| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1805898Q/2026-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)醫(yī)保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障局(本級(jí))2026年部門預(yù)算情況說明
重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障局(本級(jí))
2026年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)。
2.組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。
3.執(zhí)行市有關(guān)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,實(shí)施長期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案。
4.執(zhí)行定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,擬定我區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)補(bǔ)充協(xié)議并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
5.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),落實(shí)異地就醫(yī)管理和醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
6.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成
區(qū)醫(yī)療保障局(本級(jí))為區(qū)醫(yī)保局局機(jī)關(guān),內(nèi)設(shè)科室綜合科、醫(yī)療保障科、基金監(jiān)管科3個(gè)科室,下屬事業(yè)單位2個(gè):區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心、區(qū)醫(yī)藥價(jià)格招標(biāo)采購服務(wù)中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)860.78萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款860.78萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加92.3萬元,主要原因是持續(xù)加強(qiáng)醫(yī)保服務(wù)能力、醫(yī)保參保、基金監(jiān)管等工作,市級(jí)項(xiàng)目資金預(yù)算增加。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)860.78萬元,其中:一般公共服務(wù)支出860.78萬元;教育支出0.59萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出14.98萬元,衛(wèi)生健康支出836.42萬元,住房保障支出8.8萬元。支出較去年增加92.3萬元,主要是基本支出減少10.09萬元,項(xiàng)目支出增加102.39萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入860.78萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出860.78萬元,比2025年增加92.3萬元。其中:基本支出133.56萬元,比2025年減少10.09萬元,主要原因是職工離職導(dǎo)致的工資支出及人員公用經(jīng)費(fèi)的減少;項(xiàng)目支出727.22萬元,比2025年增加102.39萬元,主要原因是持續(xù)加強(qiáng)醫(yī)保服務(wù)能力、醫(yī)保參保、基金監(jiān)管等工作,項(xiàng)目資金支出增加。
2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元,比2025年減少2萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,較2025年無變化;公務(wù)接待費(fèi)2萬元,比2025年減少2萬元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求、嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,與2025年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,較2025年無變化。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)25.83萬元,比上年減少0.13萬元,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)過緊日子要求、減少了日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額3萬元:政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購3萬元:政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算1萬元。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,局本級(jí)2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款727.22萬元。其中:重點(diǎn)項(xiàng)目一個(gè),涉及資金50萬元;一般項(xiàng)目5個(gè),涉及資金677.22萬元。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,局本級(jí)單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:熊健? ????? 聯(lián)系方式:023-40252210
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