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重慶市長壽區(qū)區(qū)商務(wù)委員會

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[ 索引號 ] 009303761/2019-03527 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政 [ 體裁分類 ] 財政預(yù)算、決算
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 長壽區(qū)商務(wù)委 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2019-10-29 [ 發(fā)布日期 ] 2019-10-29

重慶市長壽區(qū)商務(wù)局2018年度部門決算情況說明

日期:2019-10-29


  一、部門基本情況

  (一)職能職責(zé)。

  1.貫徹執(zhí)行國家、市有關(guān)商貿(mào)流通業(yè)的法律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策,根據(jù)本地區(qū)國民經(jīng)濟和社會發(fā)展總體規(guī)劃,擬訂全區(qū)商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展的中長期規(guī)劃,并組織實施。

  2.負責(zé)推進商貿(mào)流通業(yè)發(fā)展。承擔全區(qū)商貿(mào)流通產(chǎn)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃、項目儲備和招商工作。規(guī)劃布局本區(qū)商業(yè)中心、產(chǎn)業(yè)群和各類大型商場、專業(yè)市場、商業(yè)街、社區(qū)配套網(wǎng)點;負責(zé)全區(qū)各類大型商貿(mào)設(shè)施建設(shè)相關(guān)報批手續(xù)的申報及其建設(shè)協(xié)調(diào)工作;指導(dǎo)本區(qū)商貿(mào)業(yè)態(tài)培育、調(diào)整和商業(yè)企業(yè)的改革發(fā)展;儲備商貿(mào)領(lǐng)域內(nèi)的招商項目并進行招商;負責(zé)推動商貿(mào)流通科技信息化建設(shè)。承擔全區(qū)商貿(mào)產(chǎn)業(yè)的信息系統(tǒng)和電子商務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃建設(shè),大力發(fā)展電子商務(wù),推進商貿(mào)現(xiàn)代化。

  3.承擔全區(qū)商貿(mào)流通業(yè)管理工作。強化對市場和商貿(mào)企業(yè)的管理,組織社會大流通;組織和管理本區(qū)內(nèi)的大型商品交易會、展覽、展示等各類促銷活動;負責(zé)實物租賃業(yè)、拍賣、舊貨、社區(qū)服務(wù)業(yè)、餐飲住宿服務(wù)業(yè)、商業(yè)批發(fā)、零售業(yè)的行業(yè)管理;指導(dǎo)發(fā)展連鎖經(jīng)營、物流配送、直銷、特許經(jīng)營、代理等現(xiàn)代營銷方式;制定全區(qū)開拓市場、促進消費的政策措施。

  4.負責(zé)組織具有行業(yè)特點的安全宣傳教育,在職責(zé)權(quán)限范圍內(nèi)督促重點單位建立安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案,落實安全防范措施,消除安全隱患,依法監(jiān)督檢查本行業(yè)重點單位貫徹有關(guān)安全法律法規(guī)的情況和進行具有行業(yè)特點的專項整治工作,配合有關(guān)部門對違反有關(guān)安全法律法規(guī)的行為進行查處,并承擔相應(yīng)的管理責(zé)任。負責(zé)商貿(mào)流通行業(yè)和領(lǐng)域方面的安全監(jiān)督管理工作,按有關(guān)規(guī)定對汽車流通、舊貨流通、拍賣、典當、租賃、木材節(jié)約、再生資源回收等行業(yè)進行監(jiān)督管理;負責(zé)液化石油氣、酒類等重要商品經(jīng)營的管理,按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理,并承擔相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。負責(zé)液化石油氣安全監(jiān)督管理,并承擔相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。負責(zé)糧食流通行業(yè)的安全生產(chǎn)工作。在職責(zé)范圍內(nèi)負責(zé)在長中央、市屬以上商貿(mào)流通企業(yè)的日常監(jiān)督管理,并承擔相應(yīng)的監(jiān)管責(zé)任。

  5.承擔組織實施重要商品市場調(diào)控和流通管理的責(zé)任。建立健全生活必需品市場供應(yīng)應(yīng)急管理機制,監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況,負責(zé)重要商品的儲備管理工作。負責(zé)全區(qū)商貿(mào)統(tǒng)計、商辦工業(yè)統(tǒng)計工作,做好統(tǒng)計和信息的發(fā)布、預(yù)警;組織商品市場監(jiān)控和應(yīng)急保供。

  6.承擔牽頭協(xié)調(diào)整頓和規(guī)范市場經(jīng)濟秩序的責(zé)任。推動商務(wù)領(lǐng)域信用建設(shè),負責(zé)商貿(mào)流通業(yè)的行政執(zhí)法監(jiān)管和商務(wù)舉報投訴受理,參與打擊商業(yè)欺詐等工作。

  7.承擔糧食市場、儲備糧管理工作。負責(zé)糧食市場、儲備庫點、糧食實物、輪換計劃等相關(guān)管理工作;負責(zé)糧油標準質(zhì)量管理、糧油工業(yè)統(tǒng)計、糧油統(tǒng)計工作,指導(dǎo)糧油行業(yè)科技創(chuàng)新工作;承擔“前運糧”任務(wù)的加工、調(diào)運等組織工作;承擔糧食監(jiān)測和應(yīng)急調(diào)控、糧食庫存檢查;負責(zé)糧油收購資格審查,指導(dǎo)協(xié)調(diào)糧食購銷、執(zhí)法檢查等工作,確保糧食安全。

  8.指導(dǎo)行業(yè)協(xié)會業(yè)務(wù)工作,推進商務(wù)領(lǐng)域社會誠信體系建設(shè);協(xié)調(diào)處理本系統(tǒng)改制企業(yè)的歷史遺留問題。

  9.完成區(qū)政府交辦的其它事項。

  (二)機構(gòu)設(shè)置。

  重慶市長壽區(qū)商務(wù)局為區(qū)政府組成部門,內(nèi)設(shè)8個科室:辦公室、商貿(mào)發(fā)展管理科、糧油管理科、市場調(diào)控科、綜合執(zhí)法監(jiān)督科、特種商品管理科、組織人事科、行政審批科,下屬正科級公益一類事業(yè)單位1個:重慶市長壽區(qū)商貿(mào)服務(wù)中心。

  (三)機構(gòu)改革情況。

  按照重慶市機構(gòu)改革方案要求,本部門涉及機構(gòu)改革,對此專門說明如下:一是機構(gòu)改革要求。根據(jù)中共重慶市長壽區(qū)委、重慶市長壽區(qū)人民政府《關(guān)于印發(fā)〈重慶市長壽區(qū)機構(gòu)改革實施意見〉的通知》(長壽委發(fā)﹝2019﹞3號)文件,重慶市長壽區(qū)商務(wù)局更名為重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會。二是機構(gòu)調(diào)整情況。我委劃入全區(qū)外經(jīng)外貿(mào)行政管理職責(zé)、全區(qū)物流管理職責(zé),將反壟斷職責(zé)劃給市市場監(jiān)督管理局的派出機構(gòu),將有關(guān)糧食方面管理職責(zé)劃給區(qū)發(fā)展和改革委員會,將商業(yè)保理、租賃、典當管理職責(zé)劃給區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會,將液化氣、醇基燃料等管理職能劃給區(qū)經(jīng)濟和信息化委員會。目前重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會為區(qū)政府組成部門,內(nèi)設(shè)5個科室:辦公室(組織人事科)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展科、現(xiàn)代物流和電子商務(wù)科、行業(yè)監(jiān)管科、外經(jīng)外貿(mào)科(行政審批科)。三是財政財務(wù)調(diào)整情況。2018年度機構(gòu)改革正在推進過程中,根據(jù)本部門2018年末財政財務(wù)管理實際,2018年度決算僅反映改革前有關(guān)情況。2019年我們積極按照要求對預(yù)算指標、財務(wù)會計、資產(chǎn)等進行了調(diào)整。

  二、部門決算情況說明

  (一)收入支出決算總體情況說明。

  1.總體情況。本部門2018年度收入總計3930.01萬元,支出總計3930.01萬元。收支較上年決算數(shù)增加1769.83萬元,增長81.93%,主要原因是增加了肉聯(lián)廠破產(chǎn)安置資金歸還、區(qū)級儲備糧專項資金、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余,支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

  2.收入情況。本部門2018年度收入合計3525.63萬元,較上年決算增加1648.72萬元,增長87.84%,主要原因是增加了肉聯(lián)廠破產(chǎn)安置資金歸還、區(qū)級儲備糧專項資金、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金。其中:財政撥款收入3525.63萬元,占100.00%,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余404.38萬元。

  3.支出情況。本部門2018年度支出合計3398.93萬元,較上年決算數(shù)增加1643.13萬元,增長93.58%,主要原因是增加了肉聯(lián)廠破產(chǎn)安置資金歸還、區(qū)級儲備糧專項資金、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金。其中:基本支出783.99萬元,占23.07%;項目支出2614.94萬元,占76.93%。

  4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余531.08萬元,較上年決算數(shù)增加126.70萬元,增長31.33%,主要原因是增加文明長壽建設(shè)專項資金、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)扶持資金。

  (二)財政撥款收入支出決算總體情況說明。

  1.收入情況。本部門2018年度財政撥款收入3525.63萬元,較上年決算數(shù)增加1648.72萬元,增長87.84%。主要原因是增加了肉聯(lián)廠破產(chǎn)安置資金歸還、區(qū)級儲備糧專項資金、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金。較年初預(yù)算增加2952.16萬元,增長514.79%。主要原因是增加了肉聯(lián)廠破產(chǎn)安置資金歸還、區(qū)級儲備糧專項資金、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余404.38萬元。

  2.支出情況。本部門2018年度財政撥款支出3398.93萬元,較上年決算數(shù)增加1643.13萬元,增長93.58%。主要原因是增加了肉聯(lián)廠破產(chǎn)安置資金歸還、區(qū)級儲備糧專項資金、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)發(fā)展扶持資金。較年初預(yù)算數(shù)增加2825.46萬元,增長492.69%。主要原因:一方面是增資調(diào)資等人員經(jīng)費的支出,另一方面是根據(jù)工作需要項目的支出和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余項目的支出。

  3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2018年度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余531.08萬元,較上年決算數(shù)增加126.70萬元,增長31.33%,主要原因是增加了文明長壽建設(shè)專項資金、商貿(mào)產(chǎn)業(yè)扶持資金。

  4.比較情況。本部門2018年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面:

  (1)一般公共服務(wù)支出468.75萬元,占13.79%,較年初預(yù)算數(shù)增加54.47萬元,增長13.15%,主要原因是增加了晉級晉檔和調(diào)整基本工資標準的支出。

  (2)教育支出2.61萬元,占0.08%,與年初預(yù)算數(shù)一致。

  (3)文化體育與傳媒支出150.97萬元,占4.44%,年初無預(yù)算數(shù),通過上年結(jié)轉(zhuǎn)經(jīng)費列支。

  (4)社會保障和就業(yè)支出1519.23萬元,占44.70%,較年初預(yù)算數(shù)增加1441.04萬元,增長1842.99%,主要原因:一是晉級晉檔和調(diào)整工資標準導(dǎo)致的養(yǎng)老保險和職業(yè)年金增加、離退休支出增加、退休死亡人員增加;二是增加了肉聯(lián)廠破產(chǎn)安置資金歸還。

  (5)醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出56.46萬元,占1.66%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.71萬元,增長1.27%,主要原因是晉級晉檔和調(diào)整工資標準導(dǎo)致醫(yī)療保險增加。

  (6)城鄉(xiāng)社區(qū)支出65.11萬元,占1.92%,年初無預(yù)算數(shù),年中追加歸還肉聯(lián)廠破產(chǎn)安置資金。

  (7)商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出378.71萬元,占11.14%,年初無預(yù)算數(shù),年中追加安排各類商貿(mào)物流管理專項經(jīng)費及上年列支。

  (8)住房保障支出23.48萬元,占0.69%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.85萬元,增長3.76%,主要原因是晉級晉檔和調(diào)整工資標準導(dǎo)致住房公積金增加。

  (9)糧油儲備物資支出720.00萬元,占21.18%,年初無預(yù)算數(shù),年中按照區(qū)級儲備糧計劃安排專項補助經(jīng)費。

  (三)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明。

  本部門2018年度一般公共財政撥款基本支出783.99萬元。其中:人員經(jīng)費737.05萬元,較上年決算數(shù)減少54.44萬元,下降6.88%,主要原因是新增退休人員及人員調(diào)出。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、對個人和家庭的補助如離休費、撫恤金、醫(yī)療費、住房公積金等。公用經(jīng)費46.94萬元,較上年決算數(shù)減少11.14萬元,下降19.18%,主要原因是辦公費、公務(wù)接待費、公車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出減少,公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、會議費、公務(wù)接待費、公車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出等。

  (四)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明。

  本部門2018年度政府性基金預(yù)算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入65.11萬元,較上年決算數(shù)增加65.11萬元,主要原因是償還肉聯(lián)廠破產(chǎn)安置資金給開投公司。本年支出65.11萬元,較上年決算數(shù)增加65.11萬元,主要原因是償還肉聯(lián)廠破產(chǎn)安置資金給開投公司。

  三、“三公”經(jīng)費情況說明

  (一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明。

  2018年度本部門“三公”經(jīng)費支出共計9.30萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少16.6萬元,下降64.09%,主要原因是減少了公務(wù)用車和公務(wù)接待。較上年支出數(shù)減少3.21萬元,下降25.66%,主要原因:一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求,按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國(境)活動,今年未安排單位人員出國出訪。

  (二)“三公”經(jīng)費分項支出情況。

  2018年本單位無因公出國(境)費用。費用支出與年初預(yù)算一致。較上年支出數(shù)不變。

  無公務(wù)車購置費。費用支出與年初預(yù)算數(shù)一致。較上年支出數(shù)不變。

  公務(wù)車運行維護費6.08萬元,主要用于市內(nèi)因公出行等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少2.92萬元,下降32.44%,主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定,嚴禁公車私用,公車運行維護成本下降。較上年支出數(shù)減少1.49萬元,下降19.68%,主要原因是貫徹中央八項規(guī)定精神減少了公務(wù)活動和公務(wù)用車。

  公務(wù)接待費3.22萬元,主要用于接待招商考察及調(diào)研工作,接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少13.68萬元,下降80.95%,主要原因是強化公務(wù)接待支出管理,嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準,嚴格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。較上年支出數(shù)減少1.72萬元,下降34.82%,主要原因是減少了不必要的接待和減少了接待的陪同人員。

  (三)“三公”經(jīng)費實物量情況。

  2018年度本部門因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為4輛;國內(nèi)公務(wù)接待21批次325人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2018年本部門人均接待費98.94元,車均購置費0.00萬元,車均維護費1.52萬元。

  四、其他需要說明的事項

  (一)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2018年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出46.94萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少11.14萬元,下降19.18%,主要原因是加強了公用經(jīng)費支出控制和管理,“三公經(jīng)費”支出明顯下降,特別是公務(wù)接待、公車運行維護和會議費等方面費用大幅降低。

  (二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2018年12月31日,本部門共有車輛4輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。

  (三)政府采購支出情況說明。2018年度本部門政府采購支出總額1.814萬元,其中:政府采購貨物支出1.814萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。主要用于采購辦公用打印機和臺式電腦。

  五、預(yù)算績效管理情況說明

  (一)預(yù)算績效管理工作開展情況。

  根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對9個項目開展了績效自評,涉及資金2372.27萬元。從評價情況來看,項目績效目標明確,分解落實細致,資金使用符合單位內(nèi)控制度體系的要求,所有項目達到預(yù)期成效。

  (二)績效目標自評結(jié)果。

  區(qū)級儲備糧和區(qū)級成品糧項目績效目標自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標,項目總體完成情況達到預(yù)期成效。項目全年預(yù)算數(shù)為720萬元,執(zhí)行數(shù)為720萬元,完成預(yù)算的100%。按照國家和市級關(guān)于糧食安全工作的要求,用于保障長壽區(qū)應(yīng)對重大自然災(zāi)害和突發(fā)事件的應(yīng)急保障能力。具體包括:1.成品糧儲量計劃500噸,每噸600元/年,30萬元;2.原糧儲備計劃15000噸,每噸455元/年,682.5萬元。3.2017年第四季度成品糧計劃補貼7.5萬元。全年目標任務(wù)完成,達到預(yù)期成效。發(fā)現(xiàn)問題:一是項目績效指標難度大;二是績效管理認識不充分,管理不到位。下一步改進措施,一是根據(jù)項目實際詳細設(shè)置績效考核指標;二是加強學(xué)習(xí),提高績效管理工作。

  績效目標自評具體情況見附件一:《項目資金績效目標自評表》

  六、專業(yè)名詞解釋

  (一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

  (二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

  (三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。

  (四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內(nèi)。

  (五)用事業(yè)基金彌補收支差額:指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

  (六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

  (七)結(jié)余分配:指單位當年結(jié)余的分配情況。根據(jù)《關(guān)于事業(yè)單位提取專用基金比例問題的通知》(財教〔2012〕32號)規(guī)定,事業(yè)單位職工福利基金的提取比例,在單位年度非財政撥款結(jié)余的40%以內(nèi)確定,國家另有規(guī)定的從其規(guī)定。

  (八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。不包括事業(yè)單位凈資產(chǎn)項下的事業(yè)基金和專用基金。

  (九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

  (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

  (十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

  (十二)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

  (十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

  (十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  (十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

  (十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

  (十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

  七、決算公開聯(lián)系方式

  本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:重慶市長壽區(qū)商務(wù)委員會辦公室,40244072。

  附件一:項目資金績效目標自評表.pdf

  附件二:重慶市長壽區(qū)商務(wù)局2018年度部門決算公開表格.pdf

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