| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB191965XH/2026-00001 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類(lèi) ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類(lèi) ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)政務(wù)服務(wù)管理辦公室2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1. 牽頭負(fù)責(zé)行政審批制度改革等政府職能轉(zhuǎn)變和“放管服”日常工作;
2.負(fù)責(zé)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”相關(guān)工作;
3.負(fù)責(zé)全區(qū)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的動(dòng)態(tài)管理,承擔(dān)行政審批和政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新指導(dǎo)工作,牽頭跨部門(mén)審批業(yè)務(wù)流程再造和運(yùn)行協(xié)調(diào);
4.負(fù)責(zé)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)建設(shè)管理,并組織實(shí)施;
5.負(fù)責(zé)對(duì)鎮(zhèn)(街道)公共服務(wù)中心和村(社區(qū))便民服務(wù)中心,對(duì)經(jīng)允許部門(mén)單獨(dú)設(shè)立的辦事窗口(分中心)的政務(wù)服務(wù)工作,進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督考核工作;
6.負(fù)責(zé)對(duì)區(qū)政務(wù)服務(wù)平臺(tái)及工作人員的政務(wù)服務(wù)、行政效能進(jìn)行監(jiān)督檢查和管理;
7.負(fù)責(zé)受理政務(wù)服務(wù)咨詢(xún)投訴,對(duì)反映事項(xiàng)進(jìn)行研判、交辦、督辦、辦理反饋和考核,并會(huì)同有關(guān)部門(mén)進(jìn)行查處;
8.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
本部門(mén)內(nèi)設(shè)4個(gè)科室:綜合科、職能轉(zhuǎn)變協(xié)調(diào)科、督查科、基層指導(dǎo)科。部門(mén)下設(shè)正科級(jí)事業(yè)單位:行政服務(wù)中心。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1636.62萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款1636.62萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少35.25萬(wàn)元,主要原因是窗口隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1636.62萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出1542.27萬(wàn)元,教育支出1.78萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出49.81萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出19.21萬(wàn)元,住房保障支出23.54萬(wàn)元。支出較去年減少35.25萬(wàn)元,主要是基本支出增加212.57萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少247.82萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1636.62萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1636.62萬(wàn)元,比2025年減少35.25萬(wàn)元。其中:基本支出658.99萬(wàn)元,比2025年增加212.57萬(wàn)元,主要原因是原窗口隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用(聘用人員經(jīng)費(fèi))調(diào)整至基本支出其他人員類(lèi),主要用于保障人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出977.63萬(wàn)元,比2025年支出減少247.82萬(wàn)元,主要原因是原窗口隊(duì)伍建設(shè)項(xiàng)目費(fèi)用(聘用人員經(jīng)費(fèi))調(diào)整至基本支出其他人員類(lèi)。
本部門(mén)2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.5萬(wàn)元,比2025年減少1.5萬(wàn)元,主要原因是厲行節(jié)約,減少接待費(fèi)開(kāi)支。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2025年持平;公務(wù)接待費(fèi)0.5萬(wàn)元,比2025年減少1.5萬(wàn)元;公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,與2025年持平;本年無(wú)因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1. 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)52.52萬(wàn)元,與上年基本持平。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2. 政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額1萬(wàn)元。
3. 績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我辦2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款977.63萬(wàn)元。其中:一般項(xiàng)目9個(gè),涉及資金977.63萬(wàn)元;重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。
4. 國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛1輛,其中一般公務(wù)用車(chē)1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。
六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:冷黎聯(lián)系方式:023-40404929



