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。
(8)住房保障支出104.42萬(wàn)元,占2.2%,較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是年初預(yù)算保障充足,因此無(wú)增減。
(9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1.24萬(wàn)元,占0.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加1.24萬(wàn)元,增長(zhǎng)100.0%,主要原因是增加了火情處置經(jīng)費(fèi)支出。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1843.31萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1364.76萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1617.4萬(wàn)元,下降54.2%,主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且由于人員變動(dòng)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助有關(guān)項(xiàng)目的變動(dòng),導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)下降。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助各種項(xiàng)目等。公用經(jīng)費(fèi)478.55萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1372.23萬(wàn)元,下降74.1%,主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且要厲行節(jié)儉,減少不必要的支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、水電費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入1585.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1177.71萬(wàn)元,下降42.6%,主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且部分項(xiàng)目在上年度已完成,因此收入減少。本年支出1585.38萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1177.71萬(wàn)元,下降42.6%,主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且部分項(xiàng)目在上年度已完成,因此支出減少。
(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
?本部門2023年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)13.5萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元,下降27.0%,主要原因是政府過(guò)緊日子,減少部分的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少20.5萬(wàn)元,下降60.3%,主要原因是減少車輛購(gòu)置和車輛維修維護(hù)支出。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,主要是用于本單位因公出國(guó)(境)費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是政府過(guò)緊日子,減少“三公”經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算計(jì)劃。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于本單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是政府過(guò)緊日子,減少公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出。較上年支出數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算計(jì)劃。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)13.5萬(wàn)元,主要用于車輛的維修檢查費(fèi)用,保障車輛的正常運(yùn)行。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是預(yù)算保障充足。較上年支出數(shù)減少0.5萬(wàn)元,下降3.6%,主要原因是厲行節(jié)儉,減少公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。
公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,主要用于接待外來(lái)人員來(lái)本單位巡視檢查等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算計(jì)劃。較上年支出數(shù)減少20萬(wàn)元,下降100.0%,主要原因是本年度無(wú)此項(xiàng)支出預(yù)算計(jì)劃。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2023年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)車保有量為3輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待0批次0人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)4.5萬(wàn)元。
四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)
? (一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明
本年度會(huì)議費(fèi)支出0.97萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.53萬(wàn)元,下降61.2%,主要原因是落實(shí)基層減負(fù)政策要求,減少會(huì)議,因此會(huì)議費(fèi)減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出20.74萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18.55萬(wàn)元,增長(zhǎng)847.0%,主要原因是2023年度本級(jí)單位與農(nóng)業(yè)服務(wù)中心單獨(dú)核算,且本年度職工培訓(xùn)較多、以及將社區(qū)教育列入培訓(xùn)費(fèi)中,因此有所增加。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出478.55萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支機(jī)關(guān)水電費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、辦公費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少191.51萬(wàn)元,下降28.6%,主要原因是減少機(jī)關(guān)運(yùn)行開支,落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)政策要求。
(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日,本部門共有車輛3輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車1輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
2023年度本部門政府采購(gòu)支出總額2114.69萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2114.69萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2114.69萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的0.0%。主要用于采購(gòu)農(nóng)林水業(yè)項(xiàng)目支出的服務(wù)和采購(gòu)。
五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明
(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門整體和26個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金4385.05萬(wàn)元。
(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果
績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2023年度績(jī)效自評(píng)公開表(《部門整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。
(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開展績(jī)效評(píng)價(jià)。
?六、專業(yè)名詞解釋
以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋目錄,僅供參考,
?(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
?(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
?(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
?(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
?(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
?(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
?(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
?(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
?(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
?(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
?(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
?(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
?(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
?(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-40711221
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附件下載:
附件1:重慶市長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道辦事處(本級(jí))決算公開報(bào)表.xls
附件2:2023年度績(jī)效自評(píng)公開--重慶市長(zhǎng)壽區(qū)晏家街道辦事處 (本級(jí)).xls



