| [ 索引號 ] | 11500221MB1806137Y/2025-00017 | [ 發文字號 ] | 無文號 |
| [ 主題分類 ] | 其他 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區應急局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區應急管理綜合行政執法支隊 2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責
1. 承擔全區應急管理綜合行政執法的組織協調。組織開展有關專項執法、交叉執法,參與異地執法。
2.?依法開展安全生產、自然災害防治等方面的執法和監督檢查。承擔應急管理執法事項和違法案件的依法調查處理,依法組織安全生產事故調查。
3.?承擔對鎮街(園區)應急管理綜合行政執法的監督和指導。
4. 承擔應急管理綜合行政執法有關信訪、投訴舉報受理日常工作。
5. 承擔應急管理綜合行政處罰數據收集、統計、上報等工作,以及應急管理綜合行政執法的信息化建設工作。
6.?承擔應急管理綜合行政執法的法制審查、行政復議、行政訴訟工作。
7.?完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
區應急管理局設下列內設機構:辦公室(規劃財務科),危險化學品安全監督管理科(行政審批科),安全生產綜合協調科,工貿安全監督管理科,宣傳教育科,綜合減災科,政策法規科,救援協調科(科技及信息化科),救災和物資保障科9個科室;下設重慶市長壽區應急管理綜合行政執法支隊,重慶市長壽區防汛抗旱協調中心,重慶市長壽區安全生產應急救援指揮中心,重慶市長壽區地震地質災害應急協調中心,重慶市長壽區搶險救援中心,重慶市長壽區突發事件預警信息發布中心(按原管理模式由氣象局統一管理)6個二級單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數370.57萬元,其中:一般公共預算撥款370.57萬元。收入較去年增加46.26萬元,主要是項目經費撥款增加54萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數 370.57萬元,其中教育支出1.39萬元,社會保障和就業支出38.63萬元,衛生健康支出16.04萬元,住房保障支出20.39萬元,災害防治及應急管理支出294.12萬元。支出較去年增加46.26萬元,主要是項目支出增加54萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入370.57萬元,一般公共預算財政撥款支出370.57萬元,比2024年增加54萬元。其中:基本支出310.57萬元,比2024年減少7.74萬元,主要原因是單位人員減少,人員經費減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出60萬元,比2024年增加54萬元,主要原因是項目調整,項目經費增加,主要用于煤礦礦井水處理工作。
我單位2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2025年“三公”經費預算16萬元,與上年持平。其中:公務用車運行維護費16萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2025年一般公共預算財政撥款運行經費58.35萬元,比上年減少3.6萬元,主要原因是單位人員減少,日常運行經費減少。
(二)政府采購情況。我單位2025年無政府采購預算。
(三)績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2025年項目支出實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款60萬元。重點專項1個,涉及資金60萬元。
(四)國有資產占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有車輛4輛,其中一般公務用車4輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:田港慶??聯系方式:023-40246188
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