| [ 索引號 ] | 11500221MB1805898Q/2025-00004 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)醫(yī)保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心
2025年部門預(yù)算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.貫徹執(zhí)行國家醫(yī)療保險、生育保險、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),組織實施地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)。
2.執(zhí)行市有關(guān)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,實施長期護理保險制度改革方案。
3.執(zhí)行定點醫(yī)藥機構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實施,擬定我區(qū)定點醫(yī)藥機構(gòu)補充協(xié)議并組織實施,建立健全醫(yī)療保障信用評價體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。
4.負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),落實異地就醫(yī)管理和醫(yī)療費用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。
5.完成上級交辦的其他任務(wù)。
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(二)單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心內(nèi)設(shè)綜合科、政策法規(guī)科、職工醫(yī)保參保科、城鄉(xiāng)居民參保科、醫(yī)療保險待遇科、特殊疾病管理科、特定人群服務(wù)科、基金財務(wù)科、協(xié)議機構(gòu)監(jiān)督科9個科室。共有編制26名,設(shè)主任一名,副主任兩名,內(nèi)設(shè)科級領(lǐng)導(dǎo)職務(wù)15名(9正6副)全部為參公編制。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)922.6萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款922.6萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加922.6萬元,主要是我單位為今年新設(shè)立的獨立核算單位,去年無年初預(yù)算數(shù)。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)922.6萬元,其中:一般公共服務(wù)支出922.6萬元;教育支出2.71萬元,社會保障和就業(yè)支出80.99萬元,衛(wèi)生健康支出797.33萬元,住房保障支出41.57萬元。支出較去年增加922.6萬元,主要是基本支出增加612.6萬元,項目支出增加310萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入922.6萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出922.6萬元,比2024年增加922.6萬元。其中:基本支出612.6萬元,比2024年增加612.6萬元,主要原因是2025年本單位已獨立核算,相應(yīng)人員經(jīng)費增加;項目支出310萬元,比2024年增加310萬元,主要原因是2025年預(yù)算安排街鎮(zhèn)參保工作經(jīng)費310萬元,主要是用于居民醫(yī)保參保、宣傳等工作。
2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算1萬元,比2024年增加1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,較2024年無變化;公務(wù)接待費1萬元,比2024年增加1萬元,主要原因是2025年本單位已獨立核算,相應(yīng)公務(wù)接待費增加;公務(wù)用車運行維護費0萬元,較2024年無變化;公務(wù)用車購置費0萬元,較2024年無變化。
五、其他重要事項的情況說明
1.機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費108.64萬元,比上年減少108.64萬元,主要原因是新設(shè)立獨立核算單位區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心,2025年部分日常公用經(jīng)費調(diào)增到區(qū)醫(yī)保事務(wù)中心之中。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2.我單位2025年無政府采購預(yù)算支出。
3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款310萬元。其中:重點項目1個,涉及資金310萬元;無一般項目。
4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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