| [ 索引號 ] | 11500221MB19243873/2026-00002 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算;財政 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區信訪辦 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區信訪辦公室(本級)2026年單位預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。長壽區信訪辦公室是區政府工作部門,主要負責接待和處理群眾來信來訪事項;綜合分析研判信訪信息,開展調查研究,提出改進工作、完善政策、給予處分的建議;負責人民建議征集工作;負責轉送、交辦信訪事項,督促檢查重要信訪事項的處理和落實;協調處理跨地區、跨部門、跨行業的重要信訪事項及群眾到非接待場所的上訪行為;推廣各地區、各部門信訪先進工作經驗;負責開展信訪事項的復查、復核工作。
????(二)單位構成。長壽區信訪辦公室本級機關由綜合科、接訪科、信息科、群工科、信訪穩定科5個職能科室組成。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數722.47萬元,其中:一般公共預算撥款722.47萬元,收入較去年增加16.44萬元,主要是增資調資,人員經費增加。
(二)支出預算:2026年年初預算數722.47萬元,其中:一般公共服務604.49萬元,教育2.04萬元,社會保障和就業67.24萬元,衛生健康支出20.57萬元,住房保障28.12萬元。支出較去年增加16.44萬元,主要是主要是增資調資,人員經費增加。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入722.47萬元,一般公共預算財政撥款支出722.47萬元,比2025年增加16.44萬元。其中:基本支出405.62萬元,比2025年增加9.59萬元,主要原因是增資調資、人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費等,保障單位正常運轉的各項商品服務支出;項目支出316.85萬元,比2025年增加6.85萬元,主要原因是項目資金預算調整,下屬事業單位的項目資金調整到本級機關。
重慶市長壽區信訪辦公室2026年未使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,比2025年減少5萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年保持一致;公務接待費0萬元,與2025年保持一致;公務用車運行維護費0萬元,比2025年減少8萬元;公務用車購置費0萬元,與2025年保持一致。
五、其他重要事項的情況說明
(一)機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費51.37萬元,比上年減少7.49萬元,主要原因是嚴格落實中央“八項規定精神”和厲行節約要求,從嚴控制運行經費等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
(二)政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元。其中一般公共預算撥款政府采購8萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
(三)績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我辦2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款316.85萬元。其中:一般性項目3個,涉及資金316.85萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。績效目標申報表見附件。
(四)國有資產占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車2輛。2026年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
?
部門預算公開聯系人:陳小娟??????聯系方式:??(電話:023-40661196)



