| [ 索引號 ] | 115002215520052481/2025-00199 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
| [ 主題分類 ] | 財(cái)政 | [ 體裁分類 ] | 其他 |
| [ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 長壽區(qū)人力社保局 | [ 有效性 ] | |
| [ 成文日期 ] | 2025-10-14 | [ 發(fā)布日期 ] | 2025-10-14 |
重慶市長壽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局2024年度決算公開說明
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)
1.貫徹執(zhí)行人力資源和社會(huì)保障法律法規(guī)、規(guī)章和方針政策;擬訂實(shí)施全區(qū)人力資源和社會(huì)保障發(fā)展規(guī)劃。
2.負(fù)責(zé)促進(jìn)就業(yè)工作,貫徹落實(shí)統(tǒng)籌城鄉(xiāng)就業(yè)發(fā)展規(guī)劃和政策,擬訂實(shí)施相關(guān)措施辦法,完善公共就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)體系;統(tǒng)籌建立面向城鄉(xiāng)勞動(dòng)者的職業(yè)技能培訓(xùn)制度;落實(shí)就業(yè)援助制度;落實(shí)高校畢業(yè)生就業(yè)服務(wù)政策,負(fù)責(zé)高校畢業(yè)生離校后就業(yè)指導(dǎo)和服務(wù)工作;負(fù)責(zé)就業(yè)、失業(yè)預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),保持全區(qū)就業(yè)形勢穩(wěn)定。
3.統(tǒng)籌推進(jìn)建立覆蓋城鄉(xiāng)的多層次社會(huì)保障體系,貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)政策和地方標(biāo)準(zhǔn);貫徹執(zhí)行養(yǎng)老、失業(yè)、工傷保險(xiǎn)關(guān)系轉(zhuǎn)續(xù)辦法;落實(shí)養(yǎng)老、失業(yè)、工傷等社會(huì)保險(xiǎn)及其補(bǔ)充保險(xiǎn)基金管理和監(jiān)督制度,承擔(dān)行政監(jiān)督責(zé)任;會(huì)同相關(guān)部門編制相關(guān)社會(huì)保險(xiǎn)基金年度預(yù)算決算,牽頭推動(dòng)實(shí)施全民參保計(jì)劃;負(fù)責(zé)社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo),實(shí)施預(yù)防、調(diào)節(jié)和控制,保持社會(huì)保險(xiǎn)基金總體收支平衡。
4.貫徹人力資源市場發(fā)展規(guī)劃和人力資源服務(wù)業(yè)發(fā)展、人力資源流動(dòng)政策,擬訂完善相關(guān)辦法,促進(jìn)人力資源合理流動(dòng)、有效配置;按照管理權(quán)限綜合管理人力資源市場和人力資源開發(fā)培訓(xùn)、流動(dòng)調(diào)配等工作。
5.參與擬定全區(qū)人才隊(duì)伍建設(shè)總體規(guī)劃;負(fù)責(zé)區(qū)級有關(guān)重點(diǎn)人才項(xiàng)目的組織實(shí)施和監(jiān)督檢查;貫徹落實(shí)全市人才引進(jìn)政策,擬訂實(shí)施人才引進(jìn)辦法;承辦人力資源和社會(huì)保障領(lǐng)域國際交流與合作。
6.負(fù)責(zé)專業(yè)技術(shù)人才隊(duì)伍和高技能人才隊(duì)伍建設(shè);貫徹執(zhí)行專業(yè)技術(shù)人員管理、繼續(xù)教育和博士后管理等政策;負(fù)責(zé)高層次專業(yè)技術(shù)人才選拔、培養(yǎng),緊缺優(yōu)秀人才引進(jìn),專家和高層次人才服務(wù)工作;擬訂實(shí)施吸引留學(xué)人員來長壽工作或定居辦法;擬訂實(shí)施技能人才培養(yǎng)、評價(jià)、使用和激勵(lì)辦法;貫徹執(zhí)行職業(yè)資格制度和職業(yè)技能多元化評價(jià)政策;牽頭推進(jìn)深化職稱制度改革工作。
7.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位人員和機(jī)關(guān)工勤人員管理政策;按照管理權(quán)限負(fù)責(zé)規(guī)范事業(yè)單位崗位設(shè)置、公開招聘、聘用合同、人員交流等人事綜合管理工作;會(huì)同相關(guān)部門指導(dǎo)推進(jìn)事業(yè)單位人事制度改革。
8.貫徹執(zhí)行事業(yè)單位工作人員工資收入分配政策;嚴(yán)格落實(shí)企事業(yè)單位工作人員工資正常增長和支付保障機(jī)制;執(zhí)行企事業(yè)單位工作人員福利和離退休政策;會(huì)同有關(guān)部門組織實(shí)施機(jī)關(guān)事業(yè)單位工資福利,離退休政策和工資統(tǒng)發(fā)審核工作。
9.落實(shí)國家和全市表彰獎(jiǎng)勵(lì)政策,綜合管理全區(qū)表彰獎(jiǎng)勵(lì)工作;承擔(dān)市級部門及以上層級功勛榮譽(yù)表彰的評選推薦工作;根據(jù)授權(quán)承辦區(qū)級表彰獎(jiǎng)勵(lì)活動(dòng)。
10.協(xié)助做好公務(wù)員錄用、公開遴選、公開選調(diào)等考試的考務(wù)組織工作。承辦以區(qū)政府名義任免人員的行政任免手續(xù)。
11.貫徹執(zhí)行勞動(dòng)人事爭議調(diào)解仲裁制度和勞動(dòng)關(guān)系法規(guī)政策;完善勞動(dòng)關(guān)系協(xié)商協(xié)調(diào)機(jī)制;貫徹執(zhí)行職工工作時(shí)間、休息休假和假期制度;貫徹執(zhí)行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊勞動(dòng)保護(hù)政策;組織實(shí)施勞動(dòng)保障監(jiān)察,協(xié)調(diào)勞動(dòng)者維權(quán)工作,依法查處違法案件。
12.會(huì)同有關(guān)部門貫徹落實(shí)農(nóng)民工工作綜合性政策和規(guī)劃,擬訂實(shí)施相關(guān)配套措施辦法,協(xié)調(diào)解決重難點(diǎn)問題,維護(hù)農(nóng)民工合法權(quán)益。
13.負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)、局屬單位和主管的社會(huì)組織黨建工作。
14.完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。
15.職能轉(zhuǎn)變。深入推進(jìn)簡政放權(quán)、放管結(jié)合、優(yōu)化服務(wù)改革,進(jìn)一步減少行政審批事項(xiàng),規(guī)范和優(yōu)化對外辦理事項(xiàng),減少職業(yè)資格許可和認(rèn)定等審批事項(xiàng),貫徹執(zhí)行國家職業(yè)資格目錄清單,加強(qiáng)事中事后監(jiān)管,創(chuàng)新就業(yè)和社會(huì)保障等公共服務(wù)方式,擬訂信息規(guī)劃,加強(qiáng)信息共享,提高公共服務(wù)水平。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)長委編發(fā)〔2020〕5號文件,重慶市長壽區(qū)人力資源和社會(huì)保障局為區(qū)政府組成部門。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)辦公室、組織人事科、基金財(cái)務(wù)科(內(nèi)審科)、人才流動(dòng)管理科、就業(yè)促進(jìn)科、事業(yè)單位管理科(區(qū)職稱改革辦公室)、工資福利科、社會(huì)保障科(區(qū)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)辦公室)、法制科(行政審批科、信訪科)、勞動(dòng)關(guān)系科10個(gè)科室,下設(shè)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)事務(wù)中心、區(qū)就業(yè)和人才中心、區(qū)勞動(dòng)保障監(jiān)察大隊(duì)、區(qū)勞動(dòng)人事爭議仲裁院、區(qū)人力資源培訓(xùn)考評中心、區(qū)公共人事服務(wù)和檔案信息管理中心等6個(gè)參公、事業(yè)單位。
二、部門決算收支情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明。
1.總體情況。2024年度收入總計(jì)5527.79萬元,支出總計(jì)5527.79萬元。收、支與2023年度相比,減少65.13萬元,下降1.2%,主要原因是部分項(xiàng)目資金較上年有所減少,如上級下達(dá)的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助項(xiàng)目和職教幼教退休教師待遇項(xiàng)目。
2.收入情況。2024年度收入合計(jì)5527.79萬元,與2023年度相比,減少39.92萬元,下降0.7%,主要原因是部分項(xiàng)目資金較上年有所減少,如上級下達(dá)的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助項(xiàng)目和職教幼教退休教師待遇項(xiàng)目。其中:財(cái)政撥款收入5527.79萬元,占100.0%;事業(yè)收入0.00萬元,占0.0%;經(jīng)營收入0.00萬元,占0.0%;其他收入0.00萬元,占0.0%。此外,使用非財(cái)政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)0.00萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
3.支出情況。2024年度支出合計(jì)5527.79萬元,與2023年度相比,減少65.13萬元,下降1.2%,主要原因是部分項(xiàng)目資金較上年有所減少,如上級下達(dá)的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助項(xiàng)目和職教幼教退休教師待遇項(xiàng)目。其中:基本支出3107.55萬元,占56.2%;項(xiàng)目支出2420.24萬元,占43.8%;經(jīng)營支出0.00萬元,占0.0%。此外,結(jié)余分配0.00萬元。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
(二)財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5527.79萬元。與2023年相比,財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少65.13萬元,下降1.2%。主要原因是部分項(xiàng)目資金較上年有所減少,如上級下達(dá)的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助項(xiàng)目和職教幼教退休教師待遇項(xiàng)目。
(三)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
1.收入情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5527.79萬元,與2023年度相比,減少39.92萬元,下降0.7%。主要原因是部分項(xiàng)目資金較上年有所減少,如上級下達(dá)的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助項(xiàng)目和職教幼教退休教師待遇項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加40.28萬元,增長0.7%。主要原因是年初未預(yù)算部分上級資金項(xiàng)目,如“爭取上級資金獎(jiǎng)勵(lì)資金”項(xiàng)目。此外,年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
2.支出情況。2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5527.79萬元,與2023年度相比,減少65.13萬元,下降1.2%。主要原因是部分項(xiàng)目資金較上年有所減少,如上級下達(dá)的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部補(bǔ)助項(xiàng)目和職教幼教退休教師待遇項(xiàng)目。較年初預(yù)算數(shù)增加40.28萬元,增長0.7%。主要原因是年初未預(yù)算部分上級項(xiàng)目資金,如社會(huì)保障專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付項(xiàng)目。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2024年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,與2023年度相比,無增減。
4.比較情況。本部門2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面:
(1)教育支出10.99萬元,占0.2%,較年初預(yù)算數(shù)減少1.50萬元,下降12.0%,主要原因是根據(jù)財(cái)政過緊日子要求,厲行節(jié)約。
(2)社會(huì)保障和就業(yè)支出5199.95萬元,占94.1%,較年初預(yù)算數(shù)增加55.64萬元,增長1.1%,主要原因是年初未預(yù)算部分上級資金項(xiàng)目,如“爭取上級資金獎(jiǎng)勵(lì)資金”項(xiàng)目。
(3)衛(wèi)生健康支出152.76萬元,占2.8%,較年初預(yù)算數(shù)增加0.24萬元,增長0.2%,主要原因是職工醫(yī)保繳費(fèi)基數(shù)提高。
(4)住房保障支出164.10萬元,占3.0%,較年初預(yù)算數(shù)減少14.08萬元,下降7.9%,主要原因是公積金申報(bào)基數(shù)降低。
(四)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3107.55萬元。其中:人員經(jīng)費(fèi)2677.35萬元,與2023年度相比,增加259.74萬元,增長10.7%,主要原因是2023年臨聘人員工資屬于項(xiàng)目經(jīng)費(fèi),2024年調(diào)整為人員經(jīng)費(fèi)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括工資、津補(bǔ)貼、社保、公積金等支出。公用經(jīng)費(fèi)430.20萬元,與2023年度相比,增加6.19萬元,增長1.5%,主要原因是單位運(yùn)轉(zhuǎn)成本增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括工會(huì)經(jīng)費(fèi)、物管費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
本部門2024年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支。
(六)國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)20.22萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少13.48萬元,下降40.0%,主要原因是按照區(qū)財(cái)政過緊日子要求,節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)減少16.32萬元,下降44.7%,主要原因是上年購置1輛公務(wù)用車,本年無購置公務(wù)用車。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況
2024年度本部門因公出國(境)費(fèi)用0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。與2023年度相比,無增減。
公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)無增減。較上年支出數(shù)減少17.98萬元,下降100.0%,主要原因是上年購置1輛公務(wù)用車,本年無購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12.29萬元,主要用于公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.71萬元,下降38.6%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“政府過緊日子”要求,嚴(yán)控公務(wù)用車使用頻率和費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少4.08萬元,下降24.9%,主要原因是嚴(yán)格落實(shí)“政府過緊日子”要求,嚴(yán)控公務(wù)用車使用頻率和費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。
公務(wù)接待費(fèi)7.93萬元,主要用于接待上級部門及區(qū)縣部門的考察、調(diào)研、檢查。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少5.77萬元,下降42.1%,主要原因是按照區(qū)財(cái)政過緊日子要求,節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)支出。較上年支出數(shù)增加5.74萬元,增長262.1%,主要原因是本年承接市國才會(huì)、化工新材料行業(yè)集體合同簽約、人力社保領(lǐng)域比武練兵、專家服務(wù)基地等多項(xiàng)活動(dòng),上級部門調(diào)研、檢查增多。
(三)“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況
2024年度本部門因公出國(境)共計(jì)0個(gè)團(tuán)組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)用車保有量為5輛;國內(nèi)公務(wù)接待90批次821人,其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2024年本部門人均接待費(fèi)96.58元,車均購置費(fèi)0萬元,車均維護(hù)費(fèi)2.46萬元。
四、其他需要說明的事項(xiàng)
(一)財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)情況說明
本年度會(huì)議費(fèi)支出1.31萬元,與2023年度相比,減少7.31萬元,下降84.8%,主要原因是根據(jù)財(cái)政過緊日子要求,節(jié)約使用會(huì)議費(fèi)。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出12.99萬元,與2023年度相比,減少2.47萬元,下降16.0%,主要原因是根據(jù)財(cái)政過緊日子要求,節(jié)約使用培訓(xùn)費(fèi)。
(二)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明
2024年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出402.21萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、職工工作餐費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年支出數(shù)減少21.80萬元,下降5.1%,主要原因是根據(jù)財(cái)政過緊日子要求,節(jié)約使用運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2024年12月31日,本部門共有車輛5輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要負(fù)責(zé)人用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車4輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛。單價(jià)100萬元(含)以上專用設(shè)備0臺(tái)(套)。
(四)政府采購支出情況說明
2024年度本部門政府采購支出總額76.09萬元,其中:政府采購貨物支出32.83萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出43.26萬元。授予中小企業(yè)合同金額75.03萬元,占政府采購支出總額的98.6%,其中:授予小微企業(yè)合同金額75.03萬元,占政府采購支出總額的98.6?%。主要用于采購辦公設(shè)備、復(fù)印紙、辦公耗材。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,我單位對部門整體和13個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評,涉及財(cái)政撥款項(xiàng)目支出資金2420.24萬元。我單位未委托第三方出具報(bào)告的方式開展績效評價(jià)。
(二)績效自評結(jié)果
績效自評結(jié)果詳見附件2024年度績效自評公開表(《部門整體績效自評表》、《項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表》、《項(xiàng)目支出績效自評表》)。
(三)財(cái)政績效評價(jià)情況
區(qū)財(cái)政局未委托第三方對我單位開展績效評價(jià)。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財(cái)政撥款收入:指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款,包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入:指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi),以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。
(五)使用非財(cái)政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中:人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費(fèi):指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(境)費(fèi)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬,以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出)。
(十六)對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:023-40242526。
附表:1.2024年收入支出決算總表
2.2024年收入決算表
3.2024年支出決算表
4.2024年財(cái)政撥款收入支出決算總表
5.2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
6.2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
7.2024年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
8.2024年國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
9.2024年機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表
10.2024年部門整體績效自評表
11.2024年項(xiàng)目績效自評結(jié)果匯總表
12.2024年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)自評表



