| [ 索引號 ] | 11500221MB1990106M/2026-00006 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設服務中心2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.負責全區(qū)住房城鄉(xiāng)建設領域信息化建設相關工作。
2.負責全區(qū)城市提升、城市更新、城市人居環(huán)境改善等相關事務性工作。
3.負責中心重點項目資金申報與實施工作。
4.負責全區(qū)房地產行業(yè)管理相關事務性工作。
5.負責全區(qū)物業(yè)行業(yè)監(jiān)督管理相關事務性工作。
6.負責全區(qū)既有房屋安全監(jiān)督管理相關事務性工作。
7.負責全區(qū)城市管線綜合管理及相關設施建設的事務性、服務性工作。
8.負責全區(qū)城鎮(zhèn)排水和污水處理相關事務性工作。
9.負責全區(qū)農村住房保障、村鎮(zhèn)項目建設、農村人居環(huán)境提升等相關事務性工作。
10.負責全區(qū)物業(yè)專項維修資金管理工作。
11.負責全區(qū)住房保障家庭申請的受理、保障對象動態(tài)審核的事務性工作。負責全區(qū)國有土地上房屋征收與補償相關事務性工作。
12.負責保障性住房的驗收、接收、儲備、投放和日常管理等事務性工作。
13.負責全區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設檔案管理工作。
14.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成。
獨立編制機構1個,獨立核算單位1個,內設機構:綜合科、組織人事科、財務資產科、數字建設科、城市更新科、房地產服務科、物業(yè)服務科、房屋安全科、綜合管線科、排水服務科、村鎮(zhèn)服務科、資金管理科、住保服務科、公房服務科、檔案管理科。
二、單位收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數7317.2萬元,其中:一般公共預算財政撥款5317.2萬元,政府性基金預算撥款2000萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加2804.56萬元,主要是本單位本年度城區(qū)污水處理服務費項目收入增加2500萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數7317.2萬元,其中:教育支出 10.13萬元,社會保障和就業(yè)支出543.35萬元,衛(wèi)生健康支出80.3萬元,節(jié)能環(huán)保支出2537萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出3695.7萬元,住房保障支出450.72萬元。支出較去年增加2804.56萬元,主要是本單位本年度城區(qū)污水處理服務費項目收入增加2500萬元。
三、單位預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入5317.2萬元,一般公共預算財政撥款支出5317.2萬元,比2025年增加2304.56萬元。其中:基本支出2218.54萬元,比2025年減少29.1萬元,主要原因是正常人事工資變動波動,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助,保障單位正常運轉的各項商品服務支出等;項目支出3098.66萬元,比2025年增加2333.66萬元,主要原因是增加質量檢查抽查費用、城區(qū)污水處理服務費增加。主要用于污水處理服務費、直管公房維修維護及電梯安裝、發(fā)放公租房租金補貼等。
2026年政府性基金預算收入2000萬元,政府性基金預算支出2000萬元,比2025年增加500萬元,主要原因是城區(qū)污水處理服務費等項目費用增加,主要用于城區(qū)污水處理服務項目。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算13萬元,比2025年減少13萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,比2025年減少0萬元;公務接待費5萬元,與2025年相比無變化;公務用車運行維護費8萬元,比2025年減少13萬元,主要原因是本單位本年度厲行節(jié)儉,嚴控公務用車運行維護費減少,且本單位共有公車2輛;公務用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2.政府采購情況。單位政府采購預算總額26.3萬元:其中一般公共預算財政撥款政府采購26.3萬元:政府采購貨物預算4.8萬元、政府采購服務預算21.5萬元。
3.績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款3098.66萬元。其中:一般項目10個,涉及資金177萬元;重點專項6個,涉及資金2921.66萬元。
4.國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛3輛,其中一般公務用車3輛。2026年未安排購買車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政單位取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
單位預算公開聯系人:賴超? ? 聯系方式:023-40896327



