| [ 索引號 ] | 11500221MB1806137Y/2026-00017 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區應急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區搶險救援中心 2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1.負責救援隊伍和專家隊伍的常態管理。
2.承擔應急救援現場處置“指揮官”職能,提供技術保障、
制訂處置方案、調度使用人財物、決定進退路線、提出相關需求等現場救援處置的組織指揮。
3.?負責救援隊伍和物資裝備的組織集結工作。
4.執行非常狀態的救援攻堅任務。
5.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
本單位為公益一類事業單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數257.35萬元,其中:一般公共預算撥款257.35萬元。收入較去年增加14.57萬元,主要是基本支出增加14.57萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數257.35萬元,其中:教育支出0.56萬元,社會保障和就業支出12.67萬元,衛生健康支出4.35萬元,住房保障支出4.47萬元,災害防治及應急管理支出235.3萬元。支出較去年增加14.57萬元,主要是基本支出增加14.57萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入257.35萬元,一般公共預算財政撥款支出257.35萬元,比2025年增加14.57萬元。其中:基本支出113.35萬元,比2025年增加14.57萬元,主要原因是新增1輛公車,車輛運行維護費增加以及增資調資后人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出144萬元,與2025年持平,主要用于全區勸導站運行經費。
我單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算4萬元,比上年增加4萬元。其中:公務用車運行維護費4萬元,比上年增加4萬元,主要因2025年新增1輛公車,車輛運行維護費增加。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
(二)政府采購情況。我單位2026年無政府采購預算。
(三)績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我局2026年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款144萬元。其中:重點專項1個,涉及資金144萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,我單位共有車輛1輛,其中特種技術專業用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:田港慶聯系方式:023-40246188
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