| [ 索引號 ] | 11500221MB1989594Q/2025-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 文化 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構 ] | 長壽區(qū)文化旅游委 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)文化館2025年部門預算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責。
1.組織群眾文化活動,繁榮群眾文化事業(yè)。
2.文化宣傳、文藝活動組織、相關培訓、業(yè)余創(chuàng)作團體管理、業(yè)余文藝創(chuàng)作組織、授權管理長壽區(qū)文化市場、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站業(yè)務指導、文化交流等。
3.舉辦各類公益藝術展覽、開展各類文化藝術活動、大型公益性流動展、對外文化交流、藝術創(chuàng)作輔導,培養(yǎng)美術、書法、攝影藝術人才。
4.完成上級交辦的其他工作。
(二)單位構成。
重慶市長壽區(qū)文化館由6個部室組成,即辦公室、大型活動部、輔導培訓部、非遺部、調(diào)研創(chuàng)作部、數(shù)字文化中心。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2025年年初預算數(shù)599.99萬元,其中:一般公共預算撥款599.99萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加80.76萬元,主要是“一周一會一特色”品牌服務活動經(jīng)費撥款增加38萬元;中央公共文化服務體系建設資金撥款增加20.00萬元;職業(yè)年金和養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整及部分職工崗位晉升使工資、養(yǎng)老保險、職業(yè)年金等經(jīng)費撥款增加約22.00萬元。
(二)支出預算:2025年年初預算數(shù)599.99萬元,其中:一般公共服務支出0萬元,教育支出2.08萬元,文化旅游體育與傳媒支出464.33萬元,社會保障和就業(yè)支出96.97萬元,衛(wèi)生健康支出20.00萬元,住房保障支出16.61萬元。支出較去年增加80.76萬元,主要是基本支出增加27.10萬元,項目支出增加53.66萬元。
三、部門預算情況說明
2025年一般公共預算財政撥款收入599.99萬元,一般公共預算財政撥款支出599.99萬元,比2024年增加80.76萬元。其中:基本支出444.42萬元,比2024年增加27.10萬元,主要原因是職業(yè)年金和養(yǎng)老保險繳費基數(shù)調(diào)整及部分職工崗位晉升等,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出155.57萬元,比2024年增加53.66萬元,主要原因是“一周一會一特色”品牌服務增加38.00萬元,中央公共文化服務體系建設資金撥款增加20.00萬元等;“一周一會一特色”品牌服務項目38.00萬元主要用于“一周一會一特色”品牌服務活動,中央公共文化服務體系建設資金40.00萬元主要用于全民藝術普及品牌活動,免費開放資金43.50萬元主要用于開展免費開放培訓,文化活動資金34.07萬元主要用于開展各類文化活動等重點工作。
重慶市長壽區(qū)文化館2025年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預算4.30萬元,與上年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元,與上年持平;公務接待費0.30萬元,與上年持平;公務用車運行維護費4.00萬元,與上年持平;公務用車購置費0萬元,與上年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、我單位不在機關運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。
2、政府采購情況。我單位政府采購預算總額1.00萬元:政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購1.00萬元:政府采購貨物預算1.00萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我單位2025年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款155.57萬元。其中:一般項目4個,涉及資金155.57萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2024年12月,我單位共有特種專業(yè)用車1輛。2025年一般公共預算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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