| [ 索引號 ] | 11500221009304617A/2026-00007 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區龍河鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區龍河鎮便民服務中心(重慶市長壽區龍河鎮退役軍人服務站)2026年部門預算情況說明
重慶市長壽區龍河鎮便民服務中心
(重慶市長壽區龍河鎮退役軍人服務站)
2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
負責城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險、合作醫療保險等工作;負責退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸桂光榮牌、走訪慰問等工作;負責搭建政策咨詢、幫扶援助、學習交流等活動場所并組織開展相關活動。
(二)單位構成。
龍河鎮便民服務中心:負責城鄉居民就業、再就業和農村富余勞動力培訓及轉移、城鄉居民養老保險、合作醫療保險等工作。
退役軍人服務站:負責退役軍人關系轉接、聯絡接待、困難幫扶、信息采集、情況反映、立功喜報、懸桂光榮牌、走訪慰問等工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數117.34萬元,其中:一般公共預算撥款117.34萬元,政府性基金預算撥款 0萬元,國有資本經營預算收入0 萬元,事業收入 0萬元,事業單位經營收入 0萬元,其他收入 0萬元。收入較去年減少11.91萬元,主要原因是本部門項目減少導致事業運行經費減少。
(二)支出預算:2026年年初預算數 117.34萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0.48萬元,社會保障和就業支出26.26萬元,衛生健康支出3.81萬元,農林水支出82.75萬元,住房保障支出4.05萬元。支出較去年減少11.91萬元,主要原因是本部門項目減少導致事業運行經費減少。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入117.34萬元,一般公共預算財政撥款支出117.34萬元,比2025年減少11.91萬元。其中:基本支出102.05萬元,比2025年減少26.2萬元,主要原因是本部門人員減少導致事業運行經費減少。主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出 15.29萬元,比2025年增加14.29萬元,主要原因是一般性項目預算增加,用于開展退役軍人服務站建設工作。
重慶市長壽區龍河鎮便民服務中心(重慶市長壽區龍河鎮退役軍人服務站)2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算 0 萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款15.29萬元。其中:一般項目1個,涉及資金15.29萬元。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:曾召容? 聯系方式:023-40851109?



