| [ 索引號 ] | 11500221009304828R/2025-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)八顆街道 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)八顆街道辦事處(本級)2025年部門預算情況說明
? ? ?一、單位基本情況
(一)職能職責
1、基層治理綜合指揮室:負責基層治理指揮中心的日常工作;負責“一中心四板塊一網(wǎng)格”基層智治體系的建設、正常運行相關工作;負責基層治理一體化智治平臺的建設、管理、維護;統(tǒng)籌數(shù)字重慶建設,負責對接區(qū)數(shù)字化城市運行和治理中心的相關業(yè)務;負責街道機關的日常運轉(zhuǎn)、綜合協(xié)調(diào)、督查督辦、機要保密、值班值守、政務信息、政務公開、政務服務、文秘檔案、機關事務管理、后勤保障等工作;負責網(wǎng)格管理有關工作;完成街道黨委、政府交辦的其他工作。
2、黨的建設辦公室:統(tǒng)籌負責黨的建設、紀檢、組織、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、社會工作、政法、改革、網(wǎng)絡安全與信息化、機構編制、離退休干部、人事、民宗僑臺、人大、政協(xié)聯(lián)絡、群團等工作;辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項和多跨協(xié)同事項;完成街道黨委、政府交辦的其他工作。
3、經(jīng)濟發(fā)展辦公室:統(tǒng)籌負責經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)濟社會發(fā)展統(tǒng)計、農(nóng)業(yè)農(nóng)村和鄉(xiāng)村振興、財政管理、內(nèi)部審計、公共資源交易、公平競爭環(huán)境建設、市場主體培育服務、科技、水利、林業(yè)、交通運輸、村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、征地拆遷、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、園林綠化、生態(tài)環(huán)境保護、供銷合作等工作;統(tǒng)籌發(fā)展壯大新型農(nóng)村集體經(jīng)濟;辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項和多跨協(xié)同事項;完成街道黨委、政府交辦的其他工作。
4、民生服務辦公室:統(tǒng)籌負責基層政權建設、民政、社會救助、老齡、衛(wèi)生健康、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、醫(yī)療保障、擁軍優(yōu)屬等工作;統(tǒng)籌教育、文化、旅游、廣播電視、體育、文物保護等工作;統(tǒng)籌業(yè)主大會、業(yè)主委員會和物業(yè)管理相關工作;辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項和多跨協(xié)同事項;完成街道黨委、政府交辦的其他工作。
5、平安法治辦公室:統(tǒng)籌負責社會治安綜合治理、國家安全、防范和處理邪教、法治建設、人民武裝、應急管理、安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、消防管理、市場監(jiān)督管理、信訪穩(wěn)定、人民調(diào)解等工作;統(tǒng)籌處理行政復議、行政應訴,維護社會秩序和社會穩(wěn)定;統(tǒng)籌本級綜合行政執(zhí)法工作,統(tǒng)籌推進本級綜合行政執(zhí)法體制改革;辦理基層智治系統(tǒng)交辦轉(zhuǎn)辦的流轉(zhuǎn)事項和多跨協(xié)同事項;完成街道黨委、政府交辦的其他工作。
(二)單位構成
本單位為二級預算單位,部門決算機構共1個,為行政序列,屬于街道分設的內(nèi)部機構,單位年初實有人數(shù)31人。均為行政人員。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)2340.49萬元,其中:一般公共預算撥款2340.49萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加176.16萬元,主要是一般公共服務支出經(jīng)費撥款增加291.07萬元,教育支出減少了14.48萬元,社會保障和就業(yè)支出減少了81.14萬元,衛(wèi)生健康支出減少了8.7萬元,農(nóng)林水支出增加了51.82萬元,住房和保障支出減少了13.2萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)2340.49萬元,其中:一般公共服務支出1260.72萬元,教育支出3.95萬元,社會保障和就業(yè)支出221.92萬元,衛(wèi)生健康支出55.69萬元,農(nóng)林水支出739.17萬元,住房保障支出59.03萬元。支出較去年增加176.16萬元,主要是基本支出增加減少了32.36萬元,項目支出增加208.51萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入2340.49萬元,一般公共預算財政撥款支出2340.49萬元,比2024年增加176.16萬元。其中:基本支出1254.32萬元,比2024年減少32.36萬元,主要原因是退休人員增多等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出1086.17萬元,比2024年增加208.51萬元,主要原因是老黨員生活補貼經(jīng)費增加。
重慶市長壽區(qū)八顆街道(本級)2025年無政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算11.45萬元,比2024年增加10.78萬元。其中:公務員接待費0.67萬元相較2024年無變化;公務用車運行維護費10.78萬元,比2024年增加10.78萬元,主要原因是去年將公務用車運行維護費預算在農(nóng)業(yè)服務中心(現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務中心),本年度預算在本級;2025年無公務用車購置費和因公出國(境)費用。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經(jīng)費。2025年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費328.95萬元,比上年減少了5.36萬元,主要原因為上級安排的運行經(jīng)費減少。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。本單位2025年無用于政府采購項目的預算支出。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我街道2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款1086.17萬元。其中:一般項目4個,涉及資金1086.17萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛。2025年無一般公共預算安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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