| [ 索引號 ] | 115002217398010843/2025-00010 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區鳳城街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區鳳城街道辦事處(本級) 2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、履行街道辦事處的黨建工作職責。宣傳和貫徹執行黨的路線、方針、政策,以及上級黨組織的決議;落實黨建工作責任制;負責思想政治工作、精神文明建設;按照黨組織隸屬關系負責轄區黨的組織建設和黨員隊伍建設,以及街道機關及所屬單位黨建工作;負責社區黨建工作;按照職責分工負責非公有制經濟組織和社會組織黨建工作;負責區域化黨建工作;按照干部管理權限負責干部的教育、培養、選拔、管理和監督工作;負責街道、社區黨風廉政建設相關工作;負責街道人大相關工作;負責街道武裝、工會、共青團、婦聯等工作。
2、履行街道辦事處的城市管理工作職責。負責環境衛生、綠化美化的管理工作,開展愛國衛生運動,落實環境衛生責任制;受城市管理綜合行政執法部門委托,負責城市管理綜合行政執法的日常管理工作;指導和協調物業管理工作;配合環境保護部門監督環境污染項目的治理;協同建設主管部門監督施工單位依法施工,配合建設施工單位維護施工秩序。
3、履行街道辦事處的公共服務工作職責。制定轄區社區建設發展計劃,不斷建立、完善社區各類公益性基礎設施,合理配置社區服務資源;培育和發展社區服務中介組織,動員轄區單位和居民群眾積極參與社區建設;組織興辦社會福利和社區服務事業,做好社會救助、社會保險等社會保障工作;負責殯葬改革管理和服務工作;指導居委會開展組織建設、制度建設和其他工作;開展擁軍優屬、優撫安置、衛生保健、計劃生育及文化、體育、教育等工作;負責科學普及相關工作。
4、履行街道辦事處的服務經濟發展工作職責。負責綜合服務,全方位聯系服務負責的樓宇、企業和項目,服務中小微企業發展,推動老舊樓宇改造和物管水平提升;負責政策宣傳落地,做好政策申報和業態調整;負責經濟運行監測,承擔樓宇經濟和部分規模以上企業統計工作;配合部門履行屬地協管職責,長效治理轄區樓宇周邊環境。
5、履行街道辦事處的社會治理工作職責。負責社會治安綜合治理,對居住的外來人員及其房屋出租戶進行綜合管理;負責預備役、征兵、人民防空等工作;維護老年人、未成年人、婦女、殘疾人和少數民族的合法權益;指導和加強基層民主政治建設。
6、履行街道辦事處的安全穩定工作職責。配合有關部門做好防汛、防火、防震、搶險和防災工作;開展法制宣傳教育,為居民提供法律援助;負責安全生產監督管理工作,督促檢查轄區單位對安全生產法律、法規的執行情況和安全生產責任制的落實情況;負責信訪穩定工作,及時化解各類矛盾。
7、承辦區委、區政府交辦的其他有關事項。
(二)單位構成。
重慶市長壽區鳳城街道辦事處(本級)
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數4350.41萬元,其中:一般公共預算撥款4332.34萬元,政府性基金預算撥款18.07萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少183.01萬元,主要是一般公共預算撥款減少183.01萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數4350.41萬元,其中:一般公共服務支出1529.58萬元,教育支出4.42萬元,社會保障和就業支出344.55萬元,衛生健康支出70.03萬元,城鄉社區支出18.07萬元,農林水支出2317.06萬元,住房保障支出66.68萬元。支出較去年減少183.01萬元,主要是基本支出減少271.03萬元,項目支出增加88.01萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入4332.34萬元,一般公共預算財政撥款支出4332.34萬元,比2024年減少183.01萬元。其中:基本支出1922.27萬元,比2024年減少271.03萬元,主要原因是人員經費減少222.97萬元,日常公用經費減少48.06萬元等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出2410.06萬元,比2024年增加88.01萬元,主要原因是老黨員生活補助年初預算增加等,主要用于老黨員生活補貼、村社區干部報酬、專職網格員經費、在職村干部醫療保險補貼、在職村干部養老保險繳費補貼等重點工作。
2025年政府性基金預算收入18.07萬元,政府性基金預算支出18.07萬元,比2024年增加0萬元,主要原因是2025年沿用上年合同,主要用于支付向陽路社區辦公室房租費。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算12萬元,比2024年增加0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2024年增加0萬元;公務接待費0萬元,比2024年增加0萬元;公務用車運行維護費12萬元,比2024年增加0萬元;公務用車購置費0萬元,比2024年增加0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費659.69萬元,比上年減少119.66萬元,主要原因為壓減機關運行成本,提高運行效能。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額19.77萬元:政府采購貨物預算19.77萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購19.77萬元:政府采購貨物預算19.77萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,街道2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款2410.06萬元,政府性基金預算支出18.07萬元。其中:一般項目6個,涉及資金2428.13萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車2輛、執勤執法用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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