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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道辦事處

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[ 索引號(hào) ] 11500221009303876H/2025-00026 [ 發(fā)文字號(hào) ] 無(wú)
[ 主題分類 ] 財(cái)政 [ 體裁分類 ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)江南街道 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-10-14 [ 發(fā)布日期 ] 2025-10-14

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道辦事處2024年決算公開(kāi)說(shuō)明

日期:2025-10-14
一、部門基本情況

(一)職能職責(zé)

(1)在區(qū)委、區(qū)政府的領(lǐng)導(dǎo)下,貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的各項(xiàng)法律、法規(guī);負(fù)責(zé)街轄區(qū)內(nèi)的地區(qū)性、群眾性、公益性、社會(huì)性工作。

(2)負(fù)責(zé)精神文明建設(shè)工作,積極組織以提高市民素質(zhì)為目的的活動(dòng),樹(shù)立文明新風(fēng)。

(3)按照職責(zé)范圍,負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)的城市建設(shè)和管理、市容環(huán)境衛(wèi)生、園林綠化、環(huán)境保護(hù)、市政、房地產(chǎn)等監(jiān)督、管理、服務(wù)工作。

(4)負(fù)責(zé)街道轄區(qū)內(nèi)的維護(hù)穩(wěn)定及社會(huì)治安綜合治理工作,依照有關(guān)規(guī)定做好出租屋和外來(lái)暫住人員的管理工作;負(fù)責(zé)民事調(diào)解,法律服務(wù)工作,維護(hù)居民的合法權(quán)益。

(5)負(fù)責(zé)社區(qū)建設(shè)和管理,積極開(kāi)展社區(qū)服務(wù)工作,大力興辦社區(qū)福利事業(yè),發(fā)動(dòng)和組織社區(qū)成員開(kāi)展各類社區(qū)公益活動(dòng);負(fù)責(zé)擁軍優(yōu)屬、優(yōu)撫安置、社會(huì)救濟(jì)、社會(huì)福利、社區(qū)文化、科普、體育、教育等工作。

(6)發(fā)展街道經(jīng)濟(jì),管理街道自有國(guó)有資產(chǎn)和集體資產(chǎn),為街道經(jīng)濟(jì)組織提供人才、科技、信息和各種服務(wù),以經(jīng)濟(jì)、法律和必要的行政手段推動(dòng)街道經(jīng)濟(jì)發(fā)展和維護(hù)市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序。

(7)負(fù)責(zé)計(jì)劃生育、勞動(dòng)就業(yè)、安全生產(chǎn)管理、初級(jí)衛(wèi)生保健、民兵、兵役、僑務(wù)等工作;尊重少數(shù)民族的風(fēng)俗習(xí)慣,保障少數(shù)民族的權(quán)益。

(8)指導(dǎo)和幫助居民委員會(huì)搞好組織建設(shè)和制度建設(shè),發(fā)揮居委會(huì)的群眾自治組織作用。

(9)配合有關(guān)部門做好防汛、防風(fēng)、防火、防震、防災(zāi)和搶險(xiǎn)工作。

(10)向區(qū)人民政府反映居民群眾的意見(jiàn)和要求,辦理人民群眾來(lái)信來(lái)訪事項(xiàng)。

(11)承辦區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)部門交辦的其他事項(xiàng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

根據(jù)《中共重慶市長(zhǎng)壽區(qū)委辦公室重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)〈優(yōu)化江南街道機(jī)構(gòu)設(shè)置和人員編制〉的通知》(長(zhǎng)委編發(fā)〔2024〕57號(hào))精神,設(shè)置1個(gè)黨政綜合辦事機(jī)構(gòu)及4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu):基層治理綜合指揮室、黨的建設(shè)辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民生服務(wù)辦公室、平安法治辦公室。街道紀(jì)工委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置。設(shè)置5個(gè)事業(yè)單位:便民服務(wù)中心(退役軍人服務(wù)站)、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心。

人員情況,包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因:(1)2024年區(qū)下達(dá)江南街道辦事處編制人數(shù)42人,其中:行政編制37人,參公事業(yè)編制5人,實(shí)有人數(shù)34人:其中:行政人員31人(其中在人大機(jī)關(guān)工作1名),參公人員3人。比上年減少2人,其原因:2024年調(diào)出行政1人、在職行政死亡1人、行政退休2人,參公退休2人,調(diào)入行政2人、新招錄行政2人。(2)下達(dá)江南街道辦事處事業(yè)編制人數(shù)47人,實(shí)有人數(shù)45人。與上年持平,其原因:2024年事業(yè)辭職2人,新增退伍士官1人、三支一扶安置1人。

二、部門決算收支情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明。

1.總體情況。2024年度收入總計(jì)4474.67萬(wàn)元,支出總計(jì)4474.67萬(wàn)元。收、支與2023年度相比,增加322.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.8%,主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款專項(xiàng)項(xiàng)目資金撥款增加,公用經(jīng)費(fèi)壓縮,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3267.55萬(wàn)元,較上年減少510.56萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1207.12萬(wàn)元,增加832.68萬(wàn)元。

2.收入情況。2024年度收入合計(jì)4474.67萬(wàn)元,與2023年度相比,增加322.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.8%,主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款專項(xiàng)項(xiàng)目資金撥款增加,公用經(jīng)費(fèi)壓縮。其中:財(cái)政撥款收入4474.67萬(wàn)元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元,占0.00%;其他收入0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬(wàn)元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.支出情況。2024年度支出合計(jì)4474.67萬(wàn)元,與2023年度相比,增加322.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.8%,主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款專項(xiàng)項(xiàng)目資金撥款增加,公用經(jīng)費(fèi)壓縮。其中:基本支出2128.78萬(wàn)元,占47.57%;項(xiàng)目支出2345.89萬(wàn)元,占52.43%;經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬(wàn)元。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算管理,年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4474.67萬(wàn)元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加322.11萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.8%。主要原因是政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款專項(xiàng)項(xiàng)目資金撥款增加,公用經(jīng)費(fèi)壓縮,其中:一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3267.55萬(wàn)元,較上年減少510.56萬(wàn)元;政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1207.12萬(wàn)元,增加832.68萬(wàn)元,主要用于三峽移民后續(xù)專項(xiàng)項(xiàng)目。

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3267.55萬(wàn)元,與2023年度相比,減少510.56萬(wàn)元,下降13.5%。主要原因是:專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少,其中美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目資金同比減少100萬(wàn)元;2024年財(cái)政參公人員支出76.64萬(wàn)元,未在辦事處列報(bào)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加55.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.7%。主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目資金一般年初無(wú)預(yù)算,在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)項(xiàng)目需求追加預(yù)算,如:事業(yè)單位人員調(diào)增工資、超績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金計(jì)算基數(shù)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3267.55萬(wàn)元,與2023年度相比,減少510.56萬(wàn)元,下降13.5%。主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目支出減少,其中美麗鄉(xiāng)村建設(shè)項(xiàng)目資金同比減少100萬(wàn)元;2024年財(cái)政參公人員支出76.64萬(wàn)元,未在辦事處列報(bào)支出。較年初預(yù)算數(shù)增加55.26萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.7%。主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目資金一般年初無(wú)預(yù)算,在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)項(xiàng)目需求追加預(yù)算,如事業(yè)單位人員調(diào)增工資、超績(jī)效納入養(yǎng)老保險(xiǎn)、職業(yè)年金計(jì)算基數(shù)。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元,與2023年度相比,無(wú)增減

4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:

(1)一般公共服務(wù)支出1051.14萬(wàn)元,占32.17%,較年初預(yù)算數(shù)增加71.69萬(wàn)元,增長(zhǎng)7.3%,主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目資金一般年初無(wú)預(yù)算,在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)項(xiàng)目需求追加預(yù)算,比如:江南街道培育服務(wù)市場(chǎng)主體示范街區(qū)建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)130萬(wàn)元,其他辦公類運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)減少,根據(jù)單位實(shí)際情況調(diào)整預(yù)算支出。

(2)教育支出24.04萬(wàn)元,占0.74%,較年初預(yù)算數(shù)減少0.73萬(wàn)元,下降3.0%,主要原因是減少基層財(cái)政干部財(cái)會(huì)培訓(xùn)補(bǔ)助資金0.8萬(wàn)元。

(3)社會(huì)保障和就業(yè)支出448.76萬(wàn)元,占13.73%,較年初預(yù)算數(shù)減少103.94萬(wàn)元,下降18.8%,主要原因是2024年退休及離世人員增加,在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)項(xiàng)目需求調(diào)整預(yù)算。

(4)衛(wèi)生健康支出105.17萬(wàn)元,占3.22%,較年初預(yù)算數(shù)減少8.31萬(wàn)元,下降7.3%,主要原因是在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)項(xiàng)目需求調(diào)整預(yù)算。

(5)農(nóng)林水支出1529.40萬(wàn)元,占46.81%,較年初預(yù)算數(shù)增加121.97萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.7%,主要原因是專項(xiàng)項(xiàng)目資金在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)項(xiàng)目需求追加預(yù)算。比如:美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)項(xiàng)目,追加農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施專項(xiàng)補(bǔ)助資金40萬(wàn)元。

(6)住房保障支出109.04萬(wàn)元,占3.34%,較年初預(yù)算數(shù)減少10.42萬(wàn)元,下降8.7%,主要原因是2024年退休及離世人員增加,在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中根據(jù)項(xiàng)目需求調(diào)整預(yù)算。

四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出2128.78萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)1897.92萬(wàn)元,與2023年度相比,減少66.71萬(wàn)元,下降3.4%,主要原因是人員變動(dòng)較大,退休及離世人員增加;2023年將所有事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)分開(kāi)統(tǒng)一在“江南街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心”進(jìn)行部門決算;財(cái)政參公人員支出,2024年未在辦事處本級(jí)里列報(bào)支出。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、公務(wù)員年終一次性獎(jiǎng)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)、其他社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)230.85萬(wàn)元,與2023年度相比,減少173.86萬(wàn)元,下降43.0%,主要原因是人員變動(dòng)較大,退休及離世人員增加;2023年將所有事業(yè)單位人員經(jīng)費(fèi)分開(kāi)統(tǒng)一在“江南街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心”進(jìn)行部門決算;財(cái)政參公人員支出,2024年未在辦事處本級(jí)里列報(bào)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬(wàn)元。本年收入1207.12萬(wàn)元,與2023年度相比,增加832.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)222.4%,主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目資金增加832.68萬(wàn)元。本年支出1207.12萬(wàn)元,與2023年度相比,增加832.68萬(wàn)元,增長(zhǎng)222.4%,主要原因是三峽后續(xù)項(xiàng)目資金增加832.68萬(wàn)元。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)3.75萬(wàn)元,較年初預(yù)算數(shù)減少3.55萬(wàn)元,下降48.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行支出預(yù)算,根據(jù)實(shí)際支出列報(bào)支出。較上年支出數(shù)減少6.25萬(wàn)元,下降62.5%,主要原因是2024年無(wú)公務(wù)用車購(gòu)置支出, 公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)減少7萬(wàn)元;嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn),減少過(guò)度接待。

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2024年度本部門因公出國(guó)(境)費(fèi)用0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減。與2023年度相比,無(wú)增減。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元,費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,與2023年度相比,無(wú)增減。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.00萬(wàn)元,主要用于公用用車維修費(fèi)、油料費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無(wú)增減,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出,嚴(yán)格公務(wù)用車管理。較上年支出數(shù)減少3.50萬(wàn)元,下降53.9%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算支出,嚴(yán)格公務(wù)用車管理。

公務(wù)接待費(fèi)0.75萬(wàn)元,主要用于接待外地公務(wù)人員來(lái)我處考察、招商引資等接待費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.55萬(wàn)元,下降82.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù),以及接待規(guī)格等。較上年支出數(shù)減少2.75萬(wàn)元,下降78.6%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)接待標(biāo)準(zhǔn)和陪餐人數(shù),以及接待規(guī)格等。

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2024年度本部門因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購(gòu)置0輛,公務(wù)用車保有量為4輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待11批次100人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)75.00元,車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,車均維護(hù)費(fèi)0.75萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說(shuō)明

本年度會(huì)議費(fèi)支出3.48萬(wàn)元,與2023年度相比,增加0.28萬(wàn)元,增長(zhǎng)8.8%,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)議費(fèi)開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn),參會(huì)人員、減少會(huì)議次數(shù)等,按照實(shí)際發(fā)生列支。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出14.04萬(wàn)元,與2023年度相比,減少21.19萬(wàn)元,下降60.2%,主要原因是根據(jù)培訓(xùn)需求,按照實(shí)際支出列支。

(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.50萬(wàn)元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修維護(hù)費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少119.66萬(wàn)元,下降49.8%,主要原因是按照要求,嚴(yán)格壓縮機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,減少不必要支出。

(三)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2024年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車2輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬(wàn)元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。

(四)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

2024年度本部門政府采購(gòu)支出總額1353.42萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出76.83萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出1190.57萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出86.02萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1353.42萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100.00%,其中:授予小微企業(yè)合同金額515.01萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的38.1%。主要用于采購(gòu)政府項(xiàng)目工程方面。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位對(duì)部門整體和29個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金2345.89萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

績(jī)效自評(píng)結(jié)果詳見(jiàn)附件2024年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《部門整體績(jī)效自評(píng)表》《項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果匯總表》《項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表》)。

(三)財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)情況

區(qū)財(cái)政局未委托第三方對(duì)我單位開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

????本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式:重慶市長(zhǎng)壽區(qū)江南街道辦事處財(cái)稅審計(jì)崗?? 023-40726128


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