| [ 索引號 ] | 1150022100930473X6/2026-00001 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)新市街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)新市街道辦事處2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令;
2.執(zhí)行全街道的社會和經(jīng)濟發(fā)展計劃、預算,管理本鄉(xiāng)內的經(jīng)濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產(chǎn)監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有財產(chǎn)和勞動群眾集體所有財產(chǎn),保護公民私人所有的合法財產(chǎn),維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4.保護各種經(jīng)濟組織的合法權益;
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策,保障少數(shù)民族的權利和尊重少數(shù)民族的風俗習慣,尊重民族宗教信仰;
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;.
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。
重慶市長壽區(qū)新市街道辦事處由本級行政機關、重慶市長壽區(qū)新市街道產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心、重慶市長壽區(qū)新市街道新時代文明實踐服務中心、重慶市長壽區(qū)新市街道便民服務中心(重慶市長壽區(qū)新市街道退役軍人服務站)、重慶市長壽區(qū)新市街道綜合行政執(zhí)法大隊、重慶市長壽區(qū)新市街道村鎮(zhèn)建設服務中心構成。在職人員53人,其中:行政人員25人,事業(yè)人員28人。
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二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數(shù)2502.74萬元,其中:一般公共預算撥款2502.74萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少80.49萬元,主要是村干部報酬預算由區(qū)社工部發(fā)放導致預算減少。
(二)支出預算:2026年預算數(shù)2502.74萬元,一般公共服務支出856.08萬元,教育支出12.24萬元,社會保障和就業(yè)支出336.27萬元,衛(wèi)生健康支出69.03萬元,節(jié)能環(huán)保支出42.12萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出80萬元,農(nóng)林水支出1026.75萬元,住房保障支出80.25萬元。支出比去年減少80.49萬元,主要是村社區(qū)干部報酬由上級部門發(fā)放導致支出減少。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入2502.74萬元,一般公共預算財政撥款支出2502.74萬元,比2025年減少80.49萬元。其中:基本支出1782.54萬元,比2025年增加125.32萬元,主要原因是干部職工工資晉級及社保相應經(jīng)費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出720.2萬元,比2025年減少205.8萬元,主要原因是村干部報酬由上級部門發(fā)放導致支出減少,主要用于保障村、社區(qū)正常運轉,改善農(nóng)村設施。
本部門2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預算8萬元,比2025年減少5.5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年無變化;公務接待費1萬元,比2025年減少0.5萬元,主要原因是主要原因是厲行節(jié)約貫徹政府過緊日子思想,除特殊情況外接待場所只能是單位食堂;公務用車運行維護費7萬元,比2025年減少5萬元,主要原因是嚴格控制車輛報廢更新和維修保養(yǎng)支出,厲行節(jié)約加強公務接待管理;公務用車購置費0萬元,與2025年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2026年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費163.99萬元,比上年減少0.64萬元,主要原因為厲行節(jié)約使用電子辦公減少會議及培訓支出。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額3萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我街道2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款720.2萬元。其中:一般項目10個,涉及資金720.2萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車 輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車3輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:劉冰 ????聯(lián)系方式:023-40390039??
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