| [ 索引號 ] | 11500221009304668J/2025-00008 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)石堰鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
承擔經(jīng)濟發(fā)展板塊相關事務性工作;負責村鎮(zhèn)建設服務、生態(tài)環(huán)境保護、征地拆遷、交通建設、市容、市政、環(huán)衛(wèi)、園林綠化等的事務性工作;負責指導社區(qū)業(yè)主委員會管理、物業(yè)管理等的事務性工作;辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項和多跨協(xié)同事項;完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
(二)單位構成
石堰鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心單位性質(zhì)屬事業(yè)單位。本單位核定事業(yè)編制5名,其中單位領導職數(shù)2名(主任1名,副主任1名)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)205.37萬元,其中:一般公共預算撥款205.37萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加205.37萬元,主要原因是2024年石堰鎮(zhèn)人民政府下屬7個事業(yè)單位全部納入農(nóng)服中心統(tǒng)一預算,2025年因機構改革石堰鎮(zhèn)下屬5個事業(yè)單位分別納入單獨預算。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)205.37萬元,其中:一般公共服務支出2萬元;教育支出0.46萬元,社會保障和就業(yè)支出10.67萬元,衛(wèi)生健康支出3.59萬元,農(nóng)林水支出184.74萬元,住房保障支出3.91萬元。支出較去年增加205.37萬元,主要是基本支出增加203.37萬元,項目支出增加2萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入205.37萬元,一般公共預算財政撥款支出205.37萬元,比2024年增加205.37萬元。其中:基本支出203.37萬元,比2024年增加203.37萬元,主要原因是2024年石堰鎮(zhèn)人民政府下屬7個事業(yè)單位全部納入農(nóng)服中心統(tǒng)一預算,2025年因機構改革石堰鎮(zhèn)下屬5個事業(yè)單位分別納入單獨預算,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出2萬元,比2024年增加2萬元,主要原因是2024年石堰鎮(zhèn)人民政府下屬7個事業(yè)單位全部納入農(nóng)服中心統(tǒng)一預算,2025年因機構改革石堰鎮(zhèn)下屬5個事業(yè)單位分別納入單獨預算。主要用于選調(diào)生到村任職工作經(jīng)費。
重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年重慶市長壽區(qū)石堰鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設服務中心無“三公”經(jīng)費預算。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算? 萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我鎮(zhèn)2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2萬元。其中:一般項目1個,涉及資金2萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算無安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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