| [ 索引號 ] | 115002210093043935/2025-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn) | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)辦理依法授權(quán)、賦權(quán)或委托本級的各類行政違法案件,開展行政執(zhí)法專項整治行動。
2.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)區(qū)級部門在本轄區(qū)綜合行政執(zhí)法工作的開展。
3.負(fù)責(zé)完成區(qū)級交辦的聯(lián)合執(zhí)法工作任務(wù)。
4.負(fù)責(zé)協(xié)助處理涉及綜合行政執(zhí)法的行政復(fù)議、行政應(yīng)訴。
5.辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項和多跨協(xié)同事項。
6.負(fù)責(zé)本單位應(yīng)急、安全、保密、信訪、穩(wěn)定、檔案管理等工作。
7.協(xié)助平安法治辦公室完成有關(guān)事務(wù)性工作任務(wù)。
8.完成鎮(zhèn)黨委、政府交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊,為葛蘭鎮(zhèn)所屬正科級公益一類事業(yè)單位,經(jīng)費形式為財政全額撥款。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)181.94萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款181.94萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。本單位為2025年度新增單位,無以前年度數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)181.94萬元,其中:一般公共服務(wù)支出2.00萬元,教育支出0.97萬元,社會保障和就業(yè)支出23.01萬元,衛(wèi)生健康支出7.77萬元,住房保障支出8.30萬元,農(nóng)林水支出139.88萬元。本單位為2025年度新增單位,無以前年度數(shù)據(jù)進(jìn)行對比。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入181.94萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出181.94萬元。其中:基本支出179.94萬元,本單位為2025年度新增單位,無以前年度數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出2.00萬元,本單位為2025年度新增單位,無以前年度數(shù)據(jù)進(jìn)行對比,主要用于農(nóng)林水相關(guān)工作、社會保障和就業(yè)等重點工作。
重慶市長壽區(qū)葛蘭鎮(zhèn)綜合行政執(zhí)法大隊2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款2.00萬元。其中:一般項目1個,涉及資金2.00萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:劉維悅??聯(lián)系方式:023-40815533



