| [ 索引號(hào) ] | 11500221009303905W/2026-00003 | [ 發(fā)文字號(hào) ] | 無(wú) |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 財(cái)政預(yù)算、決算 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長(zhǎng)壽區(qū)統(tǒng)計(jì)局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2026-01-23 | [ 發(fā)布日期 ] | 2026-01-23 |
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)2026年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.負(fù)責(zé)城鄉(xiāng)居民生活調(diào)查、城鄉(xiāng)居民生活狀況分析。
2.負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)、農(nóng)業(yè)核算、農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)總量核算工作。
3.完成其他各類專項(xiàng)調(diào)查、監(jiān)測(cè)工作。
4.負(fù)責(zé)調(diào)查人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)和調(diào)查網(wǎng)點(diǎn)的組織指導(dǎo)工作。
5.完成上級(jí)交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成
重慶市長(zhǎng)壽區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)無(wú)下屬單位。
二、部門(mén)收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)244.67萬(wàn)元,其中:一般公共預(yù)算撥款244.67萬(wàn)元,政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元,國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元,事業(yè)收入0萬(wàn)元,事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,其他收入0萬(wàn)元。收入較去年減少43.08萬(wàn)元,主要是一般公共預(yù)算經(jīng)費(fèi)撥款減少43.08萬(wàn)元。
(二)支出預(yù)算:2026年年初預(yù)算數(shù)244.67萬(wàn)元,其中:一般公共服務(wù)支出189.22萬(wàn)元,教育支出0.98萬(wàn)元,社會(huì)保障和就業(yè)支出27.89萬(wàn)元,衛(wèi)生健康支出11.87萬(wàn)元,住房保障支出14.71萬(wàn)元。支出較去年減少43.08萬(wàn)元,主要是基本支出增加6.30萬(wàn)元,項(xiàng)目支出減少49.38萬(wàn)元。
三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入244.67萬(wàn)元,一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出244.67萬(wàn)元,比2025年減少43.08萬(wàn)元。其中:基本支出219.05萬(wàn)元,比2025年增加6.30萬(wàn)元,主要原因是新錄用人員增加、工資調(diào)標(biāo),導(dǎo)致基本支出增加,主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi),退休人員補(bǔ)助等,保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出;項(xiàng)目支出25.62萬(wàn)元,比2025年減少49.38萬(wàn)元,主要原因是本年項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)基本在區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)支出,導(dǎo)致本單位項(xiàng)目支出減少,主要用于發(fā)放統(tǒng)計(jì)調(diào)查勞務(wù)補(bǔ)助等重點(diǎn)工作。
區(qū)社會(huì)經(jīng)濟(jì)調(diào)查隊(duì)2026年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明
2026年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算4萬(wàn)元,比2025年增加4萬(wàn)元,主要原因是區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)劃撥1輛公車到本單位,導(dǎo)致“三公”經(jīng)費(fèi)增加。其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用0萬(wàn)元,與2025年持平;公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元,與2025年持平;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元,比2025年增加4萬(wàn)元,主要原因是區(qū)統(tǒng)計(jì)局本級(jí)劃撥1輛公車到本單位,導(dǎo)致公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)增加;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,與2025年持平。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2026年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)38.28萬(wàn)元,比上年增加4.14萬(wàn)元,主要原因是新錄用人員增加導(dǎo)致機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。主要用于辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。
2.政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額0.5萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.5萬(wàn)元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)0.5萬(wàn)元:政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0.5萬(wàn)元。
3.績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,我局2026年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款25.62萬(wàn)元。其中:一般項(xiàng)目1個(gè),涉及資金25.62萬(wàn)元;重點(diǎn)專項(xiàng)0個(gè),涉及資金0萬(wàn)元。
4.國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2025年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛1輛,其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2026年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。
(四)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人:李霞,聯(lián)系方式:023-40247248。



