| [ 索引號 ] | 11500221009304852A/2026-00007 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區洪湖鎮 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區洪湖鎮新時代文明實踐服務中心2026年部門預算情況說明
重慶市長壽區洪湖鎮新時代文明實踐服務中心2026年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.認真貫徹執行黨和國家的各項方針、政策;
2.負責社會文化、科普、體育、教育等工作;
3.保障少數民族的權益;
4.配合有關部門做好防汛、防風、防火、防震、搶險和防災宣傳工作;
5.承辦鎮黨委、鎮政府交辦的其他事項。
(二)單位構成。
重慶市長壽區洪湖鎮人民政府設行政單位1個(重慶市長壽區洪湖鎮人民政府);重慶市長壽區洪湖鎮新時代文明實踐服務中心(二級單位)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數116.32萬元,其中:一般公共預算撥款116.32萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元。收入較去年增加11.64萬元,主要原因是人員調整變動和項目開展經費劃撥的調整。
(二)支出預算:2026年年初預算數116.32萬元,其中:教育支出4.56萬元,社會保障和就業支出24.29萬元,衛生健康支出4.35萬元,住房保障支出4.72萬元,農林水支出78.4萬元。支出較去年增加11.64萬元,主要是基本支出增加11.44萬元,項目支出增加0.2萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入116.32萬元,一般公共預算財政撥款支出116.32萬元,比2025年增加11.64萬元。其中:基本支出112.32萬元,比2025年增加11.44萬元,主要原因是人員調整變動,用于保障人員工資福利、社會保險繳費、培訓教育、保障部門正常運轉的各項商品服務支出增加;項目支出4萬元,比2025年增加0.2萬元,主要原因是項目劃撥經費的調整。
重慶市長壽區洪湖鎮新時代文明實踐服務中心2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、?“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,公務接待費0萬元,公務用車運行維護費0萬元,主要原因是二級單位合署辦公;公務用車購置費?0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,重慶市長壽區洪湖鎮新時代文明實踐服務中心2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款4萬元。其中:一般項目1個,涉及資金4萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:王宇嘉??聯系方式:023-40731054
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