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重慶市長壽區(qū)區(qū)審計局

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[ 索引號 ] 11500221009303868N/2025-00006 [ 發(fā)文字號 ]
[ 主題分類 ] 財政、金融、審計 [ 體裁分類 ] 財政
[ 發(fā)布機構(gòu) ] 長壽區(qū)審計局 [ 有效性 ]
[ 成文日期 ] 2025-09-17 [ 發(fā)布日期 ] 2025-09-17

重慶市長壽區(qū)審計中心2024年度決算公開說明

日期:2025-09-17

重慶市長壽區(qū)審計中心

2024年度決算公開說明

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????一、單位基本情況

(一)職能職責(zé)

1.承擔(dān)審計業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作。主要包括承擔(dān)主管部門安排的投資類、行政及企事業(yè)類、專項調(diào)查類等審計業(yè)務(wù)的事務(wù)性工作

2.承擔(dān)審計信息數(shù)據(jù)工作。主要包括承擔(dān)審計信息系統(tǒng)建設(shè)維護,為審計工作提供大數(shù)據(jù)技術(shù)支持,以及相關(guān)數(shù)據(jù)資料的采集、整理和分析等工作

3.為審計計劃提供技術(shù)保障。主要包括為審計規(guī)劃和年度審計項目計劃的編制提供技術(shù)保障服務(wù);承擔(dān)主管部門交辦的其他事項。

(二)機構(gòu)設(shè)置

重慶市長壽區(qū)審計中心重慶市長壽區(qū)審計局管理的參公事業(yè)單位,無下屬單位,機構(gòu)規(guī)格為正科級,類別為公益一類,經(jīng)費來源為財政全額撥款。

二、單位決算收支情況說明

(一)收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計均為749.65萬元。收、支與2023年度相比,增加41.92萬元,增長5.92%,主要原因追加補繳離開機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金,二是增加新進在編人員公積金、社保費等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費

1.收入情況。2024年度收入合計749.64萬元,2023年度相比,增加42.14萬元,增長5.96%,主要原因追加離開機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金,二是年初預(yù)算編制完成后新進在編人員,相應(yīng)追加工資福利支出等預(yù)算其中:財政撥款收入749.64萬元,占100.00%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.00%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.00%;其他收入0.00萬元,占0.00%。此外,使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元。

2.支出情況。2024年度支出合計749.64萬元,2023年度相比,增加41.92萬元,增長5.92%,主要原因補繳離開機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金,二是增加新進在編人員公積金、社保費等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費其中:基本支出699.64萬元,占93.33%;項目支出50.00萬元,占6.67%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.00%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.01萬元,2023年度相比,無增減,主要原因本年度所有支出為預(yù)算資金被使用,無剩余資金進行結(jié)轉(zhuǎn)。

(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財政撥款收、支總計均為749.64萬元。與2023相比,財政撥款收、支總計各增加41.92萬元,增長5.92%。主要原因追加補繳離開機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金,二是增加新進在編人員公積金、社保費等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費

(三)一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款收入749.64萬元,2023年度相比,增加42.14萬元,增長5.96%。主要原因追加離開機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金,二是增加新進在編人員公積金、社保費等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費較年初預(yù)算數(shù)增加13.58萬元,增長1.84%。主要原因追加離開機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金,二是年初預(yù)算編制完成后新進在編人員,相應(yīng)追加工資福利支出等預(yù)算此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出749.64萬元,2023年度相比,增加41.92萬元,增長5.92%。主要原因追加補繳離開機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金,二是增加新進在編人員公積金、社保費等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費較年初預(yù)算數(shù)增加13.58萬元,增長1.84%。主要原因補繳離開機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金,二是增加新進在編人員公積金、社保費等人員經(jīng)費及公用經(jīng)費

一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用途如下

1)一般公共服務(wù)支出574.05萬元,占76.58%較年初預(yù)算數(shù)增加4.65萬元增長0.82%要原因是年初預(yù)算編制完成后新進在編人員,相應(yīng)追加工資福利支出等預(yù)算。

2社會保障就業(yè)支出93.54萬元,占12.48%較年初預(yù)算數(shù)增加9.09萬元,增長10.76%,主要原因是新增退休人員健康休養(yǎng)費等支出。

3衛(wèi)生健康支出36.16萬元,占4.82%較年初預(yù)算數(shù)減少0.16萬元,下降0.44%,主要原因是人員調(diào)整造成衛(wèi)生健康支出減少。

4住房保障支出45.89萬元,占6.12%較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是合理安排預(yù)算及實際支出,做到收支平衡

(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出699.64萬元。其中:

人員經(jīng)費570.35萬元,2023年度相比,增加36.90萬元,增長6.92%,主要原因補繳離開機關(guān)事業(yè)單位人員職業(yè)年金,二是增加新進在編人員公積金、社保費等人員經(jīng)費支出。人員經(jīng)費用途主要包括職工工資福利、獎金、社會保障繳費住房公積金繳費等

公用經(jīng)費129.29萬元,2023年度相比,減少0.58萬元,下降0.45%,主要原因是厲行節(jié)約,本年度減少培訓(xùn)費等支出。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水電費、培訓(xùn)費等。

(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2024年度無政府性基金預(yù)算財政撥款收支。

(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

本單位2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、財政撥款“三公”經(jīng)費情況說明

(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費支出共計0.60萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元,下降40.00%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴控公務(wù)接待費用支出。較上年支出數(shù)增加0.33萬元,增長122.22%,主要原因是本單位與審計局機關(guān)合署辦公,本年度使用審計中心指標(biāo)支付公務(wù)接待費用占比提高。

(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況

2024年度本單位因公出國(境)費用0.00萬元,主要是用于在職職工因公出國(境)發(fā)生的相關(guān)費用。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本年度單位無因公出國(境)需求。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年度單位無因公出國(境)需求。

公務(wù)車購置費0.00萬元,主要用于購置公務(wù)用車。費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是本年度無公務(wù)車購置計劃。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是本年度無公務(wù)車購置計劃。

公務(wù)車運行維護費0.00萬元,主要用于保障公務(wù)車日常運行及維護費用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減,主要原因是審計局機關(guān)與審計中心費用分開核算,審計中心無公務(wù)車。較上年支出數(shù)無增減,主要原因是審計局機關(guān)與審計中心費用分開核算,審計中心無公務(wù)車。

公務(wù)接待費0.60萬元,主要用于接待其他區(qū)縣審計同行來長交流業(yè)務(wù)、上級或其他部門考察審計干部等公務(wù)活動費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.40萬元,下降40.00%,主要原因是厲行節(jié)約,嚴控公務(wù)接待支出。較上年支出數(shù)增加0.33萬元,增長122.22%,主要原因是本年度業(yè)務(wù)交流頻次較上年增加。

(三)“三公”經(jīng)費實物量情況

2024年度本單位因公出國(境)共計0個團組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為0輛;國內(nèi)公務(wù)接待4批次68人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本單位人均接待費88.53元,車均購置費0萬元,車均維護費0萬元。

四、其他需要說明的事項

(一)財政撥款會議費、培訓(xùn)費和差旅費情況說明

本年度會議費支出0.00萬元,2023年度相比,無增減,主要原因是嚴格預(yù)算執(zhí)行約束,2023年度與2024年度均未開展會議活動,無相關(guān)經(jīng)費支出。本年度培訓(xùn)費支出0.00萬元,2023年度相比,減少3.10萬元,下降100.00%,主要原因是本年度審計中心未開展培訓(xùn)活動,無相關(guān)經(jīng)費支出。本年度差旅費支出57.24萬元,2023年度相比,減少22.88萬元,下降28.56%,主要原因是本年度跨省培訓(xùn)、調(diào)查等次數(shù)減少,相關(guān)費用減少。

(二)機關(guān)運行經(jīng)費情況說明

2024年度本單位機關(guān)運行經(jīng)費支出129.29萬元,機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支常辦公費、印刷費、水電費等機關(guān)運行經(jīng)費較上年支出數(shù)減少0.58萬元,下降0.45%主要原因是厲行節(jié)約,減少機關(guān)運行經(jīng)費支出。

(三)國有資產(chǎn)占用情況說明

截至20241231日,本單位共有車輛0輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負責(zé)人用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(套)。

(四)政府采購支出情況說明

2024年度單位未發(fā)生政府采購事項,無相關(guān)經(jīng)費支出。

五、2024年度績效情況說明

根據(jù)預(yù)算績效管理要求,單位對1個二級項目開展了績效自評,涉及財政撥款項目支出資金50.00萬元從評價情況來看,項目實施的總體情況較好,基本完成年初設(shè)立的績效目標(biāo)

(二)單位績效評價情況

單位未組織開展績效評價

(三)財政績效評價情況

市財政局未委托第三方對單位開展績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款。

(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的收入

(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入

(四)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

(五)使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)事業(yè)單位按照預(yù)算管理要求使用非財政撥款結(jié)余彌補收支差額的金額,以及使用專用結(jié)余安排支出的金額。

(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

(九)基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

(十二)“三公”經(jīng)費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

(十三)機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。

(十六)對個人和家庭的補助(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。

(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:郭鑫婕??023-40244556

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