| [ 索引號 ] | 11500221MB1806137Y/2026-00016 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區應急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區應急管理綜合行政執法支隊 2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1. 承擔全區應急管理綜合行政執法的組織協調。組織開展有關專項執法、交叉執法,參與異地執法。
2.?依法開展安全生產、自然災害防治等方面的執法和監督檢查。承擔應急管理執法事項和違法案件的依法調查處理,依法組織安全生產事故調查。
3.?承擔對鎮街(園區)應急管理綜合行政執法的監督和指導。
4. 承擔應急管理綜合行政執法有關信訪、投訴舉報受理日常工作。
5. 承擔應急管理綜合行政處罰數據收集、統計、上報等工作,以及應急管理綜合行政執法的信息化建設工作。
6.?承擔應急管理綜合行政執法的法制審查、行政復議、行政訴訟工作。
7.?完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
本單位為參照公務員法管理的事業單位,下設行政科、法制科、執法一大隊、執法二大隊、執法三大隊5個內設機構。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數452.11萬元,其中:一般公共預算撥款452.11萬元。收入較去年增加81.54萬元,主要是基本支出增加93.54萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數 452.11萬元,其中教育支出1.87萬元,社會保障和就業支出49.72萬元,衛生健康支出20.57萬元,住房保障支出26.72萬元,災害防治及應急管理支出353.22萬元。支出較去年增加81.54萬元,主要是基本支出增加93.54萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入452.11萬元,一般公共預算財政撥款支出452.11萬元,比2025年增加81.54萬元。其中:基本支出404.11萬元,比2025年增加93.54萬元,主要原因是單位人員增加,人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出48萬元,比2025年減少12萬元,主要原因是項目調整,項目經費減少,主要用于煤礦礦井水處理工作。
我單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算16萬元,與上年持平。其中:公務用車運行維護費16萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費70.22萬元,比上年增加11.87萬元,主要原因是單位人員增加,日常運行經費增加。
(二)政府采購情況。我單位政府采購預算總額8萬元:政府采購貨物預算2萬元,政府采購服務預算6萬元;其中一般公共預算撥款政府采購8萬元:政府采購貨物預算2萬元,政府采購服務預算6萬元。
(三)績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2026年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款48萬元。重點專項1個,涉及資金48萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,我單位共有車輛4輛,其中綜合執法用車4輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:田港慶??聯系方式:023-40241136
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