| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB19202557/2026-00026 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政、金融、審計(jì);財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政;財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
承擔(dān)基本醫(yī)療服務(wù)。主要包括:一般常見病、多發(fā)病的門診和住院診治,醫(yī)療康復(fù),推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù),發(fā)揮中醫(yī)藥在常見病、多發(fā)病和慢性病防治中的作用。
承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)。主要包括:疾病控制、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、健康教育等公共衛(wèi)生相關(guān)服務(wù),獨(dú)立完成公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目任務(wù)。
承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急任務(wù)。主要包括:區(qū)域內(nèi)“120”急救、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控等相關(guān)任務(wù)。
承擔(dān)衛(wèi)生管理任務(wù)。主要包括:協(xié)助區(qū)衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生管理工作,協(xié)助當(dāng)?shù)攸h委政府指導(dǎo)愛國(guó)衛(wèi)生工作等相關(guān)任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
我單位是重慶市長(zhǎng)壽區(qū)衛(wèi)生健康委下屬正科級(jí)公益一類差額撥款事業(yè)單位(二級(jí)單位)。設(shè)置有全科、婦產(chǎn)科、急診組、中醫(yī)康復(fù)科、口腔科、檢驗(yàn)科、放射科、B超心電室、藥劑科、焦家分院、公共衛(wèi)生科等科室。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1737.10萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款904.44萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入832.66萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少22.42萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少22.6萬(wàn)元,事業(yè)收入增加0.18萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1737.10萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出0萬(wàn)元,教育支出0萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出247.85萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出1441.79萬(wàn)元,住房保障支出47.46萬(wàn)元。支出較去年減少22.42萬(wàn)元,主要是基本支出減少22.6萬(wàn)元,項(xiàng)目支出增加0萬(wàn)元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入904.44萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出904.44萬(wàn)元,比2025年減少22.6萬(wàn)元。其中:基本支出904.44萬(wàn)元,比2025年減少22.6萬(wàn)元,主要原因是2025年有三人退休,兩人調(diào)離,導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)減少等,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)鄰封鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元,與2025年持平。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(guó)(境)費(fèi)用;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務(wù)接待費(fèi);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi);公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2025年持平;主要原因是本單位兩年均未安排公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購(gòu)情況。我單位政府采購(gòu)預(yù)算總額84.10萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算52.10萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算32萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬(wàn)元。其中:一般項(xiàng)目0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元;重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,我單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:庹寒露??聯(lián)系方式:023-40330613??



