| [ 索引號 ] | 11500221MB19202557/2026-00017 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計;財政 | [ 體裁分類 ] | 財政;財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)衛(wèi)生健康委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)。主要包括疾病控制、婦幼保健、衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管、健康教育等公共衛(wèi)生相關(guān)服務(wù),獨立完成公共衛(wèi)生服務(wù)項目任務(wù)。????
2.承擔(dān)基本醫(yī)療服務(wù)。主要包括一般常見病、多發(fā)病的門診和住院診治,醫(yī)療康復(fù),推廣中醫(yī)藥適宜技術(shù),發(fā)揮中醫(yī)藥在常見病、多發(fā)病和慢性病防治中的作用。
3.承擔(dān)計劃生育技術(shù)服務(wù)。主要包括避孕節(jié)育、生殖健康、優(yōu)生服務(wù)和家庭保健等相關(guān)服務(wù)。
4.承擔(dān)衛(wèi)生應(yīng)急任務(wù)。主要包括區(qū)域內(nèi)“120”急救、突發(fā)事件緊急醫(yī)療救援、突發(fā)公共衛(wèi)生事件防控等相關(guān)任務(wù)。
5.承擔(dān)衛(wèi)生管理任務(wù)。主要包括協(xié)助區(qū)衛(wèi)生健康委負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生管理工作,協(xié)助當(dāng)?shù)攸h委政府指導(dǎo)愛國衛(wèi)生工作等相關(guān)任務(wù)。
(二)單位構(gòu)成。
我單位是重慶市長壽區(qū)衛(wèi)生健康委下屬正科級公益一類差額撥款事業(yè)單位。設(shè)置有黨政辦、人事科、后勤科、財務(wù)科、醫(yī)政科、內(nèi)科、外科、中醫(yī)科、婦產(chǎn)科、全科醫(yī)療科、檢驗科、影像室、B超室、收費室、中西藥房、公共衛(wèi)生科等科室。下設(shè)9個行政村衛(wèi)生室,共有12名村醫(yī)(含3名在編鄉(xiāng)村醫(yī)生)。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)1006.21萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款 492.25萬元,事業(yè)收入513.96萬元。收入較去年增加129.74萬元,主要是財政經(jīng)費撥款增加70.06萬元,事業(yè)收入增加59.68萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù) 1006.21萬元,其中:教育支出3.4萬元,社會保障和就業(yè)支出99.58萬元,衛(wèi)生健康支出874.27萬元,住房保障支出28.96萬元。支出較去年增加129.74萬元,主要是基本支出增加129.74萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入492.25萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出492.25萬元,比2025年增加70.06萬元。其中:基本支出492.25萬元,比2025年增加70.06萬元,主要原因是在編人員的增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出。
重慶市長壽區(qū)海棠鎮(zhèn)衛(wèi)生院2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算0萬元,與2025年持平。其中:因公出國(境)費用 0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排因公出國(境)費用;公務(wù)接待費0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位與主管部門合署辦公,公務(wù)接待均由主管部門負(fù)責(zé),近幾年均未產(chǎn)生公務(wù)接待費,故今年未再納入年初預(yù)算;公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務(wù)用車運行維護(hù)費;公務(wù)用車購置費0萬元,與2025年持平,主要原因是本單位兩年均未安排公務(wù)用車購置費。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。我單位政府采購預(yù)算總額65.25萬元:政府采購貨物預(yù)算28.03萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算37.22萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款0萬元。其中:一般項目0個,涉及資金0萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2025年12月,我單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:余佳 ????????????聯(lián)系方式:023-40332491



