| [ 索引號 ] | 11500221MB1982018X/2026-00005 | [ 發文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發布機構 ] | 長壽區退役軍人事務局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長壽區退役軍人服務中心2026年部門預算情況說明
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????一、單位基本情況
????(一)職能職責。
????1.協助做好退役軍人行政關系、組織關系、供給關系轉接和檔案移交,推動將退役軍人流動黨員納入黨的基層組織,配合組織部門做好教育管理。
????2.協助做好退役軍人來信來訪、接待辦理、心理疏導、權益咨詢、政策解答、法律服務以及涉退役軍人輿情的收集、引導等工作。
????3.協助做好軍屬、烈屬、傷病殘軍人、帶病返鄉退役軍人服務等事務性工作。
????4.協助開展退役軍人和其他優撫對象信息數據采集、資料管理、匯總分析等工作。
????5.負責提供就業創業服務和政策咨詢,協助開展職業教育和技能培訓,承辦自主就業退役軍人招聘會、推介會、就業論壇等,搭建就業創業、困難退役軍人軍屬幫扶援助平臺。
6.做好退役軍人個性化服務工作,完成上級交辦的其他工作。??
(二)單位構成。?
本單位是重慶市長壽區退役軍人事務局下屬的事業單位,編制數6人,實有人數6人。
????二、部門收支總體情況
???(一)收入預算:2026年年初預算數151.64萬元,其中: 一般公共預算財政撥款收入151.64萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經營預算收入0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少355.73萬元,主要原因是社會保障和就業支出減少356.84萬元。
???(二)支出預算:2026年年初預算數151.64萬元,其中:教育支出0.77萬元,社會保障和就業支出138.61萬元,衛生健康支出6.1萬元,住房保障支出6.16萬元。支出較去年減少355.73萬元,主要原因社會保障和就業支出減少356.84萬元。
????三、部門預算情況說明
2026年一般公共預算財政撥款收入151.64萬元,一般公共預算財政撥款支出151.64萬元,比2025年減少355.73萬元。其中:基本支出151.64萬元,比2025年增加7.29萬元,主要原因是人員增資調資、晉級晉檔帶來的支出增加;項目支出0萬元,比2025年減少363.02萬元,主要原因是退役軍人服務中心(站)建設經費劃撥給街鎮使用,不經過本單位。
本單位2026年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
????四、“三公”經費情況說明
本單位2026年“三公”經費預算0萬元,比2025年減少0萬元,原因是事業單位無公務車、無單獨開會和公務接待,與機關一起進行。
????五、其他重要事項的情況說明
???(一)機關運行經費。我單位不在機關運行經費統計范圍之內。
???(二)政府采購情況。本單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
???(三)績效目標設置情況。本單位2026年無項目支出。
???(四)國有資產占有使用情況。截止2025年12月,本單位共有車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。2026年一般公共預算安排購置車輛0輛,其中一般公務用車0輛、執勤執法用車0輛。
????六、專業性名詞解釋
???(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
???(二)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。
???(三)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
???(四)“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯系人:余佳潞??聯系方式:023-40777993
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