| [ 索引號 ] | 11500221MB1990106M/2025-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 城鄉(xiāng)建設、環(huán)境保護 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)住房城鄉(xiāng)建委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)建設工程施工安全監(jiān)督站2025年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
部門現(xiàn)行的職能職責:受區(qū)住建委委托,承擔全區(qū)房屋建筑、市政基礎設施工程及建筑行業(yè)的安全監(jiān)督管理工作;檢查建筑從業(yè)人員是否持證上崗,查處無證上崗人員;監(jiān)督管理建筑安全防護用品及機械設備;統(tǒng)計、上報和參與調查處理建筑安全生產事故;對施工單位資質和項目經(jīng)理資格提出安全審查意見;對施工單位安全生產許可進行具體審查;完成區(qū)住建委交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶市長壽區(qū)建設工程施工安全監(jiān)督站。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)426.75萬元,其中:一般公共預算撥款426.75萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入426.75萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加3.48萬元,主要是人員經(jīng)費撥款增加33.48萬元,政府基金性收入減少30萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)426.75萬元,其中:一般公共服務支出426.75萬元,教育支出2.12萬元,社會保障和就業(yè)支出56.51萬元,衛(wèi)生健康支出17.39萬元,住房保障支出16.93萬元,城鄉(xiāng)社區(qū)支出333.81萬元。支出較去年增加3.48萬元,主要是基本支出增加33.48萬元,政府性基金支出減少30萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入426.75萬元,一般公共預算財政撥款支出426.75萬元,比2024年增加33.48萬元。其中:基本支出 426.75萬元,比2024年增加33.48萬元,主要原因是人員增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等增加,保障部門正常運轉的各項商品服務支出增加;項目支出0萬元,比2024年減少30萬元,主要原因是政府性基金預算中房屋租金減少30萬元。
重慶市長壽區(qū)建設工程施工安全監(jiān)督站2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算8萬元,比2024年減少0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內。
2、政府采購情況。政府采購預算總額0元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我單位實行了績效目標管理,不涉及項目支出。
4、國有資產占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯(lián)系人:胥洪雯? ? ? ? 聯(lián)系方式:023-40886963



