| [ 索引號(hào) ] | 11500221MB1982018X/2025-00004 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心2025年部門預(yù)算情況說明
重慶市長壽區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心
2025年部門預(yù)算情況說明
?
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1、負(fù)責(zé)移交當(dāng)?shù)卣仓玫能婈?duì)離休退休退休干部接收安置管理和服務(wù)工作。
2、負(fù)責(zé)按照國家和軍隊(duì)有關(guān)政策規(guī)定落實(shí)軍隊(duì)離休退休干部的政治和生活待遇。
3、負(fù)責(zé)軍隊(duì)離休退休干部思想政治工作和黨的建設(shè)工作。
4、組織開展適合軍隊(duì)離休退休干部特點(diǎn)的文化體育活動(dòng)和社會(huì)公益活動(dòng)。
5、負(fù)責(zé)區(qū)軍休中心土地、用房、車輛、設(shè)施設(shè)備等國有資產(chǎn)的管理和維護(hù)。
6、完成區(qū)主管部門和上級(jí)業(yè)務(wù)部門安排的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
本單位是重慶市長壽區(qū)退役軍人事務(wù)局下屬參公事業(yè)單位,編制數(shù)7人,實(shí)有人數(shù)7人。設(shè)主任1名,副主任2名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)590.05萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款590.05萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少4.12萬元,主要是一般公共預(yù)算撥款減少4.12萬元。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)590.05萬元,其中:一般公共服務(wù)支出590.05萬元,教育支出0.82萬元,社會(huì)保障和就業(yè)支出566.28萬元,衛(wèi)生健康支出10.64萬元,住房保障支出12.31萬元。支出較去年減少4.12萬元,主要是項(xiàng)目支出減少4.12萬元。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入590.05萬元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出590.05萬元,比2024年減少4.12萬元。其中:基本支出195.53萬元,比2024年減少2.88萬元,主要原因是職工工資福利支出減少,主要用于保障本單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),離休人員離休費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出394.52萬元,比2024年減少7萬元,主要原因是退役安置補(bǔ)助(軍休)中央和市級(jí)補(bǔ)助資金減少,主要用于軍休干部退休費(fèi)、離休費(fèi)及活動(dòng)服務(wù)費(fèi)等重點(diǎn)工作。
本單位2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4.4萬元,比2024年減少0.1萬元。其中:因公出國(境)費(fèi)用0萬元,與2024年無差異;公務(wù)接待費(fèi)0.4萬元,比2024年減少0.1萬元,主要原因是減少公務(wù)接待頻次;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬元,與2024年無差異;公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元,與2024年無差異。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)34.74萬元,比上年增加0.07萬元,主要原因?yàn)槿粘9媒?jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我單位2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款394.52萬元。其中:重點(diǎn)專項(xiàng)2個(gè),涉及資金394.52萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車?輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛,其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
????(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
?
部門預(yù)算公開聯(lián)系人:?高瓊?聯(lián)系方式:023-40401129
附件下載:
重慶市長壽其軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表.pdf
重慶市長壽區(qū)軍隊(duì)離休退休干部服務(wù)管理中心部門預(yù)算審議表.pdf



