| [ 索引號 ] | 11500221009303905W/2024-00005 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預算、決算 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)統(tǒng)計局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2024-01-25 | [ 發(fā)布日期 ] | 2024-01-25 |
重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計局2024年部門預算情況說明
? 一、單位基本情況
(一)職能職責
重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計局為長壽區(qū)政府工作部門,其主要職能是:
1.組織領(lǐng)導和管理協(xié)調(diào)全區(qū)統(tǒng)計工作,確保統(tǒng)計數(shù)據(jù)真實、準確、及時;組織實施國家統(tǒng)計制度、統(tǒng)計標準和發(fā)展規(guī)劃。
2.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,查處統(tǒng)計違法行為;依照統(tǒng)計法律法規(guī)開展統(tǒng)計工作,完成國家統(tǒng)計調(diào)查任務,根據(jù)全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展的需要,組織開展統(tǒng)計調(diào)查;依法對涉外調(diào)查事務、民間統(tǒng)計進行監(jiān)督管理。
3.管理和指導各街鎮(zhèn)、各部門統(tǒng)計工作;協(xié)調(diào)政府綜合統(tǒng)計與部門統(tǒng)計的關(guān)系;依法對部門統(tǒng)計數(shù)據(jù)進行審核、評估;依法管理地方統(tǒng)計調(diào)查項目;加強全區(qū)統(tǒng)計基層基礎(chǔ)工作。
4.組織實施全區(qū)人口、經(jīng)濟、農(nóng)業(yè)等有關(guān)普查、各項專項調(diào)查,搜集、整理和提供有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
5.組織實施全區(qū)國民經(jīng)濟核算制度和全區(qū)投入產(chǎn)出調(diào)查;核算全區(qū)生產(chǎn)總值;搜集、整理和提供國民經(jīng)濟核算有關(guān)資料。
6.組織實施全區(qū)一、二、三產(chǎn)業(yè)有關(guān)統(tǒng)計調(diào)查;搜集、整理和提供有關(guān)國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境和服務業(yè)等統(tǒng)計數(shù)據(jù)。
7.建立有關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)質(zhì)量審核、評估和監(jiān)控制度并組織實施;整理、核定、管理、提供、發(fā)布全區(qū)性基本統(tǒng)計資料;發(fā)布全區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展情況統(tǒng)計信息;加強對全區(qū)統(tǒng)計信息發(fā)布的規(guī)范管理。
8.對國民經(jīng)濟、社會發(fā)展、科技進步、能源資源、環(huán)境等情況進行統(tǒng)計分析和統(tǒng)計監(jiān)督;建立健全全區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的統(tǒng)計監(jiān)測和評價體系,加強動態(tài)監(jiān)測和統(tǒng)計咨詢服務;組織實施對街鎮(zhèn)社會經(jīng)濟發(fā)展狀況考核評價工作,參與對區(qū)級各部門的考核工作,組織實施對各街鎮(zhèn)、各部門進行統(tǒng)計工作考核。
9.協(xié)調(diào)和管理全區(qū)統(tǒng)計信息自動化工程和統(tǒng)計數(shù)據(jù)網(wǎng)絡建設(shè)。
10.促進全區(qū)統(tǒng)計人才隊伍建設(shè);會同有關(guān)部門組織管理全區(qū)統(tǒng)計從業(yè)資格考試、從業(yè)資格認定等工作。
11.承辦區(qū)政府交辦的其他事項。
(二)單位構(gòu)成
重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計局所屬事業(yè)單位2個,參公事業(yè)單位重慶市長壽區(qū)社會經(jīng)濟調(diào)查隊和事業(yè)單位重慶市長壽區(qū)統(tǒng)計執(zhí)法隊。
二、部門收支總體情況
(一)收入預算:2024年年初預算數(shù)1205.27萬元,其中:一般公共預算撥款1205.27萬元,政府性基金預算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年增加238.56萬元,主要是一般公共預算經(jīng)費撥款增加238.56萬元。
(二)支出預算:2024年年初預算數(shù)1205.27萬元,其中:一般公共服務支出1006.31萬元,教育支出3.41萬元,社會保障和就業(yè)支出108.04萬元,衛(wèi)生健康支出40.57萬元,住房保障支出46.93萬元。支出較去年增加238.56萬元,主要是基本支出減少61.57萬元,項目支出增加300.12萬元。
三、部門預算情況說明
2024年一般公共預算財政撥款收入1205.27萬元,一般公共預算財政撥款支出1205.27萬元,比2023年增加238.56萬元。其中:基本支出744.15萬元,比2023年減少61.57萬元,主要原因是本年退休3人,人員經(jīng)費減少,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出;項目支出461.11萬元,比2023年增加300.12萬元,主要原因是本年開展第五次全國經(jīng)濟普查,所需項目經(jīng)費增加,主要用于五經(jīng)普單位清查、普查等重點工作。
區(qū)統(tǒng)計局2024年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2024年“三公”經(jīng)費預算11萬元,比2023年減少1萬元。其中:因公出國(境)費用0萬元,與2023年持平;公務接待費3萬元,與2023年持平;公務用車運行維護費8萬元,比2023年減少1萬元,主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費;公務用車購置費0萬元,與2023年持平。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費111.07萬元,比上年減少10.39萬元,主要原因為差旅費、其他商品和服務支出減少等。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。
2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元;其中一般公共預算撥款政府采購0萬元:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。
3、績效目標設(shè)置情況。根據(jù)預算績效管理要求,我局2024年項目支出均實行了績效目標管理,涉及一般公共預算當年財政撥款461.11萬元。其中:一般項目5個,涉及資金161.11萬元;重點專項1個,涉及資金300萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月,所屬各預算單位共有車輛2輛,其中一般公務用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預算未安排購置車輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
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部門預算公開聯(lián)系人:李霞,聯(lián)系方式:023-40247248。



