| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2026-00020 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區衛生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區石堰鎮衛生院2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1、公共衛生服務:提供轄區內城鄉居民健康檔案管理、健康教育、預防接種、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、老年人健康管理、高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、肺結核患者健康管理、中醫藥健康管理、衛生計生監督協管;傳染病及突發公共衛生事件報告和處理,及重大公共衛生服務、醫療衛生信息統計報告、愛國衛生相關工作等服務。
2、基本醫療服務:開展一般常見病、多發病和中醫的基本醫療服務;現場救護和轉診服務;慢性病管理;計劃生育技術服務。
3、生殖健康服務:負責避孕藥具的指導、發放,新生兒出生缺陷一級干預,生殖健康知識宣傳等工作。
4、負責管理使用本單位國有資產。
5、完成上級交辦的其他工作。
6、協助鎮黨委政府制訂和組織實施初級衛生保健、衛生事業發展規劃和年度計劃;指導轄區內診所、村衛生室業務工作,對村醫和村婦幼保健人員進行相關技能培訓;開展城鄉居民合作醫療保險政策法規宣傳與咨詢,協助做好相應的醫療服務和補償結算等工作。
(二)單位構成。
本單位是重慶市長壽區衛生健康委下屬正科級公益一類差額撥款事業單位。醫院設有黨政辦、人事科、信息科、后勤科、財務科、醫務科、內科、兒科、外科、婦產科、中醫科、檢驗科、特檢科、放射科、藥劑科、公共衛生科等科室。下設沙石分院。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數3018.30萬元,其中:一般公共預算撥款1316.21萬元,政府性基金預算撥款0.00萬元,國有資本經營預算收入0.00萬元,事業收入1702.09萬元,事業單位經營收入0.00萬元,其他收入0.00萬元。收入較去年增加522.99萬元,主要是一般公共預算撥款增加100.59萬元,事業收入增加422.4萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數3018.30萬元,其中:教育支出9.4萬元,社會保障和就業支出300.45萬元,衛生健康支出2632.98萬元,住房保障支出75.47萬元。支出較去年增加522.99萬元,主要是基本支出增加522.99萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入1316.21萬元,一般公共預算財政撥款支出1316.21萬元,比2025年增加100.59萬元。其中:基本支出1316.21萬元,比2025年增加100.59萬元,主要原因是人員支出增加等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員退休費及相關補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出0.00萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均無一般公共預算財政撥款安排的項目支出。
重慶市長壽區石堰鎮衛生院2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算0.00萬元,與2025年持平。其中:因公出國(境)費用0.00萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務接待費0.00萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務接待費;公務用車運行維護費0.00萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務用車運行維護費;公務用車購置費0.00萬元,與2025年持平;主要原因是本單位兩年均未安排公務用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。本單位政府采購預算總額179.69萬元:政府采購貨物預算151.44萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算28.25萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0.00萬元:政府采購貨物預算0.00萬元、政府采購工程預算0.00萬元、政府采購服務預算0.00萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,本單位2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款0.00萬元。其中:一般項目0個,涉及資金0.00萬元;重點專項0個,涉及資金0.00萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛1輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛、特種專業技術用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
六、專業性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:周黎超????????聯系方式:40821509



