| [ 索引號 ] | 11500221MB1805898Q/2024-00003 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)醫(yī)保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)醫(yī)藥價格招標采購服務中心2024年部門預算情況說明
重慶市長壽區(qū)醫(yī)藥價格招標采購服務中心
2024年部門預算情況說明
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一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.貫徹執(zhí)行醫(yī)藥價格及醫(yī)藥招標采購制度規(guī)范,承擔監(jiān)督、指導醫(yī)藥招標采購的具體事務性工作。
2.承擔醫(yī)藥成本調查統(tǒng)計、醫(yī)藥價格監(jiān)測分析、醫(yī)藥價格信息發(fā)布、醫(yī)藥價格政策咨詢等服務性工作。
3.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成
重慶市長壽區(qū)醫(yī)藥價格招標采購服務中心為區(qū)醫(yī)保局管理的公益一類事業(yè)單位,機構規(guī)格正科級,經費形式為財政全額撥款。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)106.23萬元,其中:一般公共預算撥款106.23萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加106.23萬元,主要是衛(wèi)生健康支出和社會保障和就業(yè)支出經費增加。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)106.23萬元,其中:一般公共服務支出106.23萬元;教育支出0.52萬元,社會保障和就業(yè)支出8.33萬元,衛(wèi)生健康支出93.22萬元,住房保障支出4.16萬元。支出較去年增加106.23萬元,主要是基本支出增加101.23萬元,項目支出增加5萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入106.23萬元,一般公共預算財政撥款支出106.23萬元,比2023年增加106.23萬元。其中:基本支出101.23萬元,比2023年增加101.23萬元,主要原因是2024年本單位已獨立核算,相應人員經費增加;項目支出5萬元,比2023年增加5萬元,主要原因是2024年預算安排下醫(yī)藥招采政策宣傳項目5萬元等,主要醫(yī)藥招采政策宣傳等重點工作。
2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2024年本單位無“三公”經費預算支出。
五、其他重要事項的情況說明
1.我單位不在機關運行經費統(tǒng)計范圍之內。
2.我單位2024年無政府采購預算支出。
3.績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我單位2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款5萬元。其中:一般項目1個,涉及資金5萬元;無重點專項。
4.國有資產占有使用情況。截止2023年12月,所屬各預算單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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