| [ 索引號 ] | 11500221009304828R/2026-00003 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區八顆街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區八顆街道產業發展服務中心2026年部門預算情況說明
? ? ?一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、承擔經濟發展板塊相關事務性工作
2、負責產業發展規劃編制和實施的相關事務性工作
3、負責產業培育、產業項目儲備、產業結構調整、產業招商、產業化經營、發展壯大新型農村集體經濟、農村人居環境整治等的事務性工作
4、負責農業、林業、水利、畜牧、農村土地流轉等方面技術推廣、服務保障、項目建設等的事務性工作
5、負責脫貧攻堅成果鞏固、鄉村振興等的事務性工作
6、辦理基層智治系統交辦轉辦的流轉事項和多跨協同事項
7、完成街道黨工委交辦的其他工作
(二)單位構成。
本單位為二級預算單位,部門決算機構共1個,為事業序列,屬于街道分設的內部機構,單位年初實有人數27人。均為事業人員。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數752.23萬元,其中:一般公共預算撥款752.23萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少187.63萬元,主要是教育支出增加了0.8萬元,社會保障和就業支出增加了22.93萬元,衛生健康支出增加了0.33萬元,農林水支出減少了218.09萬元,住房和保障支出增加了6.39萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數752.23萬元,其中:教育支出3.79萬元,社會保障和就業支出167.46萬元,衛生健康支出28.77萬元,農林水支出521.91元,住房保障支出30.30萬元。支出較去年減少了187.63萬元,主要是基本支出增加了129.29萬元,項目支出減少316.92萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入752.23萬元,一般公共預算財政撥款支出752.23萬元,比2025年減少187.63萬元。其中:基本支出725.15萬元,比2025年增加了129.29萬元,主要原因是本年度本單位人員增多導致人員類經費增加,主要用于保障在職人員工資及社會保險繳費等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出27.08萬元,比2025年減少316.92萬元,主要原因是本年度部分項目調整到其他事業單位預算。
重慶市長壽區八顆街道產業發展服務中心2026年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,比2025年減少0萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元;公務接待費0萬元,比2025年減少0萬元;公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少0萬元;公務用車購置費0萬元,比2025年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。本單位2026年無用于政府采購項目的預算支出。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我街道2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款27.08萬元。其中:一般項目2個,涉及資金27.08萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中特種專業技術用車3輛。2026年無一般公共預算安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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