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重慶市長(zhǎng)壽區(qū)區(qū)醫(yī)療保障局

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[ 索引號(hào) ] 11500221MB1805898Q/2023-00010 [ 發(fā)文字號(hào) ]
[ 主題分類(lèi) ] 財(cái)政 [ 體裁分類(lèi) ] 財(cái)政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] 長(zhǎng)壽區(qū)醫(yī)保局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2023-10-13 [ 發(fā)布日期 ] 2023-10-13

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)醫(yī)療保障局2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

日期:2023-10-13

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)醫(yī)療保障局

2022年度部門(mén)決算公開(kāi)說(shuō)明

?

一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障制度的法律法規(guī)、政策、規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn),組織實(shí)施地方性法規(guī)、規(guī)章、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)組織實(shí)施醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法,建立健全醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制,推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革執(zhí)行市有關(guān)醫(yī)療保障籌資和待遇政策,實(shí)施長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革方案執(zhí)行市有關(guān)藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等地方醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材價(jià)格和醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施收費(fèi)等政策,推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制,建立價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度執(zhí)行藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策并監(jiān)督實(shí)施,指導(dǎo)藥品、醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)的使用執(zhí)行定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法并組織實(shí)施,擬定我區(qū)定點(diǎn)醫(yī)藥機(jī)構(gòu)補(bǔ)充協(xié)議并組織實(shí)施,建立健全醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度,監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍內(nèi)的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用,依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為負(fù)責(zé)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè),落實(shí)異地就醫(yī)管理和醫(yī)療費(fèi)用結(jié)算政策。建立健全醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

重慶市長(zhǎng)壽區(qū)醫(yī)療保障局為重慶市長(zhǎng)壽區(qū)人民政府工作部門(mén),內(nèi)設(shè)科室綜合科、醫(yī)療保障科、基金監(jiān)管科3個(gè)科室,下屬事業(yè)單位2個(gè):區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心和區(qū)醫(yī)藥價(jià)格招標(biāo)采購(gòu)服務(wù)中心。共有編制37名,其中行政編6名、參公編26名、事業(yè)編5名;實(shí)有36人,其中行政編6人、參公編25人、事業(yè)編5名。

(三)單位構(gòu)成

我單位為一級(jí)預(yù)算單位。

二、部門(mén)決算情況說(shuō)明

(一)收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況2022年度收入總計(jì)1202.23萬(wàn)元,支出總計(jì)1202.23萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加8.83萬(wàn)元、同上年相比增長(zhǎng)0.74%,主要原因是2022年度醫(yī)保能力提升、信息化建設(shè)等項(xiàng)目的實(shí)施,導(dǎo)致項(xiàng)目資金收支相應(yīng)增加,2022年收支總計(jì)較2021年總計(jì)增加8.83萬(wàn)元。

2.收入情況。2022年度收入合計(jì)1202.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加228.33萬(wàn)元、較上年增長(zhǎng)18.99%,主要原因是2022年度醫(yī)保能力提升、信息化建設(shè)等項(xiàng)目的實(shí)施,導(dǎo)致項(xiàng)目資金收入相應(yīng)增加其中:財(cái)政撥款收入1202.23萬(wàn)元,占100%

3.支出情況。2022年度支出合計(jì)1202.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.83萬(wàn)元、增長(zhǎng)0.74%,主要原因是2022年度醫(yī)保能力提升、信息化建設(shè)等項(xiàng)目的實(shí)施,導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出相應(yīng)增加其中:基本支出793.80萬(wàn)元,占66.03%;項(xiàng)目支出408.43萬(wàn)元,占33.97%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,上年決算持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政零結(jié)轉(zhuǎn)要求

(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)1202.23萬(wàn)元。與2021年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加8.83萬(wàn)元,較上年0.74%。主要原因是2022年度醫(yī)保能力提升、信息化建設(shè)等項(xiàng)目的實(shí)施,導(dǎo)致項(xiàng)目資金收支相應(yīng)增加

(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1202.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加228.33萬(wàn)元,較上年增加18.99%。主要原因是2022年度醫(yī)保能力提升、信息化建設(shè)等項(xiàng)目的實(shí)施,導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加111.19萬(wàn)元,增加9.25%。主要原因是年中追加了醫(yī)保服務(wù)與能力提升資金,用于醫(yī)保服務(wù)與能力提升等方面的支出

2.支出情況。2022年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1202.23萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加8.83萬(wàn)元,增長(zhǎng)0.74%。主要原因是2022年度醫(yī)保能力提升、信息化建設(shè)等項(xiàng)目的實(shí)施,導(dǎo)致項(xiàng)目資金支出相應(yīng)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加111.19萬(wàn)元,增加9.25%。主要原因是年中追加了醫(yī)保服務(wù)與能力提升資金,用于醫(yī)保服務(wù)與能力提升等方面的支出

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元,上年決算數(shù)持平,主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)政零結(jié)轉(zhuǎn)要求

(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出793.8萬(wàn)元。其中:人員經(jīng)費(fèi)662.86萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加9.05萬(wàn)元,增長(zhǎng)1.36%,主要原因是職工正常晉升工資及津補(bǔ)貼增資調(diào)資、公積金補(bǔ)繳、平時(shí)考核標(biāo)準(zhǔn)變化、社保繳費(fèi)基數(shù)調(diào)整、目標(biāo)績(jī)效調(diào)整等人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)130.94萬(wàn)元,較上年決算數(shù)增加18.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.19%,主要原因醫(yī)保改革、醫(yī)保宣傳、基金監(jiān)管等方面的工作不斷加強(qiáng),相應(yīng)的費(fèi)用支出有所增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。

(六)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

本部門(mén)2022年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)1.54萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少了20.77萬(wàn)元,減少1348.7%,主要原因是上年購(gòu)置了公務(wù)車(chē)一輛,本年未購(gòu)置公務(wù)車(chē),所以三公經(jīng)費(fèi)支出減少金額較大。較年初預(yù)算數(shù)減少7.96萬(wàn)元,減少83.79%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政過(guò)“緊日子”要求,減少了公務(wù)用車(chē)及公務(wù)接待費(fèi)用

(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)費(fèi)用0元。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0元,費(fèi)用支出較上年支出數(shù)均減少19.27萬(wàn)元,減少100%,主要原因是我局2021年購(gòu)置了1輛公務(wù)車(chē),2022年未購(gòu)置公務(wù)車(chē)。所以較上年減少幅度較大。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.54萬(wàn)元,主要用于油費(fèi)和保險(xiǎn)等費(fèi)用。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少了3.21萬(wàn)元,下降71.33%。上年支出數(shù)減少1.06萬(wàn)元,下降40.76%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)財(cái)政過(guò)“緊日子”要求,減少了公務(wù)用車(chē)相關(guān)費(fèi)用的支出

公務(wù)接待費(fèi)0.25萬(wàn)元,主要用于接待工作調(diào)研及督導(dǎo)檢查費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少4.75萬(wàn)元,下降95?%,主要原因是調(diào)減用于支持其他醫(yī)保事業(yè)支出,支出數(shù)較上年減少0.2萬(wàn)元,下降44.45%,主要原因是公務(wù)接待人次數(shù)減少

(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本部門(mén)因公出國(guó)(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛,公務(wù)車(chē)保有量為1輛;國(guó)內(nèi)公務(wù)接待4批次44人,其中:國(guó)內(nèi)外事接待0批次,0人;國(guó)(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2022年本部門(mén)人均接待費(fèi)56元,車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.54萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出130.94萬(wàn)元,比2021年度增加18.58萬(wàn)元,增長(zhǎng)14.19%,主要原因是醫(yī)保改革、醫(yī)保宣傳、基金監(jiān)管等方面的工作不斷加強(qiáng),相應(yīng)的費(fèi)用支出有所增加機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)

本年度會(huì)議費(fèi)支出0.51萬(wàn)元,較上年決算數(shù)減少1.33萬(wàn)元,下降72.28%,主要原因是2022年度醫(yī)保相關(guān)會(huì)議減少。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出3.83萬(wàn)元,上年決算數(shù)基本持平

(二)國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至20221231日,本部門(mén)共有車(chē)輛1輛。其中:執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)1輛。

(三)政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2022年度本部門(mén)無(wú)政府采購(gòu)支出

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

(一)預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局對(duì)部門(mén)整體7個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng),以填報(bào)績(jī)效自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)7項(xiàng),涉及資金408.43萬(wàn)元其中,重點(diǎn)專(zhuān)項(xiàng)0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元一般性項(xiàng)目7個(gè),涉及資金408.43萬(wàn)元。

(二)績(jī)效自評(píng)結(jié)果

具體內(nèi)容詳見(jiàn)附件2022年度績(jī)效自評(píng)公開(kāi)表(《部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表》、《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表》)。

六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋

(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

(三)經(jīng)營(yíng)收入:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專(zhuān)用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類(lèi)經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營(yíng)支出:指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出(含車(chē)輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類(lèi)勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出(不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。

(十六)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類(lèi)科目類(lèi)級(jí)):反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性?xún)?chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

聯(lián)系人:熊健,電話(huà):023-40252210。


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