| [ 索引號 ] | 1150022100930473X6/2025-00010 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)新市街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)新市街道新時代文明實踐服務中心2025年預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責開展文化宣傳、文化活動組織、相關培訓、業(yè)余創(chuàng)作團體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織。
2.負責轄區(qū)內的文化市場管理、文物保護,村級文化工作指導。
3.負責文化交流、民間文化藝術遺產收集整理與保護。
4.負責開展群眾性體育及全民健身活動。
5.負責轄區(qū)內旅游發(fā)展工作。
6.負責廣播電視相關協調工作。
7.承辦街道黨工委、辦事處交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶市長壽區(qū)新市街道新時代文明實踐服務中心事業(yè)人員3人。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數69.97萬元,其中:一般公共預算撥款69.97萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元。新成立單位,去年無數據。
(二)支出預算:2025年年初預算數69.97萬元,其中:一般公共服務支出7.2萬元,教育支出0.3萬元,社會保障和就業(yè)支出7.36萬元,衛(wèi)生健康支出2.5萬元,農林水支出50.18萬元,住房保障支出2.42萬元。新成立單位,去年無數據。
三、部門預算情況說明
(二)2025年一般公共預算財政撥款收入69.97萬元,一般公共預算財政撥款支出69.97萬元,新成立單位,去年無數據。其中:基本支出62.77萬元,新成立單位,去年無數據。項目支出7.2萬元,新成立單位,去年無數據。
本部門2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,新成立單位,“三公”經費統(tǒng)一在本級核算。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我街道2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款7.2萬元。其中:一般項目1個,涉及資金7.2萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:劉冰?????聯系方式:023-40390039??
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