| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2026-00004 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化、體育、廣電、出版 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區文化館2026年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業。
2.文化宣傳、文藝活動組織、相關培訓、業余創作團體管理、業余文藝創作組織、授權管理長壽區文化市場、鄉鎮文化站業務指導、文化交流等。
3.舉辦各類公益藝術展覽、開展各類文化藝術活動、大型公益性流動展、對外文化交流、藝術創作輔導,培養美術、書法、攝影藝術人才。
4.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶市長壽區文化館由6個部室組成,即辦公室、大型活動部、輔導培訓部、非遺部、調研創作部、數字文化中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2026年年初預算數555.84萬元,其中:一般公共預算撥款555.84萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少44.15萬元,主要是“一周一會一特色”品牌服務活動經費撥款減少38萬元,中央公共文化服務體系建設資金撥款減少40.00萬元,文化活動經費減少34.07萬元,學才藝課程4門撥款增加10萬元,綜合服務費經費撥款增加27.26萬元,免費開放經費撥款增加6.50萬元,基本支出人員經費撥款增加20.91萬元。
(二)支出預算:2026年年初預算數555.84萬元,其中:一般公共服務支出555.84萬元,教育支出2.27萬元,文化旅游體育與傳媒支出415.90元,社會保障和就業支出101.58萬元,衛生健康支出17.88萬元,住房保障支出18.20萬元。支出較去年減少44.15萬元,主要是基本支出增加了24.16萬元,項目支出減少68.31萬元。
三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入555.84萬元,一般公共預算財政撥款支出555.84萬元,比2025年減少44.15萬元。其中:基本支出468.58萬元,比2025年增加24.16萬元,主要原因是2025年6月辭職1人,2025年7月新招錄3人,導致工資、社保、公積金等人員經費增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉的各項商品服務支出;項目支出87.26萬元,比2025年減少68.31萬元,主要原因是“一周一會一特色”品牌服務活動經費撥款減少38萬元,中央公共文化服務體系建設資金撥款減少40.00萬元,文化活動經費減少34.07萬元,學才藝課程4門撥款增加了10萬元,綜合服務費經費增加27.26萬元,免費開放經費增加6.50萬元等;學才藝課程4門10萬元主要用于開展文化活動,免費開放資金50萬元主要用于開展免費開放培訓,綜合服務費27.26萬元主要用于臨聘人員工資及物業費。
重慶市長壽區文化館2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經費情況說明
2026年“三公”經費預算4.3萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0.30萬元,與上年持平;公務用車運行維護費4萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額1萬元:政府采購貨物預算0.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0.50萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1萬元:政府采購貨物預算0.50萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0.50萬元。
3、績效目標設置情況。根據預算績效管理要求,我單位2026年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款87.26萬元。其中:一般項目3個,涉及資金87.26萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產占有使用情況。截止2025年12月,我單位共有特種專業用車1輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業性名詞解釋
以下為常見專業名詞解釋,部門應根據實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(五)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
部門預算公開聯系人:庹敏??聯系方式:023-40249107



