| [ 索引號 ] | 1150022100930473X6/2026-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區新市街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區新市街道便民服務中心2026年預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸掛光榮牌和“八一”、春節等節日以及重大變故走訪慰問等具體事務。
2.搭建退役軍人政策咨詢、幫扶援助、溝通聯系、學習交流等活動場所。
3.承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶市長壽區新市街道便民服務中心事業人員4人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數105.16萬元,其中:一般公共預算撥款105.16萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元。收入較去年增加14.3萬元,主要是干部職工工資晉級及社保相應經費增加。
????(二)支出預算:2026年預算數105.16萬元,其中:教育支出0.54萬元,社會保障和就業支出22.67萬元,衛生健康支出4.23萬元,農林水支出73.42萬元,住房保障支出4.31萬元。支出比去年增加14.3萬元,主要是職工工資晉級及社保相應經費增加。
三、部門預算情況說明
????2026年一般公共預算財政撥款收入105.16萬元,一般公共預算財政撥款支出105.16萬元,比2025年增加14.3萬元。其中:基本支出95.09萬元,比2025年增加5.73萬元,主要原因是主要是職工工資晉級及社保相應經費增加。項目支出10.06萬元,比2025年增加8.56萬元,主要原因是退役軍人服務站項目經費增加。
本部門2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,新成立單位,“三公”經費統一在本級核算。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我街道2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款10.06萬元。其中:一般項目1個,涉及資金10.06萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:劉冰 ????聯系方式:023-40390039??
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