| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2026-00012 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區(qū)廣播電視監(jiān)測中心2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.承擔(dān)有線廣播電視監(jiān)測、無線廣播電視監(jiān)測、廣播電視節(jié)目衛(wèi)星傳輸技術(shù)質(zhì)量與覆蓋效果監(jiān)測。
2.承擔(dān)廣播電視頻段監(jiān)測、無線電頻譜監(jiān)測。
3.承擔(dān)廣播電視安全播出調(diào)度。
4.承擔(dān)網(wǎng)絡(luò)廣播電視、視聽節(jié)目等網(wǎng)上傳播監(jiān)測。
5.建立傳播監(jiān)管數(shù)據(jù)庫,整理、匯總、分析監(jiān)聽監(jiān)看記錄,提出處理建議。
6.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市長壽區(qū)廣播電視監(jiān)測中心隸屬于重慶市長壽區(qū)文化和旅游發(fā)展委員會管理的正科級事業(yè)單位。現(xiàn)有人員編制6名,實有5人,設(shè)主任1名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)127.07萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款127.07萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少19.11?萬元,主要原因是人員調(diào)動,導(dǎo)致基本支出預(yù)算收入減少19.11萬元,其中工資福利支出減少16.27 萬元,公用支出減少2.84萬元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)127.07萬元,其中:教育支出0.47萬元,文化旅游體育與傳媒支出108.11萬元,社會保障和就業(yè)支出10.99萬元,衛(wèi)生健康支出3.76萬元,住房保障支出3.74萬元。支出較去年減少19.11 萬元,主要原因是人員調(diào)動,導(dǎo)致基本支出減少19.11萬元,其中工資福利支出減少16.27 萬元,公用支出減少2.84萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財政撥款收入127.07萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出127.07萬元,比上年減少19.11萬元。其中:基本支出97.07萬元,比上年減少19.11萬元,主要原因是人員調(diào)動,導(dǎo)致工資福利支出減少16.27 萬元,公用支出減少2.84萬元。基本支出主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出30萬元,與上年持平,用于廣播員放映員醫(yī)療養(yǎng)老保險支出。
重慶市長壽區(qū)廣播電視監(jiān)測中心2026年無政府性基金預(yù)算收入、支出預(yù)算。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2026年“三公”經(jīng)費預(yù)算4萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平, 主要原因是無因公出國安排;公務(wù)接待費0萬元,與上年持平,主要原因是未安排公務(wù)接待;公務(wù)用車運行維護(hù)費4萬元,與上年持平;公務(wù)用車購置費0萬元,與上年持平,主要原因是未安排公務(wù)用車購置。
五、其他重要事項的情況說明
1、本單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。單位政府采購預(yù)算總額2萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本單位2026年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款30萬元。其中:一般項目1個,涉及資金30萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至上年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:陳良 聯(lián)系方式:023-40667215



