| [ 索引號 ] | 115002210093048792/2026-00002 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)萬順鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)萬順鎮(zhèn)人民政府本級2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.執(zhí)行本級人民代表大會決議以及上級國家行政機關的決定和命令;
2.執(zhí)行全鎮(zhèn)的社會和經濟發(fā)展計劃、預算,管理本鎮(zhèn)內的經濟、教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育事業(yè)和財政、民政、治安、人民調解、安全生產監(jiān)督管理、移民開發(fā)、計劃生育等行政工作;
3.保護社會主義的全民所有財產和勞動群眾集體所有財產,保護公民私人所有的合法財產,維護社會秩序,保障公民的人身權利、民主權利和其他權利;
4.保護各種經濟組織的合法權益;
5.貫徹執(zhí)行黨和國家的民族宗教政策,保障少數民族的權利和尊重少數民族的風俗習慣,尊重民族宗教信仰;
6.保障憲法和法律賦予婦女的男女平等、婚姻自由等各項權利;
7.辦理上級人民政府交辦的其他事項。
(二)機構設置
基層治理綜合指揮室:負責基層治理指揮中心的日常工作;負責“一中心四板塊一網格”基層智治體系的建設、正常運行相關工作;負責基層治理一體化智治平臺的建設、管理、維護;統(tǒng)籌數字重慶建設,負責對接區(qū)數字化城市運行和治理中心的相關業(yè)務;負責鎮(zhèn)機關的日常運轉、綜合協(xié)調、督查督辦、機要保密、值班值守、政務信息、政務公開、政務服務、文秘檔案、機關事務管理、后勤保障等工作;負責網格管理有關工作;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
黨的建設辦公室:統(tǒng)籌負責黨的建設、紀檢、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、社會工作、政法、改革、網絡安全與信息化、機構編制、離退休干部、人事、民宗僑臺、人大、政協(xié)聯(lián)絡、群團等工作;辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉辦的流轉事項和多跨協(xié)同事項;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
經濟發(fā)展辦公室:統(tǒng)籌負責經濟發(fā)展規(guī)劃、經濟社會發(fā)展統(tǒng)計、農業(yè)農村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、內部審計、公共資源交易、公平競爭環(huán)境建設、市場主體培育服務、科技、水利、林業(yè)、交通運輸、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、征地拆遷、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、供銷合作等工作;統(tǒng)籌發(fā)展壯大新型農村集體經濟;辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉辦的流轉事項和多跨協(xié)同事項;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
民生服務辦公室:統(tǒng)籌負責基層政權建設、民政、社會救助、老齡、衛(wèi)生健康、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障、擁軍優(yōu)屬等工作;統(tǒng)籌教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等工作;統(tǒng)籌業(yè)主大會、業(yè)主委員會和物業(yè)管理相關工作;辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉辦的流轉事項和多跨協(xié)同事項;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
平安法治辦公室:統(tǒng)籌負責社會治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設、人民武裝、應急管理、安全生產綜合監(jiān)管、消防管理、市場監(jiān)督管理、信訪穩(wěn)定、人民調解等工作;統(tǒng)籌處理行政復議、行政應訴,維護社會秩序和社會穩(wěn)定;統(tǒng)籌本級綜合行政執(zhí)法工作,統(tǒng)籌推進本級綜合行政執(zhí)法體制改革;辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉辦的流轉事項和多跨協(xié)同事項;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數1213.6萬元,其中:一般公共預算撥款1213.6萬元。收入較去年減少62.1萬元,主要是一般公共預算撥款減少62.1萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數1213.6萬元,其中:一般公共服務支出807.92萬元,教育支出3.17萬元,社會保障和就業(yè)支出121.96萬元,衛(wèi)生健康支出37.44萬元,農林水支出194.65萬元,住房保障支出48.45萬元。支出較去年減少62.1萬元,主要是一般公共預算撥款減少62.1萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1213.6萬元,一般公共預算財政撥款支出1213.6萬元,比2025年減少62.1萬元。其中:基本支出867.75萬元,比2025年增加22.17萬元,主要原因是單位人員增減變化以及晉升等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出345.85萬元,比2025年減少84.26萬元,主要原因是部分項目本年起由區(qū)級部門預算。??
?萬順鎮(zhèn)人民政府本級2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算?14萬元,與2025年持平。其中:公務接待費2萬元,與2025年持平;公務用車運行維護費12萬元,與2025年持平,主要原因是車輛老化,相應維護費增加;公務用車購置費0萬元,與2025年持平,主要原因是2026年無新購公務用車支出。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費145.38萬元,比上年增加7.71萬元,主要原因是人員增加,使機關運行經費增加。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。萬順鎮(zhèn)人民政府本級2026年政府采購預算7萬元。其中:采購貨物4萬元,采購服務3萬元。
(三)績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我鎮(zhèn)2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款345.85萬元。其中:一般性項目10個,涉及資金345.85萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,預算單位共有車輛7輛,其中一般公務用車3輛,特種專業(yè)技術用車4輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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