| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1989594Q/2026-00011 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)美術(shù)館2026年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)舉辦各類公益藝術(shù)展覽,開展各類文化藝術(shù)活動(dòng)、大型公益性流動(dòng)展,完善免費(fèi)開放機(jī)制,豐富群眾精神文化生活。
2.負(fù)責(zé)開展藝術(shù)創(chuàng)作和理論研究,開展對(duì)外文化交流,促進(jìn)地區(qū)文學(xué)藝術(shù)的繁榮和發(fā)展。
3.負(fù)責(zé)舉辦藝術(shù)講座,開展藝術(shù)創(chuàng)作輔導(dǎo),培養(yǎng)美術(shù)、書法、攝影藝術(shù)人才。
4.負(fù)責(zé)美術(shù)館公共藝術(shù)展廳的建設(shè)和管理工作。
5.負(fù)責(zé)收藏古今美術(shù)、書法、攝影優(yōu)秀作品和長(zhǎng)壽籍優(yōu)秀畫家、書法家、攝影家作品及美術(shù)書法攝影研究資料和文獻(xiàn)。
(二)單位構(gòu)成。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)美術(shù)館(二級(jí)單位)由3個(gè)職能部室組成,即:辦公室(安保部)、展覽部、公教部。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)117.12萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款117.12萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加8.93萬元,主要一是人員工資、社保經(jīng)費(fèi)撥款的增加,二是免費(fèi)開放項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)117.12萬元,其中:教育支出0.34萬元,文化旅游體育與傳媒支出103.18萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出8.13萬元,衛(wèi)生健康支出2.75萬元,住房保障支出2.73萬元。支出較去年增加8.93萬元,主要是基本支出增加2.43萬元,免費(fèi)開放項(xiàng)目支出增加6.5萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入117.12萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出117.12萬元,比2025年增加8.93萬元。其中:基本支出68.07萬元,比2025年增加2.43萬元,主要原因是人員工資、社保經(jīng)費(fèi)的增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出49.05萬元,比2025年或增加6.5萬元,主要原因是增加了免費(fèi)開放經(jīng)費(fèi),主要用于美術(shù)館免費(fèi)開放及活動(dòng)的開展等重點(diǎn)工作。
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)美術(shù)館2026年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0.0萬元,比2025年減少0.1萬元,主要原因是由于減少了公務(wù)接待的費(fèi)用。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用 0萬元,和2025年持平;公務(wù)接待費(fèi)0.0萬元,比2025年減少0.1萬元,主要原因是由于減少了公務(wù)接待的費(fèi)用;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬元,和2025年持平;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,和2025年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款49.05萬元。其中:一般項(xiàng)目1個(gè),涉及資金49.05萬元;重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè),涉及資金0萬元。
4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋(納入向社會(huì)公開范圍的部門必須填寫!)
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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