| [ 索引號 ] | 11500221MB15517796/2025-00013 | [ 發(fā)文字號 ] | |
| [ 主題分類 ] | 財政、金融、審計 | [ 體裁分類 ] | 財政 |
| [ 發(fā)布機構(gòu) ] | 長壽區(qū)生態(tài)環(huán)境局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-01-24 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-01-24 |
重慶市長壽區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 2025年部門預(yù)算情況說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。
1.負(fù)責(zé)貫徹落實《中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法》、《重慶市環(huán)境保護(hù)條例》有關(guān)環(huán)境監(jiān)測之規(guī)定,對轄區(qū)內(nèi)各種環(huán)境要素的質(zhì)量狀況按照國家統(tǒng)一規(guī)定和要求,制定監(jiān)測計劃和進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)測,為環(huán)境執(zhí)法及環(huán)境管理提供技術(shù)支持和執(zhí)法依據(jù)。
2.定期向上級業(yè)務(wù)部門報送監(jiān)測數(shù)據(jù),編制本區(qū)環(huán)境質(zhì)量報
告書。
3.對轄區(qū)內(nèi)污染物排放單位進(jìn)行定期或不定期監(jiān)測,并監(jiān)測、檢查其各項環(huán)境法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況,為排污收費等環(huán)境執(zhí)法及管理提供監(jiān)測數(shù)據(jù)。
4.為轄區(qū)生產(chǎn)性新、擴(kuò)、改建項目環(huán)境影響評價及其項目竣工驗收提供環(huán)境監(jiān)測報告。
5.參與轄區(qū)的環(huán)境污染事件調(diào)查,為仲裁和處理環(huán)境污染事故、糾紛提供數(shù)據(jù)。
6.完成區(qū)環(huán)保局交辦的其他工作。
(二)單位構(gòu)成。
????重慶市長壽區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站為區(qū)生態(tài)環(huán)境局直屬事業(yè)單位,機構(gòu)規(guī)格正科級,經(jīng)費納入財政全額預(yù)算,全額撥款事業(yè)編制33名,其中設(shè)站長1名,副站長2名。
二、部門收支總體情況
(一)收入預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1008.46萬元,其中:一般公共預(yù)算撥款1008.46萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元,事業(yè)收入0萬元,事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,其他收入0萬元。收入較去年減少11.62萬元,主要是節(jié)能環(huán)保支出減少。
(二)支出預(yù)算:2025年年初預(yù)算數(shù)1008.46萬元,其中:教育支出4.24萬元,社會保障和就業(yè)支出114.43萬元,衛(wèi)生健康支出32.93萬元,節(jié)能環(huán)保支出822.98萬元,住房保障支出33.89萬元。支出較去年減少11.62萬元,主要是基本支出減少11.62萬元,項目支出與去年持平。
三、部門預(yù)算情況說明
2025年一般公共預(yù)算財政撥款收入1008.46萬元,一般公共預(yù)算財政撥款支出1008.46萬元,比2024年減少11.62萬元。其中:基本支出783.46萬元,比2024年減少11.62萬元,主要原因是人員調(diào)進(jìn)調(diào)出,主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費,離休人員離休費,退休人員補助等,保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出;項目支出225萬元,與去年持平,主要用于生態(tài)環(huán)境保護(hù)等重點工作。
重慶市長壽區(qū)生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站2025年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
四、“三公”經(jīng)費情況說明
2025年“三公”經(jīng)費預(yù)算10萬元,與去年持平。其中:因公出國(境)費用0萬元;公務(wù)接待費2萬元,與去年持平;公務(wù)用車運行維護(hù)費8萬元,與去年持平;公務(wù)用車購置費0萬元。
五、其他重要事項的情況說明
1、機關(guān)運行經(jīng)費。2025年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費101.97萬元,比上年減少5.65萬元,主要原因是壓縮了不必要的開支。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。
2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額225萬元:政府采購貨物預(yù)算130萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算95萬元;其中一般公共預(yù)算撥款政府采購225萬元:政府采購貨物預(yù)算130萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算95萬元。
3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我局2025年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理,涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款225萬元。其中:一般項目1個,涉及資金225萬元;重點專項0個,涉及資金0萬元。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月,所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛,其中機要通信車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、特種車輛2輛。2025年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。
六、專業(yè)性名詞解釋
以下為常見專業(yè)名詞解釋,部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。
(四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(五)“三公”經(jīng)費:指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
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部門預(yù)算公開聯(lián)系人:胡丹??聯(lián)系方式:023-40460467



