| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2026-00021 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區衛生健康服務中心2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、貫徹執行國家和市有關衛生健康的方針、政策和法律、法規,為全區衛生健康事業工作提供服務保障。
2、負責全區衛生健康系統干部職工人事檔案材料的收集、整理、歸檔、保管和利用相關工作。
3、負責全區基層醫療衛生機構財務核算管理、財務運行狀況監管等相關事務性工作。
4、負責全區衛生健康系統基本建設和維修工作,落實建設規劃,實施美麗醫院建設。
5、負責全區衛生健康系統信息化建設、網絡信息安全及衛生健康行業統計等工作。
6、負責全區采供血機構管理相關事務性工作。
7、負責全區醫療衛生應急相關事務性工作。
8、負責全區醫療保健、醫療衛生保障相關事務性工作。
9、完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成。
1、機構設置。重慶市長壽區衛生健康服務中心為區衛生健康委所屬的副處級公益一類事業單位,經費形式為財政全額撥款。單位內設7個科室。2026年編制人數41人,實有在編人數38人。
2、單位構成。本單位無下級預算單位。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數942.09萬元,其中:一般公共預算撥款894.77萬元,政府性基金預算撥款47.32萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加80.05萬元,主要是一般公共預算撥款增加80.05萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數942.09萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出4.73萬元,社會保障和就業支出113.29萬元,衛生健康支出738.85萬元,城鄉社區支出47.32萬元,住房保障支出37.90萬元。支出較去年增加80.05萬元,主要是基本支出增加80.05萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入894.77萬元,一般公共預算財政撥款支出894.77萬元,比2025年增加80.05萬元。其中:基本支出894.77萬元,比2025年增加80.05萬元,主要原因是人員變動及公用定額調整等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年無項目支出。
2026年政府性基金預算收入47.32萬元,政府性基金預算支出47.32萬元,與2025年持平,主要原因是辦公用房租金未調整,主要用于辦公用房租金支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算4.00萬元,與2025年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務接待費0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務接待費;公務用車運行維護費4.00萬元,與2025年持平,主要原因是嚴格落實公務車相關規定,進一步壓縮公務用車運行維護費;公務用車購置費0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額20.26萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20.26萬元;其中一般公共預算撥款政府采購20.26萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算20.26萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0萬元。其中:一般項目0個,涉及資金0萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月,我單位共有車輛1輛,其中一般公務用車1輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:倪艷????????聯系方式:023-40253109
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