| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2026-00022 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區計劃生育協會2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、堅定不移走中國特色社會主義群團發展道路,自覺接受黨的領導,切實增強計劃生育協會工作的政治性和計生協組織的先進性群眾性,匯聚育齡群眾和計劃生育家庭推進社會主義現代化建設的強大合力。
2、切實承擔引導育齡群眾和計劃生育家庭聽黨話、跟黨走的政治任務,把計劃生育群眾最緊密地團結在黨的周圍,引導弘揚中華民族傳統美德,促進家庭幸福、鄉風文明、鄰里和諧。
3、按照區委和市計生協會要求,指導全區各級計劃生育協會按照有關法律法規、《中國計劃生育協會章程》和全市及區計生協會會員代表大會確定的任務和作出的決議,組織會員開展具有自身特點的計劃生育相關工作和服務活動。
4、協助政府有關部門貫徹落實有關計劃生育法律、法規和政策,推動計劃生育工作;開展人口和計劃生育的調查研究、理論研究和與計劃生育有關的其他活動,制定發展規劃,向黨委政府提出政策建議,當好參謀助手。
5、開展群眾性計劃生育的宣傳活動,弘揚社會主義核心價值觀,引導育齡群眾負責任、有計劃地生育;廣泛普及有關性與生殖健康、優生優育和預防艾滋病等知識,引導群眾樹立科學、文明、進步的婚育觀念和健康生活方式,提升群眾生殖健康意識和水平。
6、組織開展生殖健康咨詢、優生優育指導、計劃生育保險、計劃生育家庭幫扶和流動人口服務,增強計劃生育家庭發展能力。
7、做好計劃生育困難和特殊家庭的生活、生產、生育扶助和精神慰藉等服務。
8、維護育齡群眾和計劃生育家庭合法權益,傾聽群眾意見,反映群眾訴求,提供維權幫助。推動計劃生育基層群眾自治,動員、引導會員、群眾實行自我管理、自我教育、自我服務、自我監督。
9、加強基層計生協組織建設、隊伍建設和陣地建設,拓展組織覆蓋和工作覆蓋,創新活動開展和工作評價機制,為計生協事業發展提供保障。
10、在黨委、政府領導下開展計劃生育的交流、合作和對外宣傳,在性與生殖健康、優生優育、家庭發展等領域中積極發揮作用。
(二)單位構成。
1、機構設置。重慶市長壽區計劃生育協會是區委領導的群團組織,由區衛健委代管。單位內設1個科室。2026年編制人數9人,實有在編人數5人。
2、單位構成。本單位無下級預算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數166.10萬元,其中:一般公共預算撥款166.10萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加46.37萬元,主要是一般公共預算撥款增加46.37萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數166.10萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出0.62萬元,社會保障和就業支出38.44萬元,衛生健康支出117.95萬元,住房保障支出9.08萬元。支出較去年增加46.38萬元,主要是基本支出增加46.37萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入166.10萬元,一般公共預算財政撥款支出166.10萬元,比2025年增加46.37萬元。其中:基本支出166.10萬元,比2025年增加46.37萬元,主要原因是人員變動及公用定額調整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年無項目支出。
重慶市長壽區計劃生育協會2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0萬元,與2025年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務接待費;公務用車運行維護費0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費。2026年一般公共預算財政撥款運行經費21.72萬元,比上年增加8.23萬元,主要原因為人員變動及公用定額調整。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。其中:一般項目0個,涉及資金0萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月,我單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:倪艷?????聯系方式:023-40253109
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