| [ 索引號 ] | 11500221MB1853849Y/2025-00004 | [ 發文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區招商投資局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區招商投資促進服務中心2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
重慶市長壽區招商投資促進服務中心為區招商投資促進局管理的公益一類事業單位,機構規格正科級,經費形式為財政全額撥款。主要職責如下:
1.負責局駐點聯絡處和各細分產業的招商引資日常工作。
2.負責維護客商合法權益,妥善處理客商投訴,優化營商環境。
3.協同開展產業發展規劃及實施;重大招商項目的投資風險評估控制及建議、項目推進和服務工作;大型招商投資促進活動和交流合作;招商引資信息化建設和人才培訓工作。
4.完成上級交辦的其他工作。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數177.32萬元,其中:一般公共預算撥款177.32萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加54.48萬元,主要是一般公共預算經費撥款增加54.48萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數177.32萬元,其中:一般公共服務支出144.23萬元,教育支出0.79萬元,社會保障和就業支出19.41萬元,衛生健康支出6.55萬元,住房保障支出6.33萬元。支出較去年增加54.48萬元,主要是基本支出增加48.11萬元,項目支出增加6.36萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入177.32萬元,一般公共預算財政撥款支出177.32萬元,比2024年增加54.48萬元。其中:基本支出160.17萬元,比2024年增加48.11萬元,主要原因是增資調資和養老保險和職業年金基數調增,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費、公積金等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出17.14萬元,比2024年增加6.36萬元,主要原因是預計本年度招商引資業務增加,主要用于外出招商引資、接待客商等重點工作。
本單位2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算0萬元,與上年度持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年度持平;公務接待費0萬元,與上年度持平;公務用車運行維護費0萬元,與上年度持平;公務用車購置費0萬元,與上年度持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款17.14萬元。其中:一般項目1個,涉及資金17.14萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,本單位共有車輛0輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:陳瑤???????聯系方式:023-40661866



