| [ 索引號 ] | 11500221747494803U/2026-00010 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區雙龍鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區雙龍鎮產業發展服務中心 2026年部門預算情況說明
重慶市長壽區雙龍鎮產業發展服務中心
2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責
承擔經濟發展板塊相關事務性工作。負責產業發展規劃編制和實施的相關事務性工作。負責產業培育、產業項目儲備、產業結構調整、產業招商、產業化經營、發展壯大新型農村集體經濟、農村人居環境整治等的事務性工作。負責農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障、項目建設等的事務性工作。負責脫貧攻堅成果鞏固、鄉村振興等的事務性工作。辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項。完成鎮黨委、政府交辦的其他工作。
(二)單位構成
重慶市長壽區雙龍鎮人民政府因地制宜設置該事業單位:雙龍鎮產業發展服務中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數578.41萬元,其中:一般公共預算撥款578.41萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入 0萬元,事業收入0 萬元,事業單位經營收入0 萬元,其他收入0 萬元。較上年減少了255.32萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數578.41萬元,其中:教育支出2.95萬元,社會保障和就業支出108.11萬元,衛生健康支出22.11萬元,住房保障支出24.81 萬元,農林水支出420.45萬元。較上年減少了255.32萬元。主要原因是基本支出增加了23.08萬元,項目支出減少了279.19萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入578.41 萬元,一般公共預算財政撥款支出578.41萬元,較上年減少了255.32萬元。其中:基本支出557.61萬元,較上年增加了23.08萬元。人員經費主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,公用經費保障部門正常運轉的各項商品服務支出。項目支出20.81萬元,較上年減少了279.19萬元。主要原因是部分項目資金本年度由區級部門預算,項目支出主要用于開展河長制工作等。
本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
本單位未預算三公經費支出。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。2026年我單位未預算政府采購情況。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我鎮2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款20.81萬元。其中:一般項目2個,涉及資金20.81萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬預算單位共有車輛0輛。2026年未安排一般公共預算購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:? 聯系方式:(雷靈,電話:023-40310948)



